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乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關會計分錄。
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2021-12-11
如果選擇一次性當期損益的話,是不是這樣做賬,發生時借:管理費用-開辦費,貸:現金/銀行存款/其他應付款/應付賬款;結轉時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現金/銀行存款/其他應付款/應付賬款 結轉時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務費用做到貸方UFO報表取不到數。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
老師好,物業公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發現上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25
老師:發放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數,借:財務費用利息負數是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區別?
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2021-12-28
用友t3憑證做成借銀行存款貸應收賬款——公司名稱 對嗎
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2021-11-11
不對吧,借 預付賬款 貸銀行存款,不確認當期銷售費用呀
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2021-10-25
廣告費,借:銷售費用-廣告費 貸:應付貨款還是其他應付款?
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2019-07-26
借銀行存款,貸應付賬款,這筆分錄適用于什么經濟業務
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2017-03-03
對公轉賬用于薪資發放,是借:其他應收款貸:銀行存款嗎
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2019-01-09
收到退稅款的會計分錄,借:銀行存款。貸記的科目用哪個?
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2020-06-18
單位借個人資金用于經營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據實扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入 如果要把財務費用體現在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務費用100 結轉時 借本年利潤 貸財務費用-100這樣嗎
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2019-04-30
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
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