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借:生產成本:貸原材料,后面要附什么單據?
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2019-06-18
這里為什么借銷售費用 貸 合同取得成本
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2020-02-20
個人借款,一直用的預付賬款,我想換成其他應付款,怎么調賬
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2021-05-25
哦自以為是借貸不平,把貸方寫成實收資本就是正的啦,覺得銀行存款收到股金,貸方是不是應該是實收資本呢?
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2017-03-21
其他債權投資本金的匯兌收益,不應該貸記~財務費用嗎?卷子上是借:其他債權投資~成本貸:銀行存款,是不是錯了
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2021-07-24
合作社成員借專項應付款要怎么入賬?
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2018-11-01
老師,咨詢下,如果年底暫估:主營業務成本,貸:應付賬款,下一年所得稅匯算清繳的時候發票還沒收到,進行納稅調增了,補繳了稅款,賬里面怎么進行憑證調整那? 年底進行的主營業務成本暫估,在未收到發票時,已經做了如下會計分錄: ``` 借:主營業務成本 貸:應付賬款(暫估賬款) ``` 如果下一年在所得稅匯算清繳時,由于發票尚未收到,需要進行納稅調增,并相應補繳了稅款,這時應當做以下會計分錄: 1. 納稅調增所得稅費用: ``` 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅(或其他相關科目) ``` 2. 補繳稅款: ``` 借:應交稅費-應交所得稅(或其他相關科目) 貸:銀行存款 ``` 在收到發票后,應該對暫估的成本進行調整,如果實際成本與暫估成本一致,則不需要調整;如果不一致,則需要根據實際情況調整主營業務成本和應付賬款: 如果實際發票金額大于暫估金額: ``` 借:主營業務成本(差額部分) 貸:應付賬款(或與供應商結算的其他相關科目) ``` 如果實際發票金額小于暫估金額: ``` 借:應付賬款(或與供應商結算的其他相關科目) 貸:主營業務成本(差額部分) 如果后期收不
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2024-03-26
計提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500元(其中: 應計入在建工程3000元)
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2021-06-08
老師,可以請教您一個問題嗎?就是之前的報表不平,資產比負債加權益多322,之前做的賬是把主營業務成本錯記成借:生產成本 貸:現金,后面我做了一筆是借:主營業務成本 貸:生產成本,但為什么報表還是相差322呢?
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2019-06-13
是所有新創立的公司,產成的人員工資、辦公費、培訓費、差旅費、印刷費、注冊登記費以及不計入固定資產成本的借款費用等內容者計入開辦費嗎?
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2021-04-29
老師,公司向法人借款做成借:銀行存款 貸:其他應付款-法人 年底其他應付款金額太高會有什么影響嗎?
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2018-10-24
資本化的借款利息支出計入哪里?
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2021-03-26
可以 借:其他應收款 貸:實收資本 嗎?
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2021-03-04
軟件中無預付賬款,計入的應付賬款的借方,比如,上月預付xx供貨商7800,,本月入庫,借:應付xx7800,貸現金7800,本月入庫借庫存7800,貸:應付xx7800,還是借應付xx7800(紅字)?
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2018-09-15
購入黃沙 借主營成本 貸應付 轉成庫存商品 的分錄怎么做
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2017-02-20
給供應商開了30萬的服務發票,供應商直接用貨抵款,這筆做成借方應收賬款,貸主營業務收入和應交稅費,那成本怎么做是做人工工資嗎
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2019-06-16
支付本季度以前預提的銀行借款利息1060元,應借記( )科目。
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2020-11-02
錢付了,原材料到了,也在用,可發票沒到.1借:暫估入庫。貸:銀行存款。2領用時,借:生產成本。貸:暫估入庫。是嗎?如果發票到了呢?
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2018-11-09
老師請問一下 1.在生產經營中股東借錢給公司運轉,到年底我可以把其中一部分轉成實收資本或者公司向股東的借款嗎
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2022-01-10
開工紅包分錄,借:主營業務成本-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款 對不對?
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2021-02-19
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