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老師,請問,2019年甲企業(yè)取得銷售收入3000萬元,廣告費支出400萬元,上面結(jié)轉(zhuǎn)廣告費60萬元,根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定,計算甲企業(yè)2019年準予扣除的廣告費,我想知道的是怎么才知道我這一年扣的完,還是扣不完呢?比如算出來扣除費為450萬元,而這個450萬元可以在一年內(nèi)全部扣除嗎?還是有規(guī)定一年只能扣多少嗎?
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2020-04-15
老師好 我們公司是小規(guī)模,開普票的話,要繳哪些稅?印花稅萬分之三,企業(yè)所得稅2.5%,管理費2%。還有其他的嗎?
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2022-11-24
我到公司領(lǐng)工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發(fā)票,請問老師這是重復(fù)繳稅嗎?
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2019-09-26
上年給股民的分紅錢計入了財務(wù)費用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤支出,請問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點,這個稅點算進什么科目
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2023-03-06
受僱于香港公司的外國人,工作地點在國外,香港公司支付勞動薪酬,這個在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
對于租房專項扣除,是得合法夫妻才可以扣除,還是單身個人也可以扣除的
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2019-01-06
老師:一般納稅人的企業(yè)購買單位價值在5000元的電腦,收到增值稅專用發(fā)票,借:固定資產(chǎn),借:應(yīng)交稅費—應(yīng)繳增值稅(進項稅額),貸:銀行存款。同時借:管理費用,貸:累計折舊,這樣一次性折舊完可以嗎?還有,這樣處理能所得稅前扣除嗎?
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2016-04-07
無法收回來的押金,可以稅前扣除嗎?
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2022-03-22
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”,“服務(wù)費150萬”合計300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進項抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
老師,我們找個招投標公司投標,中標后對方除了收管理費,收企業(yè)所得稅,還要按2.5%的綜合稅負率算一筆錢交給他們。這個按綜合稅率算的錢是什么,有依據(jù)嗎?
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2020-11-13
老師,因為我們公司從我來之后才做費用,他們拿了些加油的票來報銷,還有物業(yè)開了停車費的專票,所以我想讓公司跟老板他們簽協(xié)議,不然那些票做到管理費去,企業(yè)所得稅不得調(diào)增了
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2023-12-04
老師,向總公司只交管理費的獨立核算的分公司,分公司開票,增值稅和企業(yè)所得稅是要獨立的正常申報和繳納嗎
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2022-11-18
想問下,個人經(jīng)營所得稅匯算清繳在綜合所得扣除了投資者每月5000費用及專項扣除,在個人經(jīng)營所得稅匯算清繳里還能不能繼續(xù)扣除??還是專項可以扣除???
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2020-03-04
【案例】:某員工2019年每月應(yīng)發(fā)合計均為45000元,每月減 除費用5000元,每月“養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè),企業(yè)年金,公積金 等專項扣除為 4500 ,每月享受子女教育、養(yǎng)老人兩項專項 附加扣除共計 2000 元,沒有減免收入及減免稅額等情況。以前 三個月為例,計算各月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅額
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2022-06-16
您好!老師今天收到稅務(wù)信息 鑒于系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)貴企業(yè)2023年4季度預(yù)繳申報的營業(yè)成本與取得的稅前扣除憑證(發(fā)票)金額差異較大,根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第28號有關(guān)規(guī)定,建議貴企業(yè)規(guī)范會計核算,及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證,避免2023年度匯算清繳產(chǎn)生企業(yè)所得稅涉稅風險。
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2024-03-24
前一個月沒扣繳公積金,這個月把兩個月的合并在一起計算,能否合計在個人所得稅前扣除?
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2019-01-12
15萬元工程款扣除管理費扣除6.6%的稅旨是怎樣計算的?
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2017-10-10
2021年報廢固定資產(chǎn),全年總金額是賬面凈值364510.78,清理收入291623.12,凈損失72887.66,但是其中有兩項資產(chǎn)是收入大于賬面價值,最后凈利得是35802.82計入營業(yè)外收入,其他資產(chǎn)凈損失是108690.48計入營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失,填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表是填全部凈損失72887.66還是利潤表里的非流動資產(chǎn)凈損失108690.48?但是35802.82已經(jīng)進營業(yè)外收入,計算所得稅了呀,為什么還要減除后填凈損失?
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2023-03-21
(1)取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元,轉(zhuǎn)讓機器設(shè)備收入40萬元,國債利息收入20萬元,客戶(合同違約金)收入2萬元。 (2)支付稅收滯納金3萬元,銀行加息10萬元,向投資者支付股息30萬元,向關(guān)聯(lián)企業(yè)支付管理費17萬元。 (3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2600萬元。已知:在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時,業(yè)務(wù)招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 為什么不叫去免稅收入,稅收滯納金不是不得稅前扣除嗎為什么不加?
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2021-05-15
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