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老師,供應(yīng)商開了一張發(fā)票不含稅價(jià)格為20萬,17%增值稅專用發(fā)票給我們,收了我們9%的稅款。如果我們也開一張不含稅價(jià)格為20萬,17%的增值稅專用發(fā)票給客戶,請(qǐng)問我們要收客戶多少稅點(diǎn)我們才不會(huì)虧呢?還要包含我們所要交的稅費(fèi)在里面嗎?
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2017-08-31
現(xiàn)有三家物料消耗品供應(yīng)商詢比價(jià),其中兩家小規(guī)模納稅人,一家一般納稅人,均提供專票。報(bào)價(jià)是否應(yīng)該體現(xiàn)不含稅價(jià)格進(jìn)行比價(jià)?
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2020-03-25
我方為一般納稅人,現(xiàn)對(duì)三家物料供貨商進(jìn)行詢比價(jià),其中二家為小規(guī)模納稅人,一家為一般納稅人,請(qǐng)問在價(jià)格上只看不含稅價(jià)格嗎?有其他需要考慮的地方嗎?謝謝老師。
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2020-03-25
交印花稅時(shí),計(jì)稅金額是合同的含稅金額還是不含增值稅金額?
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2022-05-24
老師你好! 某卷煙廠4月發(fā)生如下業(yè)務(wù),計(jì)算該廠4月應(yīng)納的消費(fèi)稅、增值稅。 (1)銷售自產(chǎn)卷煙400標(biāo)準(zhǔn)箱,貨物不含稅價(jià)款850萬元,已辦妥銀行托收手續(xù); (2)節(jié)日前夕贈(zèng)送客戶5箱進(jìn)口卷煙,不含稅價(jià)50萬元; (3)卷煙廠從農(nóng)民手中收購(gòu)煙葉,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款為60萬元。并將該批煙葉交給受托方委托加工煙絲,受托方收取不含增值稅加工費(fèi)為10萬元,并開具了增值稅專用發(fā)票。受托方同類煙絲售價(jià)90萬元。委托加工收回的煙絲50%對(duì)外直接銷售,取得不含稅收入65萬元,另50%當(dāng)月全部用于生產(chǎn)卷煙。
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2018-10-29
甲企業(yè)將一座2020年七月購(gòu)置的倉(cāng)庫(kù)以230萬元不含稅價(jià)格轉(zhuǎn)讓,購(gòu)買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅價(jià)格200萬元,增值稅十萬元
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2022-10-11
都是求稅的問題,請(qǐng)問怎么算? 業(yè)務(wù)1:自紅河企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價(jià)為580萬元,并且本月全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)卷煙。 業(yè)務(wù)2:發(fā)往信德加工廠煙葉一批,委托加工煙絲,該批煙葉的賬面成本56萬元,支付不含稅加工費(fèi)23萬元并取得稅控專用發(fā)票,該煙絲加工廠沒有同類煙絲的銷售價(jià)格。 業(yè)務(wù)3:從國(guó)外進(jìn)口萬寶牌卷煙150標(biāo)準(zhǔn)箱(每箱250條,每條200支),支付買價(jià)225萬元,支付到達(dá)我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)輸費(fèi)用1.8萬元、保險(xiǎn)費(fèi)用1.5萬元;假定進(jìn)口卷煙的關(guān)稅稅率為20%。 業(yè)務(wù)4:委托信德加工廠加工的煙絲收回,全部用于加至生產(chǎn)紅鶴牌卷煙,出售卷煙30% (50標(biāo)準(zhǔn)/箱),取得不含稅收入80萬。
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2022-10-23
請(qǐng)教:計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)含不含經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金
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2016-12-23
殘保金申報(bào)時(shí),工資總額中含不含社保?
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2018-09-11
制作出入庫(kù)單,金額是含稅還是不含稅?
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2019-03-18
物業(yè)維修基金有含稅和不含稅之分嗎?
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2018-01-23
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票金額含稅還是不含稅?
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2019-08-17
請(qǐng)問住宅租金不含稅怎么換算成含稅
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2023-04-04
#提問#老師 我想問下 1、房地產(chǎn)企業(yè)給代理公司的代理費(fèi) 如果是用房子抵代理費(fèi) 那么這種代理費(fèi)是不是算非轉(zhuǎn)賬方式?企業(yè)所得稅前不許扣除呢? 2、我們的預(yù)收款是從17年到19年跨越了三個(gè)稅率,到時(shí)候交房開票的時(shí)候三個(gè)稅率時(shí)期的收款怎么開票?統(tǒng)一按交房時(shí)點(diǎn)的稅率開票嗎?那之前年度所得稅匯算時(shí)扣除的增值稅(當(dāng)時(shí)是按收款時(shí)的稅率算的不含稅金額)不就不對(duì)了嗎?到時(shí)候怎么處理呢?
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2019-11-28
公司購(gòu)入江蘇大梁機(jī)械有限公司大型鍛造機(jī)設(shè)備一臺(tái)需要專業(yè)人員安裝收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票不含稅金額為30萬元增值稅額為5.1萬元工行已經(jīng)支付該設(shè)備款項(xiàng) 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2020-06-17
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,二季度有未開票收入38萬元(客戶不需要發(fā)票),再?zèng)]有開其他的發(fā)票,請(qǐng)問:未開票收入是不是全部填寫在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄?并且所填寫的銷售額是不含稅金額嗎?免交的增值稅還需要計(jì)算填寫嗎?請(qǐng)老師解答一下,謝謝!
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2022-07-06
請(qǐng)教老師,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元,其中不含稅金額1586.14元,增值稅15.86元, 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納,公司為扣繳義務(wù)人,代扣個(gè)人所得稅(1586.14-800)*0.2=157.23,公司實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按(一)1602-157.23=1444.77元,還是按(二)不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付?謝謝老師
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2021-02-03
老師,請(qǐng)問一下,上個(gè)季度小規(guī)模銷售13515元,因?yàn)楹艽笠徊糠譀]有開票。我就做的1個(gè)點(diǎn)的價(jià)稅分離,不含稅金額13382,稅費(fèi)133.82 并且做了憑證,然后申報(bào)納稅的時(shí)候,報(bào)稅平臺(tái)顯示3個(gè)點(diǎn)405元。應(yīng)退405元 并且顯示城市維護(hù)建設(shè)稅405*0.07*50% =14多元的稅額,這個(gè)是不是有問題呀
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2022-04-14
開普票就是20000,不存在抵扣。而開專票總金額是21600,換算成不含稅金額為18461.54,可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為3138.46,最終相對(duì)于普票實(shí)際節(jié)約了1538.46是這樣嗎
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2017-08-09
請(qǐng)教老師,勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額1602元,其中不含稅金額1586.14元,增值稅15.86元, 增值稅及其附加在個(gè)人去稅務(wù)局開發(fā)票時(shí)已繳納,扣繳義務(wù)人代扣個(gè)人所得稅(1586.14-800)*0.2=157.23,實(shí)付勞務(wù)費(fèi)是按(一)1602-157.23=1444.77元,還是按(二)不含稅金額1586.14-157.23=1428.91付?謝謝老師
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2021-02-03
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