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買了被子褥子送給客戶。借管理費用業務招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業務招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉出進項稅額13 應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業務招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業務招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉出進項稅額13 應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
小規模旅游企業差額征稅后還享受30萬以下免增值稅嗎稅
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2019-10-14
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
老師你好,軟件企業開發并銷售軟件,提供安裝服務,享受即征即退那部分是增值稅稅負率超過3%的部分,那報稅是是不是得進行收入區分
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2021-05-21
旅游業差額征稅,收入減成本才是增值稅收入,請問我要不要做一筆體現這個增值稅收入,如果要怎么做
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2020-07-08
小微企業稅收優惠是針對增值稅的,小型微利企業稅收優惠是針對所得稅的是嗎?還有小微企業的條件是什么?滿足什么條件小規模才能進行增值稅稅收優惠
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2017-01-05
老師,我們是勞務派遣公司,現在12月預收了2021年全年的代發工資及管理費,并開了發票,增值稅本月要確認稅費,企業所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
司為增值稅一般納稅 主要生產和銷售洗衣機,2020年9月有關經濟業務 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進一批原材料,取得增值稅專用發票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關運費,取得增值稅普通發票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉 材料一 苦 取得增值稅專用發票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產品,新產品含稅售價為79100元,舊產品作價20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進項稅額己抵扣)。 要求:計算甲公司9月份應納增值稅額。
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2022-06-05
請問:客戶收我公司的產品及增值稅專票(已抵扣),認為產品有質量問題,退貨,但不提供稅務局退貨信息,我公司無法開據紅字發票,該怎么做賬務處理?
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2019-12-18
2019年小規模十萬以下收入增值稅免征,附加稅也免征,賬簿稅減半的減半嗎
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2019-04-03
查賬征收和核定征收的區別以及做法是怎么樣的
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2019-03-25
甲生產企業為增值稅小規模納稅人,選擇按月申報繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計算甲生產企業上述業務的應納增值稅(最新稅法 大學稅法第5版)
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2021-03-19
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費用-開辦費-利息收入0.02,今年已經跨年,該怎么調整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經墊付了,現在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應收對嗎?假設之前直接是借管理費用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發票,做八月份的賬,借:其他應收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預提房租費用 借:管理費用-房租費 貸:預提費用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時候,借:庫存現金10萬,貸:實收資本10萬,然后這些庫存現金就直接用于管理費用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現金這一步,這樣做是不是有坐支現金的風險
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個員工社保費 單位承擔2652 員工承擔1196.25 會計分錄 借管理費用~社保費2652 其它應收款~社保費 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時候鍋爐改造,付了50萬元,當時的會計做的分錄是借:管理費用 貸:銀行存款。11月的時候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計入營業外收入呢?借:銀行存款 貸:營業外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個月租金),中介費2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應收-押金 2300 管理費用 -中介費 2300 管理費用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
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