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老師,2018年四季度所得稅8000元忘了在去年12月計提了,在2019年1月份補提計入管理費用-稅費了,這樣處理合適嗎?如果需要修改咋樣改合適啊?
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2019-04-26
利潤表31欄: 減 所得稅費用填寫的數字是本季度還是上季度的?比如說6月份做的利潤表(4-6),這個表里的所得稅費用是填(4-6)月利潤總額*25%還是填(1-3)月利潤總額*25%
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2018-06-13
公司擬發行期限5年,面值1000元,票面利率6%的債券,每年末付息一次,發現價格預計為960元,發行費用率為2%,所得稅稅率為25%,則該債券的稅后資本成本為? 這道題怎么算,答案是多少?
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2020-03-21
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發行新的債券,發行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發每股現金股利0.35元,預計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結構為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-04-20
(1)公司當前銀行借款利率是9%,明年將下降為8.93%。 (2)公司債券面值為1元,票面利率為8%,期限為10年,分期付息,當前市價為0.85元;如果按公司債券當前市價發行新的債券,發行費用為市價的4%。 (3)公司普通股面值為1元,當前每股市價為5.5元,本年派發每股現金股利0.35元,預計股利增長率維持7%。 (4)公司當前(本年)的資本結構為: 銀行借款150萬元; 長期債券650萬元; 普通股400萬元; 留存收益869.4萬元。 (5)公司適用的所得稅稅率為25%。
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2022-06-17
你好,老師,我公司現在需補交2019-2020年企業所得稅,是因為成本費用多計提造成的,請問企業所得稅變更申報表 在哪里填列
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2021-10-15
殘保金在所得稅年報中計入期間費用那一行
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2018-04-18
發行優先股籌資,該公司年股利率10%,籌資費用率2%。某企業欲購買一套價格800萬的設備,有以下兩個籌資方案備選 15分 (2)發行債券籌資,面值1000萬,票面利率10%,發行費用率為4%。公司適用的所得稅稅率為25%。 要求:(1)計算優先股資本成本(2)計算債券資本成本。 3)該企業應該選擇哪種籌資方案
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2021-10-24
,財務報表利潤表里的一項所得稅費用代表什么意思呀?
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2019-05-10
請問一下所得稅費用和稅金及附加的區別是什么,謝謝
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2019-06-14
下列關于所得來源地確定方法的表述中,符合企業所得稅法規定的有(  )。 A.提供勞務所得按照勞務發生地確定 B.特許權使用費所得按照收取特許權使用費所得的企業所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業所在地確定 D.動產轉讓所得按照轉讓動產的企業所在地確定
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2024-03-06
老師,公司成本費用支出有一大部分沒有取得發票,而是普通的收據,那也應該把這些收據如實的入賬,企業所得稅匯算是剔除就可以了吧?這樣理解對嗎?
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2020-01-12
企業所得稅是先計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅,結轉時,借:本年利潤 貸:所得稅費用如果在4月份繳納稅款,借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款老師第一季度的預交企業所得稅是這樣賬務處理嗎?
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2021-04-30
企業預交的季度所得稅,是借:所得稅費用 貸:銀行存款,還是借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款?
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2018-04-26
請問企業的所得稅是不是通過所得稅費用會計科目核算 不是通過應交稅費—應交所得稅
1/2200
2016-01-06
老師在實際運用應付稅款法時,由于時間性差異對所得稅的影響,作為當期所得稅費用的增加或減少。為啥一定時期利潤表中反映的所得稅金額與所得稅前利潤相比 不等于當前所得稅稅率?
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2019-10-08
4月份做2022年度企業所得稅匯算清繳補交300元,當時借:所得稅費用 貸:應交稅費-所得稅, 借:應交稅費-所得稅 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:所得稅費用,現在發現不對,該怎么調整科目
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2023-07-04
如何計算所得稅費用?比如說算出本年利潤貸方1萬,那在算所得稅費用的時候是10000*5%=500,然后寫分錄借:所得稅費用500 貸:應交稅費-應交所得稅 ;借:本年利潤貸:本年利潤 。是這樣嗎?
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2020-01-11
律師稅務所,2022年將合伙人經營所得稅記入所得稅費用,去年的利潤表里也顯示所得稅費用, 1、今年還能調整嗎?如何調整 2、經營所得個稅是否應計入利潤分配-應付利潤?
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2023-08-21
機票延機改簽扣300元入什么費用什么科目
1/767
2018-10-27
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