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老師,免稅收入,需要滿足三個條件,有政府的撥款文件,有政府財政部門對此款的使用管理辦法,貴企業對此款進行單獨核算。但是用于此款的支出,也不能稅前扣除。。。這里的企業對此款單獨核算是什么意思?
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2016-12-27
小規模出口免稅的問題,怎么確認收入呢,易達通的代理出口證明上數量是34.2000千克,離岸價格是1450.8,怎么確認收入。
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2017-01-20
非營利組織免稅收入所對應的成本可以在稅前扣除嗎
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2022-04-09
老師,小規模納稅人,鄉村旅游公司第三季度收入38萬多,免增值稅,免城建稅,教育費附加地方教育費附加也是免的嗎?我記得這兩個附加稅是月收入不超過十萬是免的,這已經是38萬了
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2021-10-19
價稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發票是3月開的,這個增值稅本來是做到2月份的,現在是做到3月份嗎? 那申報2月份資產負債表的時候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計入到3月中吧?
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2019-03-01
甲企業為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發放上月工資,2019年12月1日,“應付職 工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業2019年12月發生職工薪酬業務如下: 1)5日,結算上月應付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實際發放職工薪酬35萬元。 (2)31日,企業以其生產的M產品作為非貨幣性福利發放給車問生產人員。該批產品不含祝的市場售價為60萬元。實際生產成本為50萬元 (3)31日,對本月職工工資分配的結果如下:車間生產人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業行政管理人 員5萬元,專設銷售機構人員5萬元。 (4)31日,企業計提本月基本養老保險費、基本醫療保險費等社會保險費共計15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
劃線的是票面3%征收率,抵扣可按9%抵扣么
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2019-12-05
請問老師,我的稅控盤抵減稅480元做的分錄是:付款時借 :管理費用 480貸 :現金480抵扣時 借:應交稅費(減免稅)480貸:管理費用480,現在科目余額表減免稅借方余額480,不平,要處理嗎,公司是一般納稅人企業
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2020-04-16
老師,我現在有個問題,就是二附加本來可以全額抵免的,但是我沒有全額抵免,導致多交了7.77元,后面我又在電子稅務局更正申報了,現在說要辦理退稅,還要寫退稅情況說明,這個怎么寫呀,有沒有模板呀?
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2021-04-16
月收入三萬以下的增值稅是免交的,免交后計入營業外收入,那2015版所得稅A類申報表上營業外收入這筆錢在哪計入啊,
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2017-03-31
我有個問題問一下,現在不是有個個人所得稅申報嗎?里面有個本期收入,和本期免稅收入,那個本期免稅收入包括哪些呢
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2019-06-16
3月份收入做了無票收入,4月份又開了票,也記了收入,現在查出重復記了,如何做賬務處理? 小規模,3月不免稅,4月免稅
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2022-06-14
小規模納稅人季度收入不超過30萬,增值稅減免額計入營業外收入嗎?這筆減免收入計入應納稅所得額計算企業所得稅嗎?
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2019-12-04
比如銷售免稅肉類應收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發票金額是10元,稅額0,那增值稅申報表附表減免稅申報表中免征增值稅項目銷售額填多少,免稅額填多少
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2019-06-07
收購核桃和紅棗開具收購 發票 填0稅率還是免稅
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2019-11-09
請問老師,收到境外醫藥技術服務收入可以免稅嗎?
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2020-03-02
生產企業出口貨物已做單證不齊免稅申報,之后,發現壞賬,外匯收不到了,是不是只能做出口沖減單證不齊,再做不予免抵退稅出口貨物勞務(免稅)。增值稅申報時,附表一第16欄填負數,第18欄填免稅銷售額,問這原本在金稅盤中開的出口發票需不需要開紅字發票和藍字發票?還是說發票不用紅沖重開,只要申報操作修改。另外,做免稅后,進項稅額轉出又如何計算,填報在附表二第14欄免稅項目用
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2017-10-14
老師,第一張是以前申報的截圖,減免性質代碼都是空白的。第二張是準備申報的,多了一行本期是否適用試點建設培育產教融合型企業抵免政策。還有減免性質下面只有一行是空白。
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2020-04-15
就是我去年四季度的賬,賬上金稅盤280抵減了,但是國稅局系統里沒有抵減 這個該咋辦呢 這個季度都是減免的不超45萬都是開的普票 這是去年12月份抵減專票增值稅的 賬抵減了,但是稅務局沒有抵減
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2022-04-06
21年減免稅款分錄 借應交稅費-減免稅款500 貸 營業外收入,今年22年的年初有一張發票沖紅了,其中有200減免稅款負數了,這個22年怎么做賬,借應交稅費-減免稅款-200 貸 營業外收入-200,這樣嗎?
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2022-10-12
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