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把之前月份已經記入“應收賬款”的,在該月份調整到“預付賬款”,了不可以這樣記: 貸:應收賬款 -3600 貸:預付賬款 3600
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2019-10-15
老師,預收賬款是不是只要銀行回單
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2016-11-14
老師您好,應收賬款5年以上收不回來的如何做賬?應付賬款5年以上沒付,應該如何做賬,需要處理嗎?
2/3081
2020-07-13
我公司通過刷卡收到一筆應收款,當時收款時產生了一筆手續費,現在需要把這筆應收賬款退給客戶,但是不能全額退款,要把當初產生的手續費扣下來,這樣應收賬款就會不平,這種情況需要怎么做賬
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2021-04-28
在檸檬云軟件里,資產中期初錄入應收賬款是負數,還需要在負債中做應付賬款嗎
2/2154
2022-01-01
外帳,購買貨物,沒有發票,都入預付賬款嗎?可以入應收賬款?
3/1295
2016-11-26
我才接手,發現上個會計,有兩個客戶余額都是40200,一個甲a作應收賬款,一個甲b作應付賬款,倆客戶明稱就差了一個字,好奇下看了發票,發現明名稱都是甲a.他錯把甲a錄成甲b了,這個戶的余額應該是平的,怎么調賬啊
1/1161
2020-01-14
#應收賬款借方余額表示:票已開,款未收,貸方余額表示:款收到了,發票沒給客戶開。 應付賬款借方余額表示:款付了,發票沒給,貸方余額:發票已收到,款沒付 是這個意思嗎?
1/3820
2019-04-11
預收賬款貸方負數金額和預付賬款借方負數金額怎么調整
1/1787
2020-04-09
您好,老師,2019年1月1日以后,將應收票據重分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產,列報為應收款項融資。但是平常做賬時,已對其進行了終止確認,是不是列報時還要對應調整應收賬款和應付賬款。
1/4246
2020-12-09
公司今年開始客戶分為兩類,一類是公司自有客戶,一類是業務員的客戶,內賬不核算業務員客戶的收入(實際只是業務員掛靠公司名稱,出貨、進貨都是他自己獨立操作的,利潤不屬于公司)。去年都是統一將業務員的客戶當成公司客戶核算了,現在要分開,那之前已掛賬未收回的應收賬款應該怎么調整掛賬呢?(就是此部分應收貨款已經不屬于公司了)
2/1772
2017-03-06
應收賬款余額貸方 是不是多收,未開票的 應付賬款余額借方表示? 還有預收預付老是混淆
1/1292
2019-03-13
老師好 法人的往來款可以只用一個科目:其他應收款嗎
2/344
2024-02-21
老師,請問在應收賬款和應付賬款科目下掛了同一個公司,這樣算兩頭掛賬嗎
3/2493
2020-10-10
因為兩家公司都是老板的,兩家公司互相開票,造成應付賬款及應收賬款期末余額都是為負數,這樣有什么稅務風險嗎?
3/3218
2017-06-01
尊敬的老師,你好!我公司對“應收賬款”和“應付賬款”有一部分存在壞賬,請問老師,做每一筆壞賬時,需要那些材料做附件?
10/1317
2020-07-30
A公司欠我們公司錢,我們公司欠B公司錢,然后A公司直接把錢給B公司,怎么做賬? 借應付賬款b,貸應收賬款a
3/1772
2016-11-01
老師,之前會計一直用預收賬款預付賬款來做賬,我剛接手覺得很不習慣,可以調去應收應付做賬嗎,怎么調呢
4/833
2019-07-06
老師,我們老板有一個公司,賬戶上面應付賬款有100萬,現在應收賬款回來了80萬款,他不想付應付賬款,想兩個股東把這錢分了,這個帳要怎么做?利潤是虧的
1/572
2018-11-10
老師,問一下應付賬款貸方的127200記到了應收賬款的貸方,這個分錄應該怎么調
1/529
2018-11-14
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