這邊客戶報(bào)價(jià)66.06含十個(gè)點(diǎn)的稅 然后外發(fā)機(jī)加 10.5 不含稅 外發(fā)烤漆13含14個(gè)稅點(diǎn) 我這邊怎么做賬 怎么算這筆利潤(rùn)
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2018-07-23
一般納稅人,在稅局交了半年的房租,稅局開了一張1.8W的普通發(fā)票給我們,然后我們交了630塊錢稅,這個(gè)怎么做賬
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2018-12-20
收購(gòu)核桃和紅棗開具收購(gòu) 發(fā)票 填0稅率還是免稅
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2019-11-09
請(qǐng)問老師,收到境外醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)收入可以免稅嗎?
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2020-03-02
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對(duì)方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額填多少,免稅額填多少
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2019-06-07
21年減免稅款分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款500 貸 營(yíng)業(yè)外收入,今年22年的年初有一張發(fā)票沖紅了,其中有200減免稅款負(fù)數(shù)了,這個(gè)22年怎么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款-200 貸 營(yíng)業(yè)外收入-200,這樣嗎?
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2022-10-12
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現(xiàn)在稅所來電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算,現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
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2020-06-13
甲企業(yè)為增值稅般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發(fā)放上月工資,2019年12月1日,“應(yīng)付職
工薪”科目貸方余額為38萬元。該企業(yè)2019年12月發(fā)生職工薪酬業(yè)務(wù)如下:
1)5日,結(jié)算上月應(yīng)付職工薪酬38萬元。其中代扣代繳的職工個(gè)人所得稅2萬元。代扣為職工墊付的房租1萬元。實(shí)際發(fā)放職工薪酬35萬元。
(2)31日,企業(yè)以其生產(chǎn)的M產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)放給車問生產(chǎn)人員。該批產(chǎn)品不含祝的市場(chǎng)售價(jià)為60萬元。實(shí)際生產(chǎn)成本為50萬元
(3)31日,對(duì)本月職工工資分配的結(jié)果如下:車間生產(chǎn)人員16萬元,車問管理人員方萬元,企業(yè)行政管理人
員5萬元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員5萬元。
(4)31日,企業(yè)計(jì)提本月基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)15萬元。討提本月住房公積金10萬元
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2020-07-02
價(jià)稅分離法做賬,2月銀行收到的錢,發(fā)票是3月開的,這個(gè)增值稅本來是做到2月份的,現(xiàn)在是做到3月份嗎? 那申報(bào)2月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,2月收到的這筆錢就不顯示增值稅,計(jì)入到3月中吧?
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2019-03-01
老師:請(qǐng)問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營(yíng)業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
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2015-07-10
小規(guī)模出口免稅的問題,怎么確認(rèn)收入呢,易達(dá)通的代理出口證明上數(shù)量是34.2000千克,離岸價(jià)格是1450.8,怎么確認(rèn)收入。
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2017-01-20
請(qǐng)問我是小規(guī)模,我有這個(gè)季度有開票收入,也有無票收入,沒有超過30萬,總金額寫在這個(gè)免稅銷售額這里可以嗎?
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2019-07-12
小微企業(yè)增值稅如何填列 免稅收入是填第一行還是第十行 還是都填
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2020-07-02
老師,免稅收入,需要滿足三個(gè)條件,有政府的撥款文件,有政府財(cái)政部門對(duì)此款的使用管理辦法,貴企業(yè)對(duì)此款進(jìn)行單獨(dú)核算。但是用于此款的支出,也不能稅前扣除。。。這里的企業(yè)對(duì)此款單獨(dú)核算是什么意思?
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2016-12-27
非營(yíng)利組織免稅收入所對(duì)應(yīng)的成本可以在稅前扣除嗎
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2022-04-09
請(qǐng)問老師,我的稅控盤抵減稅480元做的分錄是:付款時(shí)借 :管理費(fèi)用 480貸 :現(xiàn)金480抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅)480貸:管理費(fèi)用480,現(xiàn)在科目余額表減免稅借方余額480,不平,要處理嗎,公司是一般納稅人企業(yè)
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2020-04-16
老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題,就是二附加本來可以全額抵免的,但是我沒有全額抵免,導(dǎo)致多交了7.77元,后面我又在電子稅務(wù)局更正申報(bào)了,現(xiàn)在說要辦理退稅,還要寫退稅情況說明,這個(gè)怎么寫呀,有沒有模板呀?
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2021-04-16
小規(guī)模季度收入不足9萬是指普票嗎?做免稅收入
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2018-07-20
就是我去年四季度的賬,賬上金稅盤280抵減了,但是國(guó)稅局系統(tǒng)里沒有抵減 這個(gè)該咋辦呢 這個(gè)季度都是減免的不超45萬都是開的普票 這是去年12月份抵減專票增值稅的 賬抵減了,但是稅務(wù)局沒有抵減
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2022-04-06
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