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去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個(gè)月不要做一筆計(jì)提的分錄嗎?請(qǐng)問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計(jì)提,城建附加為什么不用做計(jì)提
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
老師好!我公司是今年6月份新開的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅盤扺減稅款)借方余額480元,請(qǐng)問后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)?
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2019-10-03
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
老額,我想問下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
我想問下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,原材料的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個(gè)算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 進(jìn)項(xiàng)稅額是費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個(gè)核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
為什么增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額累計(jì)金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計(jì)金額不一致
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,月銷售額超過10萬,季度銷售額未超過30萬,可以免交增值稅嗎?
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2020-09-30
老師,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售收入含稅24萬元,未達(dá)起征點(diǎn),分錄:借應(yīng)收賬款24萬,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入237623.76,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2376.24。還有一筆場(chǎng)地租賃費(fèi)含稅10萬元,分錄:借應(yīng)收帳款10萬,貸其他業(yè)務(wù)收入95238.10,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅4761.9。請(qǐng)問季報(bào)時(shí)只收了租賃產(chǎn)生的稅金,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未達(dá)啟征點(diǎn)未交增值稅,我現(xiàn)在把免稅2376.24元是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅2376.24,貸營(yíng)業(yè)外收入—減免增值稅收入2376.24。這樣對(duì)嗎?感謝老師回復(fù)
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2025-04-17
什么情況下做轉(zhuǎn)出未交增值稅?是不是年底結(jié)賬必須要做轉(zhuǎn)出,?
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2019-01-21
小規(guī)模,季度收入未達(dá)到45萬,免交的增值稅需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
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2023-03-14
請(qǐng)問增值稅中的附表四本月預(yù)交了稅款未開票也要填上去嗎?
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2018-12-16
查賬征收的個(gè)體戶也適用于季度收入未超9萬免交增值稅嗎?
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2017-01-11
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