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我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無(wú)),期末留底(有或無(wú)),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫(xiě)出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過(guò)按10%。是嗎?
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2020-12-11
老師,2月份進(jìn)>銷,有個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進(jìn),需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
老師,課本說(shuō)小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細(xì)科目,不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細(xì)科目,但財(cái)務(wù)軟件安裝時(shí)已自動(dòng)按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個(gè)明細(xì)科目,,我公司暫時(shí)為小規(guī)模,但后期會(huì)變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時(shí)該選哪個(gè)
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2017-07-31
老師好!我公司是今年6月份新開(kāi)的一般納稅人,本月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借貸相抵后貸方余額534.34元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(稅盤(pán)扺減稅款)借方余額480元,請(qǐng)問(wèn)后面還要做哪些帳務(wù)處理呢?增值稅納稅申報(bào)表該如何填報(bào)?
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2019-10-03
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫(xiě)證明啊
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2019-07-11
我們買(mǎi)的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣(mài)出去,需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現(xiàn)在剛接手這家公司,這家工資是次月發(fā)放,例如7月工資,8月才發(fā)放,以前會(huì)計(jì)是發(fā)放月才計(jì)提工資費(fèi)用,這個(gè)需要調(diào)整嗎? 另外,管理人員申報(bào)個(gè)稅與業(yè)務(wù)部門(mén)不同步。
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2020-11-16
增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/不含稅銷售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 1. 【應(yīng)交增值稅 】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是 【應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個(gè)數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上的實(shí)際銷售金額】還是【利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入】?
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2023-01-11
我是一般納稅 本月交上月的增值稅,(借:應(yīng)交增值-末交增值稅 貸:銀行存款)我上個(gè)月的分錄是不是應(yīng)該這樣做(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出末交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅)
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2018-07-09
繳納附加稅增值稅呢會(huì)計(jì)分錄,前年的會(huì)計(jì)分錄漏了。怎么補(bǔ)賬調(diào)整啊。 原分錄應(yīng)該:借:應(yīng)交稅金~城建稅 其他應(yīng)交款~教育附加 其他應(yīng)交款~地方教育 貸:銀行存款 借:應(yīng)交增值稅~未交增值稅 貸銀行存款
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2019-04-28
小規(guī)模納稅人按季報(bào)稅,每個(gè)月計(jì)提增值稅:借:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交銷項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是一個(gè)季度主營(yíng)業(yè)收入未達(dá)到45萬(wàn)元,所以不用交增值稅,這個(gè)季度已計(jì)提的增值稅要怎么處理?分錄怎么做?
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2021-08-25
我想問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣的事,我在每個(gè)月沒(méi)有做分錄加計(jì)抵扣,然后這個(gè)月我要用到加計(jì)的,我直接這樣子做分錄可不可以, 借:應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2020-12-01
老師你好,我想問(wèn)一下如果銷項(xiàng)跟進(jìn)銷、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額都是去年遺留下來(lái)的,我應(yīng)該如何把他們調(diào)平
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2019-06-19
本單位是門(mén)診,做活動(dòng)免掛號(hào)費(fèi),掛號(hào)費(fèi)10元免費(fèi)也要確認(rèn)收入?
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2018-09-20
平時(shí)交的增值稅直接計(jì)入已交稅金里了,沒(méi)走未交稅金科目,進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅三級(jí)科目里有余額,年底怎么把三級(jí)科目結(jié)成零?
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2021-01-10
收到一筆2萬(wàn)多的培訓(xùn)費(fèi),報(bào)賬時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表怎麼填
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2021-01-29
請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票和專用發(fā)票有沒(méi)有費(fèi)用認(rèn)列的期限? 謝謝
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2019-07-08
為什么增值稅申報(bào)表中本期已繳稅額累計(jì)金額與明細(xì)賬上未交增值稅的借方累計(jì)金額不一致
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2018-05-25
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,月銷售額超過(guò)10萬(wàn),季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn),可以免交增值稅嗎?
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2020-09-30
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