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你好,企業(yè)里給員工參保,,這個(gè)參保是在當(dāng)?shù)厣绫>謪⒈5模敲催€有一種給員工參保的方式,是請(qǐng)中介保險(xiǎn)公司給員工參保的,那么再中介保險(xiǎn)公司里給員工參保的費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-09-15
去年是預(yù)交 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 怎么會(huì)去年應(yīng)交稅費(fèi)還掛賬?
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2025-04-17
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
你好!我公司有以前年度多預(yù)提的費(fèi)用,今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅和滯納金,相關(guān)的憑證我不很確定怎么做?
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2019-07-18
企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填呢?還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填
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2024-03-25
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資金800萬元,年利息率10%;流通在外普通股1200萬股,面值為1元;公司總資本為2000萬元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢(shì),為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,經(jīng)股東方大會(huì)討論研究,決定2020年新建一條生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線需投資1600萬元,公司適用的所得稅稅率為20%,假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用因素,現(xiàn)有三種籌資方案: (1)新發(fā)行普通股400萬股,每股發(fā)行價(jià)為4元;? (2)平價(jià)發(fā)行面值為1600萬元的債券,票面利率為15%; (3)平價(jià)發(fā)行1000萬元的債券,票面利率為15%,同時(shí)向銀行借款600萬元,年利率為8%。 Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
想問下這個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用,下個(gè)月來發(fā)票再?zèng)_減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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2018-12-28
老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生,請(qǐng)問六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
資產(chǎn)負(fù)債觀和收入費(fèi)用觀的區(qū)別,結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費(fèi)用多出點(diǎn),稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
年會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個(gè)稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
老師,請(qǐng)問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
如果一個(gè)公司購買東西都沒有票 也都沒有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來,我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
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