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公司是服務(wù)行業(yè),但1月就預(yù)收了12月個(gè)的收入了且開了發(fā)票,但每個(gè)月的費(fèi)用基本是固定的,,但第一季度會預(yù)繳好多企業(yè)所得稅,那我應(yīng)該怎么操作,到時(shí)年底預(yù)繳多的可以退嗎,08:48:00小龍囡囡 2017-08-17 08:48:00打個(gè)比方:1月預(yù)收1000萬,第一季度成費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用240萬,,那我不是要預(yù)交(1000-240)*25%=190萬但是1000萬都已經(jīng)開了發(fā)票,不是要轉(zhuǎn)入收入嗎
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2017-08-17
申報(bào)所得稅時(shí)填的營業(yè)成本包含了費(fèi)用嗎?
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2019-07-02
你好,企業(yè)里給員工參保,,這個(gè)參保是在當(dāng)?shù)厣绫>謪⒈5模敲催€有一種給員工參保的方式,是請中介保險(xiǎn)公司給員工參保的,那么再中介保險(xiǎn)公司里給員工參保的費(fèi)用能在企業(yè)所得稅前扣除嗎
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2020-09-15
去年是預(yù)交 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 怎么會去年應(yīng)交稅費(fèi)還掛賬?
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2025-04-17
年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功,這會所得稅年報(bào)提示這,要怎么修改(也就是財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有填明細(xì)費(fèi)用,只填了總費(fèi)用)
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2017-04-21
老師,請問單位上個(gè)月開了一百多萬的勞務(wù)票,然后這家單位雖然成立有兩年了,但是之前沒有經(jīng)營。 這單位也沒什么費(fèi)用。 企業(yè)所得稅是查賬征收。 然后這塊除了人工也沒什么好做成本的,像這種情況,我能把人工成本做超過開票的收入嗎?
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2019-06-19
企業(yè)收取的資金占用費(fèi)要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛?稅率是多少?
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2020-04-12
你好!我公司有以前年度多預(yù)提的費(fèi)用,今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅和滯納金,相關(guān)的憑證我不很確定怎么做?
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2019-07-18
企業(yè)所得稅的期間費(fèi)用是按原財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)據(jù)填呢?還是按企業(yè)所得稅匯算調(diào)整后的數(shù)據(jù)填
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2024-03-25
A公司2019年年末資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資金800萬元,年利息率10%;流通在外普通股1200萬股,面值為1元;公司總資本為2000萬元。2019年公司總體呈向上的發(fā)展趨勢,為了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展,經(jīng)股東方大會討論研究,決定2020年新建一條生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線需投資1600萬元,公司適用的所得稅稅率為20%,假設(shè)不考慮籌資費(fèi)用因素,現(xiàn)有三種籌資方案: (1)新發(fā)行普通股400萬股,每股發(fā)行價(jià)為4元;? (2)平價(jià)發(fā)行面值為1600萬元的債券,票面利率為15%; (3)平價(jià)發(fā)行1000萬元的債券,票面利率為15%,同時(shí)向銀行借款600萬元,年利率為8%。 Ebit-320和ebit-278是啥看不懂
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2020-07-31
老師,公司是新成立的七月份做的稅務(wù)登記,但是六月份公司就有費(fèi)用產(chǎn)生,請問六月份的費(fèi)用票可以做在賬上并且抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2021-10-13
企業(yè)所得稅快該教了,我不不太懂,我聽說有合理避稅這一說,從企業(yè)所得稅公式里也能看出,費(fèi)用多出點(diǎn),稅就能少,是這樣的嗎
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2017-02-18
想問下這個(gè)月預(yù)提的費(fèi)用,下個(gè)月來發(fā)票再沖減預(yù)提的需要做企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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2018-12-28
資產(chǎn)負(fù)債觀和收入費(fèi)用觀的區(qū)別,結(jié)合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
調(diào)整了以前年度的費(fèi)用,怎么補(bǔ)交所得稅?
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2020-01-14
3上丙公司20X1年12月31日首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。20x1年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1000000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備40000元;20x2年12月31日,應(yīng)收賬款余額為1200000元,當(dāng)年未發(fā)生壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備8000元。 丙公司20X1年利潤總額為800000元,20X2年利潤總額為1000000元。 定無其他納稅調(diào)整事項(xiàng),丙公司的所得稅稅率為25%。 要求: (1)計(jì)算丙公司20X1年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20x1年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。 (2)計(jì)算丙公司20X2年12月31日可抵扣暫時(shí)性差異、遞延所得稅資產(chǎn)以及20X2年應(yīng)納稅所得額、當(dāng)期所得稅費(fèi)用,編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄。
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2022-10-27
老師,請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
年會獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者是計(jì)入“管理費(fèi)用-管理費(fèi)”,還是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”?獲得者要交個(gè)稅嗎?是按薪酬所得 還是偶然所得
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2021-04-05
不是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷是計(jì)入遞延所得稅的嗎,怎么這道題就說不確認(rèn)遞延所得稅了,我之前做到題目,是把研發(fā)費(fèi)用加計(jì)攤銷計(jì)入遞延所得稅的,只有無形資產(chǎn)加計(jì)攤銷不計(jì)入遞延所得稅
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2021-07-16
請問一下老師,我想問下第二合并分錄所得費(fèi)費(fèi)用倒擠1.5這個(gè)原理。 第二年存貨繼續(xù)計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備分錄不是應(yīng)該 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 1 貸:所得稅費(fèi)用 1 借:遞廷所稅得稅資產(chǎn) 2.5 貸:未分配利潤—年初 2.5
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2020-07-24
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