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分公司并非獨(dú)立法人,所得稅是匯算清繳,但是為什么我們分公司每季度還交企業(yè)所得稅。
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2019-11-13
有外經(jīng)證的企業(yè),平時(shí)外出經(jīng)營(yíng)已預(yù)繳一部分企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候,這部分預(yù)繳的金額,會(huì)不會(huì)自動(dòng)顯示?
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2020-03-29
2020所得稅匯算清繳時(shí),我全部填寫(xiě)了0,今年匯算時(shí),我怎么操作。因?yàn)殚_(kāi)發(fā)企業(yè)并沒(méi)有動(dòng)工。所以去年匯算時(shí)我全部填寫(xiě)了0,但是還不有些費(fèi)用的,2020年是工資支出,等等一些費(fèi)用,但是匯算時(shí),我全部填寫(xiě)了0,2020年有工資支出,招待費(fèi)支出等等
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2022-04-25
公司開(kāi)辦費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算?所得稅匯算清繳時(shí)如何進(jìn)行調(diào)整
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2020-12-30
分公司可以獨(dú)立匯算清繳企業(yè)所得稅嗎
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2020-04-27
老師你好,所得稅匯算清繳中工資薪金的住房公積金賬載金額是填寫(xiě)的企業(yè)部分的嗎
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2023-05-26
所得稅匯算清繳,沒(méi)有發(fā)票的租賃費(fèi)費(fèi)用調(diào)增的話(huà),在那個(gè)表中填寫(xiě)啊
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2021-03-16
老師好!2020年發(fā)給某個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)一共十幾萬(wàn),我忘記給他報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得了,怎么辦呢?直接讓他自己在所得稅匯算清繳的時(shí)候,他自己直接匯算繳納可以嗎?我們公司就不申報(bào)了可以嗎?
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2021-01-19
招待費(fèi)的40%需繳納所得稅,這個(gè)是要到匯算清繳的時(shí)候才繳納嗎?還是第四季度的時(shí)候就要繳納呢?
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2018-01-12
老師,本年應(yīng)該21年支付的房租,根據(jù)薪租賃準(zhǔn)則確認(rèn)了使用權(quán)資產(chǎn),未計(jì)提也未支付。所得稅匯算清繳需要調(diào)增還是調(diào)減嗎?調(diào)增調(diào)減的話(huà)填寫(xiě)在A105000表的哪一行,謝謝!
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2022-05-28
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬(wàn)元,支付加工費(fèi)取得增值稅專(zhuān) 用發(fā)票注明的價(jià)款為20萬(wàn)元, 增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬(wàn)元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過(guò)銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
個(gè)體工商戶(hù)每季度繳納的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,怎么算啊,是跟個(gè)人繳納個(gè)人所得稅一樣的嗎?不知道怎么算
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2019-03-27
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額是446200,適用稅率30%,速算扣除數(shù)52920,但是做題答案上的速算扣除數(shù)怎么是40500
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2022-01-19
制作工資表時(shí),計(jì)算工資時(shí),個(gè)人所得稅的稅率以工資范圍還是全年應(yīng)納稅所得額范圍啊來(lái)計(jì)算個(gè)人所得稅
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2019-04-10
請(qǐng)問(wèn)老師,19年匯算清繳有81451.86元企業(yè)所得稅留抵,現(xiàn)在2020年12月企業(yè)利潤(rùn)1000萬(wàn)需要計(jì)提所得稅!公司是高企稅率15%,需要交150萬(wàn)的所得稅,減去之前留抵的81451.86元,實(shí)際交1418548.14元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2021-01-17
會(huì)計(jì)工作中會(huì)用到個(gè)人所得稅的知識(shí)嗎?比如老板,投資人和職工的個(gè)人所得稅是企業(yè)的會(huì)計(jì)核算繳納的嗎?
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2016-11-21
小微企業(yè)企業(yè)所得稅計(jì)算
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2021-01-08
個(gè)體戶(hù)個(gè)人所得稅每年有清算時(shí)間嗎?
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2019-08-09
所得稅費(fèi)用只計(jì)提2021年第4季度應(yīng)交的,匯算清繳的在2021年12月不計(jì)提,2022年匯算清繳交納了多少稅就計(jì)入2022的所得稅費(fèi)用,這樣對(duì)不對(duì)?還是說(shuō)2021計(jì)提所得稅的時(shí)候要把匯算清繳要交的稅也計(jì)提上?
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2022-01-10
老師可不可以給我講講,有點(diǎn)不太理解遞延所得稅資產(chǎn)的計(jì)算
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2019-08-20
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