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老師請問計算增值稅時有誤差,結果導致多付對方單位0.1元,也不可能讓對方退回,怎么做帳務處理
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2018-12-07
天貓分銷店鋪,代銷分賬形式結算,供應商發(fā)貨,供應商給買家開票,按差額還是銷售額繳納增值稅
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2019-04-02
非企業(yè)合并形成的長投初始投資成本包括增值稅嗎,還有如果拿固定資產(chǎn)作為對價,差價進入哪里
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2019-04-29
旅行社不是按差額交增值稅的嗎?假如開票10000,收到成本票8000,那是不是按2000/1.03*0.03來交稅?憑證怎么記?
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2019-04-01
公司高管出差,開的增值稅普通發(fā)票是寫他的名字,沒有寫公司名稱,請問這樣的發(fā)票可以報銷嗎
1/646
2020-02-26
勞務派遣公司,差額征收增值稅,那工資是客戶那邊直接發(fā)給派遣員工了,公司還能抵扣這個成本嗎?
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2019-01-15
你好老師,結轉稅金時,未交增值稅有個2分錢,但是這個2分交稅時系統(tǒng)沒收,這個差額如何處理呢?
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2024-05-07
請問老師。其他債權投資公允價值變動 要不要確認暫時性差異,要不要確認遞延所得稅呢?都看蒙了
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2020-03-25
為什么無形資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎形成的可抵扣暫時性差異不需要確認遞延所得稅資產(chǎn)?
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2019-08-06
老師,為什么資產(chǎn)賬面價值小于稅法規(guī)定的計稅基礎,就會形成可抵扣暫時性差異呢?是因為折舊嗎?
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2019-09-23
非同控下取得長投如果付出對價小于被合并方公允價值比例,那小于的差額計入資本公積嗎老師?
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2022-03-07
老師,我在南京出差開了酒店住宿的增值稅專票,要郵寄回總部北京報銷,那是總部進行票的認證嗎
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2016-08-04
18年我公司買了一批材料113864元稅率為16%,現(xiàn)在對方公司能能開出13%的增值稅發(fā)票,怎么補稅額差?
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2019-08-19
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應交稅費:-2355.82 應交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負債表中:應交稅費是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
4月1日開始增值稅率由16%變?yōu)?3%,3月份下的訂單是包含16%增值稅的,4月份開票是按照13%開的,這之間的差額怎么進行會計處理呢?
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2019-04-25
你好!我司每月都上報所以銀行收支情況表取值萬位。就因為這個取值導致金額有差異。要如何填報這份表。余額花生都必須與銀行賬上一致。
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2020-04-06
員工出差開的增值稅專用發(fā)票,在增值稅勾選抵扣平臺中能看到,但是員工沒有拿票來報銷,請問這個進項稅額怎么處理,一直掛著不認證還是?
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2021-10-20
投資性房地產(chǎn)后續(xù)計量模式的變更屬于會計政策變更,公允價值和賬面價值的差額為什么調整期初留存收益,而不是只調整年初未分配利潤?
1/3002
2019-05-10
如果是老項目收到增值稅專票后,計入“應交稅費-應交增值稅(進項)”,那現(xiàn)在做差額抵扣,那么這個一般的進項稅和簡易的銷項稅怎么沖銷呢?
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2019-07-10
請問勞務服務外包、勞務派遣公司收到的進項發(fā)票可以認證抵扣增值稅嗎?開的普通發(fā)票是差額征稅,開的增值稅專用發(fā)票是全額交的稅。
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2019-06-17
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