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對(duì)企業(yè)按季度、半年或年度繳納企業(yè)繳費(fèi)的,在計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí)是否允許還原至所屬月份?
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2017-06-21
副食店收入一季度超過(guò)9萬(wàn)就要交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-01-18
老師,個(gè)稅里面的A,B,C表都是什么?有限責(zé)任公司綜合所得9用年度匯算清繳嗎?
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2022-03-01
老師,第四季度“增值稅申報(bào)表”上的收入和企“業(yè)所得稅申報(bào)表”的收入不一樣是什么原因引起的
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2019-05-05
4月份繳納上季度所得費(fèi)怎么記分錄,記當(dāng)期所得稅費(fèi)用還是遞延所得稅費(fèi)用
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2019-05-15
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅,但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損,不用上企業(yè)所得稅,那么這個(gè)月,我做賬該怎么做
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2020-05-15
公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng),只有費(fèi)用,所得稅季報(bào)A類的利潤(rùn)總額就根據(jù)利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)填寫(xiě)嗎
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2017-10-06
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%,請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎? 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算?利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
申報(bào)第2季度的所得稅時(shí),季末數(shù)是填6月份的期末數(shù)嗎?
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2022-07-13
現(xiàn)在填報(bào)2019年第一季度的所得稅預(yù)報(bào),2018年的所得稅匯算清繳還沒(méi)有做,那么2018年的虧損能在2019年第一季度彌補(bǔ)嗎?
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2019-04-12
請(qǐng)問(wèn)老師,18年第一季度交了企業(yè)所得稅,但是18年年底企業(yè)是虧損的,那么,一季度上交的企業(yè)所得稅是不是要退回來(lái)?
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2019-08-13
老師,第二,第三季度企業(yè)盈利,計(jì)提了所得稅,但是沒(méi)有繳納,第四季度虧損,需要調(diào)回來(lái)之前計(jì)提的所得稅嗎?怎么做分錄
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2021-01-07
我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒(méi)有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢(qián)已經(jīng)交了,但是賬上沒(méi)寫(xiě)有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
所得稅季度申報(bào)的時(shí)候是可以先彌補(bǔ)以前年度的虧損么,然后有利潤(rùn)才交所得稅嗎?
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2018-10-07
企業(yè)所得稅月季申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
老師 請(qǐng)問(wèn):建筑業(yè)季度報(bào) 個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅必須要報(bào)嗎??
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2018-12-17
報(bào)稅實(shí)操的 河北合眾企業(yè)管理咨詢有限公司 國(guó)稅里面的 企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2015年版)附表3 里面的 減免所得稅 明細(xì) 找不到相關(guān)的 數(shù)據(jù) 資料 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表應(yīng)該怎么填? 答案顯示的 7368.68 本期金額 在資料哪?
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2018-05-15
所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)資產(chǎn)總額是季初加季末除二,然后再四季度加起來(lái)除以四,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)第一季度的季初是2018年12月份資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額還是19年一月份資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額?
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2019-04-19
企業(yè)所得稅季報(bào)利潤(rùn)總額數(shù)怎樣填列,2016年籌建期四季度利潤(rùn)總額-36520,本季度-3560,是這兩個(gè)數(shù)相加,還是只填本季度數(shù)額,
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2017-04-15
在季度企業(yè)所得稅申報(bào)中,第13項(xiàng)減免所得稅額是怎么計(jì)算的?沒(méi)有彌補(bǔ)虧損。請(qǐng)老師給一個(gè)具體的計(jì)算過(guò)程與結(jié)果,謝謝各位老師
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2021-11-22
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