稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)減免時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(減免稅)科目,月末需要把這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是年末一起結(jié)轉(zhuǎn)
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2018-05-04
老師,房地產(chǎn)公司,人防標(biāo)示牌是在放在人防工程還是放在基礎(chǔ)設(shè)施工程?
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2021-02-26
老師,咨詢下。建筑消防公司,如果開具消防維修發(fā)票,應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)的稅率
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2020-12-14
消防施工企業(yè),簽了消防維保合同,只提供勞務(wù),可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%么
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2019-04-03
計(jì)入什么科目?發(fā)票開的是SBS防水卷材,實(shí)際是體驗(yàn)店門頭的防水制作
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2024-06-11
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元。
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票上。
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票。
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià))。
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公樓。
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證。
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。求該企業(yè)五月增值稅稅額
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2021-12-07
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓;
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售A產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送A產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售B產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述B產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 萬元,用于翻修辦公樓;
(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;
要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)銷售 A 產(chǎn)品收入為80萬元(不含增值稅),負(fù)責(zé)運(yùn)送 A 產(chǎn)品而取得的運(yùn)輸收入為8萬
元;
(2)為了促銷,以折扣方式銷售 B 產(chǎn)品的銷售額為200萬元(不含增值稅),折扣額20萬元,開在同一張發(fā)票金額欄上;
(3)由于上述 B 產(chǎn)品質(zhì)量問題,購買方退貨18萬元,但尚未收到應(yīng)退還的增值稅專用發(fā)票;
(4)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于職工福利10萬元(同類不含稅售價(jià));
(5)外購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬元,用于翻修辦公
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(6)當(dāng)月第一批購進(jìn)原材料160萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為20.8
萬元,貨款已經(jīng)全部支付,取得的防偽稅控發(fā)票已通過認(rèn)證;
已知:該企業(yè)購銷產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%;要求:計(jì)算該企業(yè)5月應(yīng)納的增值稅稅額。
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2021-12-06
如何圍繞公司的價(jià)值去進(jìn)行成本的把控?
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2019-03-08
非同控出價(jià)小于公允價(jià)值份額計(jì)入什么
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2022-07-14
0月,但易公司有關(guān)職工薪酬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)6月10日,發(fā)放上月職工薪酬。其中:由銀行代發(fā)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼等96.8萬元,代扣個(gè)人所得
稅4.5萬元,代扣應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)0.6萬元,收回為職工墊付的醫(yī)療費(fèi)0.4萬元。
(2)6月20日,發(fā)放本月防暑降溫費(fèi)8萬元。
(3)6月20日,分配防暑降溫費(fèi)。其中:生產(chǎn)部門生產(chǎn)人員工資3.8萬元,生產(chǎn)部門管理人員工資0.8萬元,行政管理部門人員工資1.6萬元,專設(shè)銷售部門人員工資0.6萬元,建造廠房人員工資0.8萬元,內(nèi)部開發(fā)存貨管理系統(tǒng)人員工資0.4萬元。
(4)6月20日,向生產(chǎn)一線人員150人發(fā)放自產(chǎn)的M產(chǎn)品作為職工福利,M產(chǎn)品的市場(chǎng)單位售價(jià)為0.2萬元,增值稅率13%。
(5)6月20日,結(jié)轉(zhuǎn)作為職工福利發(fā)放的M產(chǎn)品的成本,M產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本為0.15萬元。
(6)6月20日,分配職工福利費(fèi)。
(7)6月25日,購買一批日用品作為福利發(fā)放給職工,簽發(fā)支票支付價(jià)款10萬元和稅款1.3萬元。
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2022-03-30
開票庫存一直在增加,稅負(fù)很低,要怎么控制?
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2019-07-16
我是小白,我想問下,我報(bào)增值稅零申報(bào)的話,我的報(bào)表是不是可以全部填零,同時(shí)現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),而且4月份火車票和飛機(jī)票不是可以抵增值稅嗎,但是4月份報(bào)稅也是零申報(bào)的,我沒有把這個(gè)錄到增值稅申報(bào)表里,我5月份也只有一個(gè)稅控盤的全額抵扣,報(bào)稅的話還是零申報(bào),我這個(gè)月報(bào)稅的話,是不是報(bào)表也可以全部填零,把四月份的那些飛機(jī)票火車票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和5月份的稅控盤的全額抵扣錄到增值稅申報(bào)表中去就可以了,
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2019-06-04
老師好,我們有一種商品叫防霉劑,給客戶開票也是開防霉劑,這個(gè)防霉劑是我們用自己采購的酒精和自己采購的其他兩種不同的防霉劑勾兌而成的。這樣的話,我們的進(jìn)項(xiàng)票要怎么開?謝謝
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2023-03-28
增值稅申報(bào)時(shí),如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng),稅控系統(tǒng)專用設(shè)備820元可以在當(dāng)期填入嗎,填入后是不是使得留抵金額增加,還是說一定得銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)填入《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》實(shí)際抵減欄
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2019-01-08
A公司與B公司為沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩家企業(yè)。2019年1月,A公司以增發(fā)100萬股普通股(市價(jià)4元/股,面值1元/股)和轉(zhuǎn)讓公允價(jià)值80萬元,成本60萬元存貨的對(duì)價(jià)取得B公司80%的股權(quán),從而對(duì)B公司實(shí)施控制。A公司適用的增值稅稅率為16%。要求計(jì)算A公司取得B公司控制權(quán)的成本。
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2022-09-29
老師,我是新企業(yè),固資庫存商品的購進(jìn)使留抵有多,還未交納增值稅,請(qǐng)問我們購進(jìn)稅控系統(tǒng)的減免稅什么時(shí)候做呀?
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2016-12-05
本月發(fā)現(xiàn)上月已入賬的增值稅稅控盤維護(hù)費(fèi)普票發(fā)票識(shí)別號(hào)有誤,上月并已作抵減免稅,本月發(fā)票重開的賬務(wù)該如何處理
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2018-05-08
老師,增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)那280元不是可以全額抵扣嘛,但是我們交不著稅,在系統(tǒng)里雖然填了,到實(shí)際抵扣額是0,我在賬上該怎么辦呢?
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2020-01-08
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