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我方(銷售方)向購買方開具增值稅專用發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)金額與實際不符,需重新開具。但買方已認證,經(jīng)過溝通,買方操作之后,給我們一個信息表編號,之后我方紅沖。次月發(fā)現(xiàn)買方將信息表里的稅額填錯,導(dǎo)致我們現(xiàn)在無法正常清卡、開票。請問老師這種情況該如何解決?
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2019-11-05
老師,公司是屬建筑業(yè)的,請問超市購買的日用品、運動用品開增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣嗎?
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2017-06-30
你好,我是銷售蔬菜的。我們送的單位要求開增值稅專用發(fā)票。每次我去國稅局開專票,都收我3%個點。這個是正常的嗎?
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2019-08-25
(7)12月10日,出售不需用的甲材料100千克,開出增值稅專用發(fā)票一張,售 10000元,增值稅稅率13%,稅額1300元,全部款項11300元已存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)該裙 材料成本9000元
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2022-12-05
老板用私賬支付貨款后對方單位開具增值稅專用發(fā)票來,也讓對方公司開具了收據(jù)開,請問做賬的時候怎么處理
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2021-04-24
我們銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票了,對方打到我們私戶了,我們可以取出來再存入公戶可以嗎,對方有什么要求嗎
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2020-03-20
開增值稅專用發(fā)票,供應(yīng)商要求加10個點,我們平常計算不是用1000*1.1=1100元嘛?走公賬也是1100,為什么供應(yīng)商說有稅后稅,算出來比我們的金額多呢?
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2020-01-06
(4)3日,向上海明珠有限公司銷售GF12汽車起重機1臺,每臺售價100000元,開出增值稅專用發(fā)票(號碼 003400001),增值稅稅率17%。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。雙方訂立購銷合同,約定采用現(xiàn)金折扣銷售方式結(jié)算,折扣條件為2/10,1/20,n/30,計算折扣不考慮增稅。要求:填制產(chǎn)品出庫單。(注:GF12汽車起重機存放于成品倉庫,產(chǎn)品貨號為10101。倉庫主管:余東;出庫經(jīng)手:韓筇;銷售人:范立杰。) 麻煩老師做一下這個的會計分錄,非常感謝!
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2023-02-12
開具增值稅專用發(fā)票時有清單,發(fā)票上面寫什么?
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2019-06-13
你好,總公司設(shè)立的好多分公司,而且每個分公司都有自己的煙草證,問每次訂香煙,要求煙草公司開增值稅專用發(fā)票可以嗎,分公司需要哪些資料
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2019-06-03
開具增值稅專用發(fā)票單位數(shù)量不填可以嗎
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2019-05-09
在同一省,不同城市,有外經(jīng)證,開增值稅專用發(fā)票,是不是和30萬免稅額就沒有關(guān)系了?
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2019-04-18
購買圖書需要開具增值稅專用發(fā)票嗎
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2015-10-13
2019年9月15日,華聯(lián)實業(yè)股份有限公司向D公司銷售商品200件,單位售價500元,單位生產(chǎn)成本400元。華聯(lián)公司發(fā)出商品并開出增值稅專用發(fā)票,專用發(fā)票上列明的增值稅銷項稅額為16000元,貨款已如數(shù)收存銀行,該批商品的控制權(quán)同時轉(zhuǎn)移給了D公司。根據(jù)合同約定,華聯(lián)公司給D公司提供了6個月的試銷期,在2020年3月15日之前,D公司有權(quán)將未售出的商品退回華聯(lián)公司,華聯(lián)公司根據(jù)實際退貨數(shù)量,給D公司開具紅字的增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。根據(jù)以往的經(jīng)驗,華聯(lián)公司在發(fā)出商品時估計該批商品的退貨率為10%(即退回20件商品),要求編制如下會計分錄 12019年9月15日銷售商品 2.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司沒有退貨 3.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司實際退回50件商品
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2023-06-05
開具增值稅專用發(fā)票,回到發(fā)起人,由發(fā)起人指定下一環(huán)節(jié)受理人是什么意思
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2017-09-19
我方上月開具增值稅專用發(fā)票一張 ,對方因為相關(guān)原因拒收,并要求重新開具,我應(yīng)如何處理~
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2019-10-15
如果我們處理廢品..比如我們商場賣的彩電..但是這個彩電廠家已經(jīng)買回去了..不在我司賬上..但是廠家決定由我司處置..這個是入營業(yè)外吧..我司賣給收舊公司已電匯支付收舊款項到我司.并要求我司開具增值稅專用發(fā)票.請問我們可以開嗎..怎么做賬呢
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2019-07-30
(1)收到某單位投資300000元,其中,作為注冊資本金的份額為200000元。 借:銀行存款,貸:實收資本,資本公積 (2)從銀行借入款項100000元,期限半年,年利率為6%,利息按季結(jié)算。 借:銀行存款,貸:短期借款 (3)投資者投入設(shè)備一臺,對方提供的增值稅專用發(fā)票列示,價款200000元,增值稅26000元。 借:固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:實收資本 (4)收到投資者投入的商標使用權(quán)一項,雙方協(xié)議按160000元入賬。 借:無形資產(chǎn),貸:實收資本 (5)月末,計提本月借入的短期借款利息500元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息
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2023-10-27
通過電匯向A公司預(yù)付甲材料貨款30000元 從A公司購入甲材料驗收入庫 增值稅專用發(fā)票顯示 不含稅價款100000元 增值稅稅率13% 余款尚未支付的會計分錄怎么做
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2023-12-26
差額納稅可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2021-10-09
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