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老師,社保申報(bào)也是和增值稅申報(bào)一樣,是每個(gè)月的15號(hào)之前嗎
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2021-09-11
老師!公司是小規(guī)模企業(yè),7月份接了一些包工不包料的工程,開票時(shí)稅收編碼選了勞務(wù),現(xiàn)在增值稅申報(bào)不了勞務(wù)的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)一下要怎么處理
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2021-10-12
四月申報(bào)1-3月的增值稅,稅率是按16,10的來(lái)申報(bào)嗎?
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2019-04-01
增值稅的附加稅是在國(guó)稅申報(bào)還是在地稅申報(bào)呢?
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2018-07-13
微小企業(yè)一個(gè)季度超過(guò)9萬(wàn),申報(bào)增值稅如何申報(bào)
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2018-10-17
老師,我增值稅是負(fù)的有留抵,是零申報(bào)還是負(fù)申報(bào)?
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2016-02-15
老師 如果跨月紅沖的發(fā)票 申報(bào)增值稅要怎么申報(bào)
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2019-06-12
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模納稅人,季度開票10000元,賬務(wù)處理:借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)交增值稅:100 收入:9900;那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ;請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月營(yíng)業(yè)外收入做100還是300?按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100;這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅?
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào),增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行,我填到了9%修理修配那里。現(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣,上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報(bào)表嗎? 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計(jì)稅); 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請(qǐng)問(wèn)該怎么處理?是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
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2022-05-26
三月有個(gè)收入沒(méi)開發(fā)票,四月會(huì)開出來(lái),那么三月先按照非稅收入報(bào)稅,四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ,問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
老師,想問(wèn)一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè),某年 9月份的資料如下表,該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項(xiàng)選擇題,可以選 個(gè)或一個(gè)以上)問(wèn)題:根據(jù)上述資料,昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是:
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2022-06-02
部分退貨需要購(gòu)買方申請(qǐng)紅字增值稅發(fā)票申請(qǐng)嗎?
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2018-11-09
增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)失敗,請(qǐng)教錯(cuò)在哪?怎么操作?
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2020-01-11
生產(chǎn)型企業(yè)退稅,是不是先申報(bào)增值稅,再申報(bào)退稅
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2022-03-31
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