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增值稅逾期未申報(bào)罰款多少啊
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2019-12-01
老師,什么是增值稅繳款書?謝謝!
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2020-04-23
海關(guān)增值稅繳款書怎么做分錄?
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2017-03-01
海關(guān)繳款書怎么填增值稅報(bào)表
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2023-04-10
增值稅的扣款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2018-11-08
關(guān)于增值稅這塊 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí) 我一直沒在月末結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅 要不要緊的啊次月上交增值稅時(shí) 我都是 直接 借:應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:銀行存款
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2017-01-05
增值稅專用發(fā)票問題。
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2017-06-11
增值稅專用發(fā)票退回
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2015-11-17
增值稅發(fā)票干嘛用的?
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2019-05-28
房地產(chǎn)公司,開預(yù)收款發(fā)票時(shí),繳納土地增值稅分錄為:借-應(yīng)交土地增值稅,貸:銀行存款!等下次開銷售發(fā)票時(shí),還是以上分錄還是說要計(jì)提:借-稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-土地增值稅!貸:應(yīng)交稅金-土地增值稅,貸:銀行存款
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2019-03-03
(4)15日,本煙廠收回 B 煙絲后,一半入庫用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,另一半直接對(duì)外出售,于20日取得銷售收入,開出增值稅發(fā)票,注明價(jià)款為170000元,增值稅稅款為22100元。 (5)20日,本煙廠外購 A 煙絲16噸,單價(jià)為10125元/噸,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款162000元,稅款21060元。 (6)28日,銷售卷煙500箱,每箱不含稅售價(jià)為13000元,款項(xiàng)已存銀行。 (4)15日,本煙廠收回 B 煙絲后,一半入庫用于連續(xù)生產(chǎn)卷煙,另一半直接對(duì)外出售,于20日取得銷售收入,開出增值稅發(fā)票,注明價(jià)款為170000元,增值稅稅款為22100元。 (5)20日,本煙廠外購 A 煙絲16噸,單價(jià)為10125元/噸,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款162000元,稅款21060元。 (6)28日,銷售卷煙500箱,每箱不含稅售價(jià)為13000元,款項(xiàng)已存銀行。 計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并進(jìn)行有關(guān) 會(huì)計(jì)處理
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2022-05-20
老師,請(qǐng)問外出工程項(xiàng)目在工程所在地預(yù)繳哪些稅款,除了預(yù)繳增值稅,還去地稅預(yù)繳什么稅不?
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2016-09-30
請(qǐng)問老師,項(xiàng)目未結(jié)轉(zhuǎn),收到房款進(jìn)預(yù)收款,然后預(yù)繳增值稅,我想問一下這樣做有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-11-23
老師,請(qǐng)幫忙看一下,我這個(gè)申報(bào)表顯示通不過,我們是房 企,有預(yù)收賬款,要預(yù)繳增值稅的,請(qǐng)給看一下,我是哪里填錯(cuò)了嗎?
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2023-08-02
老師,異地工程,先收款后開票,如果不預(yù)繳增值稅的話,需要怎么記沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
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2019-12-04
1、一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅需要計(jì)提嗎? 2、這個(gè)月要交的增值稅18元,簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額:1697.22 計(jì)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅18 3、簡(jiǎn)易計(jì)稅不用計(jì)提了吧,下月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅1697.22 貸:銀行存款
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2023-04-04
稅控盤維護(hù)費(fèi)280,1.做管理費(fèi)用,2.然后管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-抵減稅額 3.先做進(jìn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-未交增值稅??還是直接轉(zhuǎn)進(jìn)應(yīng)交稅金-未交增值稅,不需要轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅??
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2018-10-12
A股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)為增值稅一般納稅人,執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。公司發(fā)行在外的股份為3 000 000股,公司適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。壞賬準(zhǔn)備按照應(yīng)收賬款賬戶期末余額的10%提取。A公司2019年12月31日的有關(guān)賬戶余額資料見表1。 (一)A公司2020年發(fā)生的業(yè)務(wù) 1.購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,用銀行存款支付貨款和增值稅稅款共計(jì)508 500元,材料驗(yàn)收入庫。 2.用銀行存款繳納欠繳的所得稅稅款20 000元和增值稅稅款18 000元。 3.通過銀行歸還短期借款400 000元和利息40 000元,(利息于借款到期時(shí)一次性支付,并計(jì)入當(dāng)期損益)。 分錄怎么做?
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2023-11-17
老師有個(gè)賬想問下你,我們公司是小規(guī)模納稅人,開了專票需要繳納增值稅,當(dāng)月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛,計(jì)提附加稅 有些老師說:借應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款 有些老師說,應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅,然后計(jì)提附加稅
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2024-07-15
老師有個(gè)賬想問下你,我們公司是小規(guī)模納稅人,開了專票需要繳納增值稅,當(dāng)月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛,計(jì)提附加稅 有些老師說:借應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款 有些老師說,應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅,然后計(jì)提附加稅
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2024-07-15
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