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怎么根據(jù)餐飲業(yè)的營業(yè)額和增加值,計算增加值率,是用誰除誰
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2021-08-02
小規(guī)模收增值稅專用發(fā)票有什么用
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2020-04-01
增值稅專用發(fā)票掉了個角還能用嗎
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2019-02-19
老師 請問一般納稅人和小規(guī)模的一般稅種有哪些,稅點分別是多少
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2019-08-23
非盈利性民辦非企業(yè)醫(yī)院,是否可以免征企業(yè)所得稅?依據(jù)法規(guī)為何?
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2019-10-08
請問高速公路通行費4月1日后可以扺扣嗎?如能抵扣,稅率是多少?
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2019-05-08
海老師:為什么建設方購進的施工材料不在與勞務合并繳納增值稅,這就是和原施工營業(yè)稅的區(qū)別嗎?假如我是建設方,一般 納稅人,購進的材料有增值稅專用發(fā)票,與那一部份份銷項稅金抵扣呢?比如留著和其它收入作抵扣嗎?
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2016-08-02
5、甲公司在2016年9月2日銷售批產品給西亞公司。增值稅專用發(fā)票注明售價為10 000元,適用的增值稅率為17%,增值稅額為1700元,假定甲公司給西南公司10%的商業(yè)折扣,產品交付并辦妥托收手續(xù),該批產品的銷售成本為5000元。甲公司為了盡快回籠資金,又給西南公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為" 2/10.1/20,n/30",西南公司于2016年9月10日付款,假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅,按要求計算及編制相關會計分錄。
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2019-12-19
比如4月1日金稅盤不抄稅是不是不能開具當月的增值稅專用發(fā)票?還有4月5日增值稅發(fā)票已經(jīng)開完,網(wǎng)廳還沒申報上個月的稅是不是不能領發(fā)票?
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2019-04-05
進口增值稅專用發(fā)票怎么做分錄,借原材料、進項稅,貸什么呢,因為上面的增值稅是付給海關報關行的,我不知道貸方具體要怎么寫了
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2018-07-03
老師,你好,我們公司收到了油費的增值稅發(fā)票和通行費的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進項嗎?
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2020-06-09
乙公司2019年2月1日從甲公司購入一批原材料,材料已驗收入庫。增值稅專用發(fā)票上注明產品購買價款為500萬元,增值稅稅率為16%。甲公司為了使乙公司盡快支付購買價款,與乙公司合同約定現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30,假定計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。 請問老師 現(xiàn)金折扣要是考慮增值稅那這部分你的分錄怎么做
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2018-11-02
1.2019 年 9 月 8 日,甲公司從乙公司購進一批商品,增值稅專用發(fā)票 上注明售價 80 000 元,增值稅率 13%,稅款 10 400 元,現(xiàn)金折扣條件為: 2/10,1/20,N/30。計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 2.假定 2019 年 9 月 15 日支付貨款。 3.假定 2019 年 9 月 25 日支付貨款。 要求:編制甲公司相關會計分錄。
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2021-09-14
收到對方開來的維修費,增值稅專用發(fā)票,結果給了5聯(lián),他們?yōu)槭裁匆_6聯(lián)的增值稅發(fā)票啊
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2018-10-12
員工報銷一張增值稅專用發(fā)票,而我們是小規(guī)模。這個票該如何處理,增值稅抵扣發(fā)票
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2021-06-16
我們有一張增值稅專用發(fā)票,國稅說對方?jīng)]有繳稅,要求我們補繳增值稅和滯納金,這個會計分錄怎么做
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2018-04-23
1.甲公司(增值稅-般納稅人),適用的增值稅率為16%題目中收人均為不含稅收人、存貨發(fā)出計價采用先進先出法核算。2018年 4月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:(15分). (1)5日,購人A商品1200 忤取得增值稅專用發(fā)票注明的價款40000元增值稅稅顓為64000元;支付運費取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費2000元增值稅稅額為200元,商品已驗收入庫。以上款項均未支付。. (2)18日, 銷售給Z公司A商品400件商品標價為500元件由于Z公司成批購買甲公司給予Z公司10%的商業(yè)折扣,并按折扣后的金額開具的增值稅專用發(fā)票。貨款尚未收到。同時合同中約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,120,N30。乙公司于29日支付上述貨款。計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。 (3)22日,購人A商品500件,商品已驗收入庫,但未取得發(fā)票及賬單。, (4)28日銷管給兩公司A商品1 000件,開吳增值稅專用發(fā)票注明的價款420 000元,增值稅稅額為672000元,同時代替丙公司墊付保險費5000元。以上款項尚未收到。. (5)30日本月22旦購人的A商品發(fā)票仍未到達甲公司按400元/件暫估人賬。 編制甲公
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2020-05-28
【做中學】盛晉公司為增值稅一股納稅人,增值稅稅率為13%。2019年5月 15日向廣西糖酒公司購入白綿糖10000千克,每千克10元,共計貨款100000 元,增值稅13000元,鐵路運輸增值稅專用發(fā)票注明運費800元,增值稅額72 元,采用托收承付方式結算。 如果5月20日,白綿糖運抵企業(yè),驗收入庫時實收9800千克,短缺200千 克,金額為2000元。經(jīng)與供貨方、運輸部門等聯(lián)系,查明原因,短缺的200千 克白綿糖中,其中30千克系自然損耗:100千克系供貨單位少發(fā)商品,同意補 發(fā):70千克系運輸部門責任造成,同意賠償,但尚未收到賠款。5月22日,賠 款到賬。
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2021-08-19
你好,老師,請問購買金稅盤取得的增值稅專用發(fā)票820元,那么820這個數(shù)據(jù)需要填寫在應交增值稅明細表中嗎?
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2016-04-27
佳佳公司向陽光公司購入a材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明貨款2萬元。增值稅稅率為13%,材料已經(jīng)到達驗收入庫。合理損耗兩百元,款項未付,該該企業(yè)采用實際成本法對原材料進行核算
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2022-09-10
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