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增值稅專用發(fā)票清單開錯(cuò)用作廢嗎
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2016-03-21
增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)還用認(rèn)證嗎
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2016-02-02
安裝設(shè)備用的增值稅 計(jì)入什么費(fèi)用
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2022-06-05
玲老師:月末用不用轉(zhuǎn)入未交增值稅
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2019-11-14
1.進(jìn)口一批原料,支付給國(guó)外的貨價(jià)1200萬(wàn)元、貨物運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)300萬(wàn)元;2.進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)350萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)50萬(wàn)元3.銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80 萬(wàn)元;取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收 5.85萬(wàn)元。4.銷售乙產(chǎn)品。開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬(wàn)元。5.將試制的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。6.取得甲產(chǎn)品逾期包裝物押金14.04萬(wàn)元。進(jìn)口原料關(guān)稅稅率40%、進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅稅率20%)求各項(xiàng)增值稅
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2023-02-24
3、某電器箱柜廠系增值稅一般鈉稅人,7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款90000元,增值稅稅額為11?00元,原驗(yàn)收入庫(kù)并部分投入使用,在購(gòu)貨過(guò)程中支付運(yùn)輸費(fèi)用25元,已取得運(yùn)輸部門開具的運(yùn)費(fèi)增值發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅稅額為225元 (2)購(gòu)進(jìn)包裝物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款4000元,增值稅額為520元,月末,該物尚未運(yùn)達(dá)企業(yè), (3)銷售甲種電纜箱柜300個(gè),開具增值稅專用發(fā)票往明的銷售額為150000元, (4)沒(méi)收逾期包裝物押金16950元,該包裝物押金已入賬核算. (5)為裝修力公室,車間,從成品庫(kù)領(lǐng)用甲種電纜箱柜25件已技成本價(jià)轉(zhuǎn)賬核算,甲產(chǎn)品生產(chǎn)成本為40元/件,。 要求計(jì)算該廠7月應(yīng)繳增值稅稅額,
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2023-04-02
公司12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制會(huì)計(jì)分錄。(1-4小題每題3分,第5小題6分) (1) 12月2日,采用支票結(jié)算方式向甲公司銷售A產(chǎn)品 100件,價(jià)款100 000元,增值稅為13 000元。 (2) A產(chǎn)品單位成本600元,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品銷售成本。 (3) 用銀行存款支付辦公費(fèi)5000元,增值稅650元(經(jīng) 認(rèn)證可以抵扣),合計(jì)5 650元。 (4) 取得捐贈(zèng)收入50 000元存入銀行。 (5)甲公司20x1年12月30日,銷售B商品100件,價(jià)款為100 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為13 000元,總成本為80 000元,規(guī)定15天內(nèi)可以無(wú)條件退貨,已開具增值稅專用發(fā)票,甲公司根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),估計(jì)退貨率為5%。編制確認(rèn)銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-16
A公司做汽車配件零售的,賣了倆個(gè)汽車零件,買方通過(guò)微信支付,有增值稅,然后順豐包郵到家,,收到順豐公司開來(lái)的電子發(fā)票,然后微信支付有6%的手續(xù)費(fèi),考慮到順豐金額小,公司通過(guò)微信申請(qǐng)開具了增值稅電子普通發(fā)票,如果金額大,數(shù)量多,可申請(qǐng)開具增值稅專用發(fā)票,用來(lái)抵扣,我不太明白怎么做會(huì)計(jì)分錄,不確定借其他貨幣資金對(duì)不對(duì)
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2024-03-06
2. 甲高檔化妝品廠為增值稅 般納稅人。2021年9月銷售高檔化妝品批, 開具增值稅專用發(fā)票, 注明不含稅銷售額100萬(wàn)元將新研制的高檔化妝品 批對(duì)外贈(zèng)送。該批高檔化妝品成本10萬(wàn)元 成本利潤(rùn)率為5%,無(wú)同類商品市場(chǎng)價(jià)格:委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲提供原材料,該批原材料成本為10萬(wàn)元,乙企業(yè)收取的加工費(fèi)5萬(wàn)元(不含稅),乙企業(yè)無(wú)同類商品售價(jià)。高檔化妝品消費(fèi)稅率為15%。 分析: (1) 銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)對(duì)外題送高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(3)委托加工環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2022-12-28
為什么機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票不是增值稅專用發(fā)票,可以按照增值稅專用發(fā)票來(lái)計(jì)量
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2019-05-04
老師,做內(nèi)賬,增值稅在賬上不做出來(lái),那繳納增值稅和附加稅怎么做分錄,用不用計(jì) 提
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2018-12-10
公司一般納稅人買的抽紙辦公室用的,收到增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅能不能抵扣?
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2019-12-10
公司購(gòu)買員工服裝增值稅專用發(fā)票,還有購(gòu)買辦公家具增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2020-07-23
收到丁公司退回商品一批,該批商品系上月所售,質(zhì)量有瑕疵,不含增值稅的售價(jià)為60萬(wàn)元,實(shí)際成本50萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票已開具并交付丁公司,該批商品未確認(rèn)收入,也未收 取貨款,經(jīng)核查,甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續(xù),并向丁公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。老師這個(gè)分錄怎么做呢
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2016-11-22
2)20日,,收到丁公司退回商品一批。該批商品系上月所售,質(zhì)量有瑕疵,不含增值稅的售價(jià)為60萬(wàn)元,實(shí)際成本為50萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票已開具井交付丁公司。該批商品末確認(rèn)收入,也未收取貨款。經(jīng)核查甲公司同意退貨,已辦妥退貨手續(xù),井向丁公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-06
海老師:為什么建設(shè)方購(gòu)進(jìn)的施工材料不在與勞務(wù)合并繳納增值稅,這就是和原施工營(yíng)業(yè)稅的區(qū)別嗎?假如我是建設(shè)方,一般 納稅人,購(gòu)進(jìn)的材料有增值稅專用發(fā)票,與那一部份份銷項(xiàng)稅金抵扣呢?比如留著和其它收入作抵扣嗎?
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2016-08-02
5、甲公司在2016年9月2日銷售批產(chǎn)品給西亞公司。增值稅專用發(fā)票注明售價(jià)為10 000元,適用的增值稅率為17%,增值稅額為1700元,假定甲公司給西南公司10%的商業(yè)折扣,產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù),該批產(chǎn)品的銷售成本為5000元。甲公司為了盡快回籠資金,又給西南公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為" 2/10.1/20,n/30",西南公司于2016年9月10日付款,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅,按要求計(jì)算及編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2019-12-19
比如4月1日金稅盤不抄稅是不是不能開具當(dāng)月的增值稅專用發(fā)票?還有4月5日增值稅發(fā)票已經(jīng)開完,網(wǎng)廳還沒(méi)申報(bào)上個(gè)月的稅是不是不能領(lǐng)發(fā)票?
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2019-04-05
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買金稅盤取得的增值稅專用發(fā)票820元,那么820這個(gè)數(shù)據(jù)需要填寫在應(yīng)交增值稅明細(xì)表中嗎?
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2016-04-27
進(jìn)口增值稅專用發(fā)票怎么做分錄,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅,貸什么呢,因?yàn)樯厦娴脑鲋刀愂歉督o海關(guān)報(bào)關(guān)行的,我不知道貸方具體要怎么寫了
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2018-07-03
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