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加入公司缺錢了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒要求說算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時(shí)調(diào)整匯兌損益,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時(shí),應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益肯定是不對的。現(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
回購會(huì)引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會(huì)引起資本公積變化呢
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2024-05-23
沖減股本溢價(jià)后為什么不用加上題目中股本溢價(jià)的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價(jià)1780(2000-220)
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2023-03-28
你好,入庫的時(shí)候成本會(huì)計(jì)做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時(shí)扣了費(fèi)用400會(huì)計(jì)怎么做分錄
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2021-03-26
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時(shí),我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
無形資產(chǎn)研究過程中,發(fā)生的材料費(fèi)和人工費(fèi)為什么借記無形資產(chǎn)-費(fèi)用化支出,貸記銀行存款,沒有支付為什么計(jì)入銀行存款?什么時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬?
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2019-03-03
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作贊助活動(dòng)該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價(jià)為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費(fèi)稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格其成本利潤率為5%。 試計(jì)算上述化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-10-28
老板從公司基本戶轉(zhuǎn)了一點(diǎn)錢在他個(gè)人賬戶上,備注寫了:備用金。可以借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:銀行存款么
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2020-01-06
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
老師,用于研發(fā)領(lǐng)用的原材料,資本化支出最后形成無形資產(chǎn),費(fèi)用化的支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,那如果研發(fā)出來的是可出售商品,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-14
1、廣告費(fèi),分錄:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)支出,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費(fèi)用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應(yīng)收賬款,貨:應(yīng)交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應(yīng)交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項(xiàng)目經(jīng)理,支付款項(xiàng) (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價(jià)每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票,其消費(fèi)稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當(dāng)月全部對外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實(shí)現(xiàn)對外銷售,實(shí)現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計(jì)算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實(shí)際繳納消費(fèi)稅稅額。
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2022-04-11
老板用他另一個(gè)公司收到的承兌匯票付了本公司的賬款,能做賬等于借老板錢付貨款嗎?
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2019-01-07
甲公司對外幣業(yè)務(wù)采用當(dāng)期即期匯率折,2×20年1月1日為建造一生產(chǎn)線,向銀行專門借人100萬美元,期限為三年,年利率為8% ,利息按季計(jì)算,到期與本金一起支付。1月1日借人時(shí)的市場匯率為1美元=6. 5元人民幣,3月31日的市場匯率為1美元=6. 4元人民幣,6月30日的市場匯率為1美元=6. 3元人民幣。假設(shè)2×20年度屬于資本化期間,則第二季度外幣專門借款匯兌差額的資本化金額為()萬元人民幣。 部分答案:第二季度外幣借款利息的匯兌差額=100 ×8%×3/12 ×( 6.3 - 6.4)+100× 8%×3/12×(6. 3- 6. 3)=- 0. 2(萬元人民幣) 這個(gè)能解釋一下嗎?
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2022-07-08
老師,前任會(huì)計(jì)有筆帳看不明白,麻煩老師解答一下。合作社收購社員的葡萄借:庫存商品-葡萄 貸:其他應(yīng)付款 -成員 然后合作社替成員代墊了化肥 借:其他應(yīng)收款-成員 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱 這個(gè)月支付了化肥款,讓我直接沖成員的貨款,這個(gè)分錄要怎么了。我想了半天都沒想明白。
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2021-10-08
襪廠和電器廠法人是同一個(gè)人。電器廠向當(dāng)?shù)卣杩?0萬,政府把這20萬轉(zhuǎn)入襪廠賬戶了。襪廠又提現(xiàn)把錢給了電器廠銷售部。 兩個(gè)企業(yè)分別怎樣做賬呢? 實(shí)際借款人是電器廠,但是政府把錢打入襪廠賬戶了,襪廠又提現(xiàn)金給了電器廠,需要寫個(gè)說明之類的嗎? 或者就直接根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的過程填寫憑證,就視為是襪廠向政府借款,電器廠又向襪廠借款。
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2020-03-13
老師股東借給企業(yè)兩萬元現(xiàn)金,外賬列示的原始單借款單怎么填寫,請老師寫給我看看,。詳細(xì)點(diǎn)
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2015-11-03
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