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水費(fèi)簡(jiǎn)易征收怎么計(jì)算,收取的自來水水費(fèi)與支付的自來水水費(fèi)用含稅銷售額還是不含稅銷售額?
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2018-09-01
在,企業(yè)(1-10月份累計(jì)應(yīng)納稅額是57萬,累計(jì)應(yīng)稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業(yè)稅負(fù)在2.7,這個(gè)月勾選多少稅額的發(fā)票呢
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2021-12-08
在,企業(yè)(1-10月份累計(jì)應(yīng)納稅額是57萬,累計(jì)應(yīng)稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業(yè)稅負(fù)在2.7,這個(gè)月勾選多少稅額的發(fā)票呢
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2021-12-08
我這里1-10月應(yīng)納稅額總額是1140335.74元,1-10月份不含稅銷售額是83017883.98元,那我的年平均稅負(fù)率是不是=1140335.74/83017883.98=1.37%呢 那以上我這樣計(jì)算是沒問題的嘍(特別說明下,我們是內(nèi)銷企業(yè),沒涉及到抵退稅的)
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2016-11-24
印花稅是按照不含稅銷售收入的萬分之三來計(jì)提嗎,是本月計(jì)提,下月交納嗎
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2019-01-09
請(qǐng)問計(jì)算利潤(rùn)率的時(shí)候是用含稅銷售收入還是不含稅銷售收入
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2019-12-13
老師,我們季報(bào)營(yíng)業(yè)額是16萬多,但是增值稅應(yīng)該是5067.93,但是報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)出來的是5067.96 由于四舍五入的關(guān)系,總的不含稅銷售額乘以0.03后就是5067.96元,和應(yīng)該正常算出來的5067.93對(duì)不上,賬務(wù)處理怎么處理?這個(gè)增值稅是免稅的
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2019-10-04
紅星酒業(yè)股份有限公司是增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.10日,銷售自產(chǎn) A 型啤酒(糧食啤酒)20噸,每噸不含稅售價(jià)2800元,每噸收取包裝物押金 300元;
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2022-03-28
老師好,我單位一季度不含稅銷售額貨物及勞務(wù)是11萬元,其中專票7萬元,普票4萬元;不動(dòng)產(chǎn)租金不含稅銷售額是80萬元,其中專票52萬元,普票28萬元。這樣的情況,普票銷售共4萬加28萬等于共32萬元,不超過45萬元,普票銷售可免增值稅嗎?
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2022-04-20
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)A、B兩種卷煙。A種卷煙不含稅調(diào)撥價(jià)格每標(biāo)準(zhǔn)條73元,最高不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)條78元;B種卷煙不含稅調(diào)撥價(jià)格每標(biāo)準(zhǔn)條58元,最高不含稅售價(jià)每標(biāo)準(zhǔn)條62元。2019年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 完整問題請(qǐng)看圖,求幫忙解答。
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2020-04-07
企業(yè)與客戶簽訂的合同約定不含稅銷售額為10萬元,合同中約定的付款期為40天。如果對(duì)方可以在20天內(nèi)付款,將給予對(duì)方3%的銷售折扣,即3000元。由于企業(yè)采取的是銷售折扣方式,折扣額不能從銷售額中扣除請(qǐng)?zhí)岢鲈撈髽I(yè)的增值稅納稅籌劃方案
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2022-04-29
企業(yè)發(fā)票,數(shù)量是48,含稅銷售額是1650,單價(jià)哪里怎么算得啊?是用不含稅銷售額除以48還是含稅銷售額除以48啊?
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2017-12-06
公司辦公室裝修,要求裝修公司提供10%的增值稅專票,可對(duì)方是小規(guī)模納稅人只能提供3%,按照合同約定,7%稅差從裝修款里扣回,收到裝修公司提供的專票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86,價(jià)稅合計(jì)370589.29.應(yīng)扣回7%稅差為10793.86,怎么做分錄,扣回的稅差計(jì)入什么科目,
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2018-10-02
那我如固定資產(chǎn)的時(shí)候,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票上面的金額,我是以含稅金額入固定資產(chǎn)還是不含稅金額入呢,我們是建筑行業(yè)
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2016-11-07
小規(guī)模納稅人第四季度開具了電子發(fā)票共5000元(不含稅金額),請(qǐng)問填寫納稅申報(bào)表示,5000元應(yīng)填在哪一行呢?是填在第3行呢?還是填在第10行呢?
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2020-01-05
代開發(fā)票不含稅金額是14286.41,稅控自開發(fā)票不含稅金額是144563.11,怎么填在增值稅申報(bào)表中?
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2019-07-10
收到的處置原先抵扣過的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額就體現(xiàn)了三萬,3月開票日期,這個(gè)到時(shí)是必須在4月申報(bào)3月增值稅的時(shí)候進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?怎么填申報(bào)表的哪一項(xiàng)去的?這個(gè)3萬是屬于不含稅金額還是含稅金額去計(jì)算
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2019-03-30
6月24日,銷售一批商品給深圳市利華商貿(mào)有限公司,并開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明商品為女式正裝單肩包,規(guī)格B01,數(shù)量250個(gè),不含稅金額125000元,稅額3750元價(jià)稅合計(jì)128750元,銷售款尚未收到
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2022-04-02
請(qǐng)問牙科醫(yī)院,免增值稅,平時(shí)收到的治療費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,給病人開發(fā)票是治療費(fèi)發(fā)票,上面沒有稅率,那么這個(gè)表中的免稅銷售額如何填寫?是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是不含稅金額?
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2020-07-12
甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷售額為400萬元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額,350萬元;乙企業(yè)的年銷售額為430萬元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方 法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負(fù)?
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2021-09-22
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