這個月不含稅銷售額是4.2萬,稅額是5460元,稅率13%,計算城建稅時:按照不含稅銷售額計算的,稅費已經(jīng)繳納請問可以像稅局申請退稅嗎?留抵下月。
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2020-07-08
印花稅申報的計稅依據(jù)數(shù)據(jù)是填本月不含稅銷售額么?
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2022-04-02
個體工商戶每年不含稅銷售額低于500萬,需要繳納哪些稅呢
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2019-12-24
8月份開出發(fā)票16%貨物專票不含稅銷售額145000,實際銷項稅額23200,附表三只填第1欄次右邊1欄就可以了?第5欄本期實際扣除金額是什么?還需要填嗎?
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2018-09-04
本季度商品銷售收入含稅共計291500元求應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)
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2019-07-07
小規(guī)模的銷售成本為什么是這樣算的:小規(guī)模的銷售成本=(17%-3)/17%*不含稅銷售收入;小規(guī)模的稅不就涉及3%嗎,為什么這個公式有17%?(講義課件里的疑問)
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2015-10-12
老師,我在聽陳霞老師課時,有一個公式:小規(guī)模銷售成本=(17%-3%)/17%*不含稅銷售收入,這個公式對嗎
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2016-07-31
附表三 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)表,只填上個月不含稅銷售額?扣除項目是什么?第5列本期實際扣除金額是什么?
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2018-09-04
個體戶季度開票11萬,核定征收率是0.6%,請問個人經(jīng)營所得是不含稅銷售額*0.6%嗎!
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2024-01-05
老師您好!現(xiàn)在小規(guī)??梢园?%交稅的稅收優(yōu)惠,怎么開票呢?假如說原來的不含稅銷售額是100,稅費就是3元,總價就是103?,F(xiàn)在我總價開101,還是開103呢?
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2020-04-16
. [單選] 某煤礦本月共開采原煤6500噸,對外銷售2000噸,取得不含稅銷售額20萬元,剩余4500噸全部移送生產(chǎn)洗選煤,本月銷售洗選煤1500噸,取得不含稅銷售額25萬元,已知,該企業(yè)開采煤炭適用的資源稅稅率為4%,當(dāng)?shù)卣?guī)定的折算率為80%,則該企業(yè)本月應(yīng)納資源稅為( )萬元。題解:應(yīng)納資源稅=(20 25×80%)×4%=1.6萬元 老是應(yīng)納資源稅不是按“銷售數(shù)量”為計稅依據(jù)嗎,這里為什么是以銷售額為依據(jù),兩題有什么區(qū)別 單選] 某礦山2016年
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2017-04-05
處州卷煙廠2月份庫存煙絲(全部為外購)賬戶資料顯示:月初庫存50000元,本月購進(jìn)200000元,月末庫存66000元 ,減少部分全部為生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用。
本月生產(chǎn)銷售卷煙20標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)拔價56元,取得不含稅銷售收入
280000元,款項已收。計算處州卷煙廠應(yīng)徽納的消費稅稅額。
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2023-10-08
銷售一批食品給某超市,取得不含稅銷售收入800000元,同時收取包裝物押金50000元,并單獨記賬核算,另收取優(yōu)質(zhì)費5000,老師,這里的優(yōu)質(zhì)費是含稅的嗎
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2016-01-20
不含稅銷售金額×(稅率 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù))=進(jìn)項稅額。進(jìn)項稅/稅率=不含稅銷售額?
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2016-07-31
算稅負(fù)率的時候要把固定資產(chǎn)進(jìn)項T出來?不T出來不是影響了稅負(fù)率了么如果只是交納增值稅/不含稅銷售額這里實際繳納的增值稅很大一部分被固定資產(chǎn)進(jìn)項抵扣了啊
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2017-11-28
在,企業(yè)(1-10月份累計應(yīng)納稅額是57萬,累計應(yīng)稅銷售額是2062萬),(11月份不含稅銷售額674萬,稅額87萬),如果我保持企業(yè)稅負(fù)在2.7,這個月勾選多少稅額的發(fā)票呢
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2021-12-08
印花稅是按不含稅銷售收入報稅嗎
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2018-08-13
10.11.12月份稅控盤實際銷售金額是440776.7,然后12月份人家退了一張發(fā)票是77669.90,我在報國稅增值稅填寫(稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額)第三欄的時候是不是填寫440776.7-77669.90=363106.8
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2017-01-09
某酒廠異地銷售糧食白酒,包裝物單獨計價,銷售白酒20噸,不含稅售價為5 000元/噸,開出專用發(fā)票列明價款100 000元,增值稅13 000元。另收取包裝費719元,開出普通發(fā)票。
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2022-10-05
#提問#老師 我想問下 1、房地產(chǎn)企業(yè)給代理公司的代理費 如果是用房子抵代理費 那么這種代理費是不是算非轉(zhuǎn)賬方式?企業(yè)所得稅前不許扣除呢?
2、我們的預(yù)收款是從17年到19年跨越了三個稅率,到時候交房開票的時候三個稅率時期的收款怎么開票?統(tǒng)一按交房時點的稅率開票嗎?那之前年度所得稅匯算時扣除的增值稅(當(dāng)時是按收款時的稅率算的不含稅金額)不就不對了嗎?到時候怎么處理呢?
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2019-11-28
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