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減免收入計(jì)入營業(yè)外收入,最后轉(zhuǎn)讓到本年利潤嗎?
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2019-10-23
小規(guī)免的2%增值稅是否計(jì)入其他收益/營業(yè)外收入
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2020-04-03
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
老師我想問一下,我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn),但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎?違反稅法嗎?
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2018-12-19
老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現(xiàn)在稅所來電話通知公司聯(lián)系離職員工做年度匯繳清算,現(xiàn)聯(lián)系不上怎么辦
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2020-06-13
老師:請問小規(guī)模納稅人月收入少于30000萬元免交增值稅和營業(yè)稅的情況,需要答疑下,我是這樣想的,第一,如果自己公司有開票系統(tǒng),客戶要求開票,當(dāng)時(shí)可以做收入,確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款等,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入(減免稅款),第二種,自己公司沒有開票系統(tǒng),要到稅局代開,稅局會(huì)收稅嗎?如果收稅了,怎么減免呢?難道稅務(wù)局會(huì)退稅嗎?
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2015-07-10
小規(guī)模出口免稅的問題,怎么確認(rèn)收入呢,易達(dá)通的代理出口證明上數(shù)量是34.2000千克,離岸價(jià)格是1450.8,怎么確認(rèn)收入。
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2017-01-20
請問我是小規(guī)模,我有這個(gè)季度有開票收入,也有無票收入,沒有超過30萬,總金額寫在這個(gè)免稅銷售額這里可以嗎?
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2019-07-12
小微企業(yè)增值稅如何填列 免稅收入是填第一行還是第十行 還是都填
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2020-07-02
老師,免稅收入,需要滿足三個(gè)條件,有政府的撥款文件,有政府財(cái)政部門對此款的使用管理辦法,貴企業(yè)對此款進(jìn)行單獨(dú)核算。但是用于此款的支出,也不能稅前扣除。。。這里的企業(yè)對此款單獨(dú)核算是什么意思?
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2016-12-27
非營利組織免稅收入所對應(yīng)的成本可以在稅前扣除嗎
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2022-04-09
比如銷售免稅肉類應(yīng)收賬款是10元,給對方開具的免稅普票,發(fā)票金額是10元,稅額0,那增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)表中免征增值稅項(xiàng)目銷售額填多少,免稅額填多少
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2019-06-07
21年減免稅款分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款500 貸 營業(yè)外收入,今年22年的年初有一張發(fā)票沖紅了,其中有200減免稅款負(fù)數(shù)了,這個(gè)22年怎么做賬,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款-200 貸 營業(yè)外收入-200,這樣嗎?
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2022-10-12
小微企業(yè)季報(bào)所得稅,我就看見季報(bào)表還有固資加速折舊表!上年有免稅收入這些表今年沒有了么?
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2021-04-17
湖北地區(qū),小規(guī)模。本期存在未開票收入,請問未開票收入的金額是填在其他免稅銷售額欄次,還是填在主表第一欄次
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2020-07-07
小規(guī)模出口免稅的問題,怎么確認(rèn)收入呢,易達(dá)通的代理出口證明上數(shù)量是34.2000千克,離岸價(jià)格是1450.8,怎么確認(rèn)收入。
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2017-01-20
你好,我稅盤服務(wù)費(fèi)做了借:減免稅 貸:營業(yè)外收入可以嗎
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2019-07-04
營業(yè)外收入-減免稅放到“一般企業(yè)明細(xì)表”中的“政府補(bǔ)助利得”還是“其他”呢?
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2017-04-25
請問:我公司收入包含一部分免稅收入,利潤總額顯示盈利,但實(shí)際是不用上稅的,那么在上報(bào)工商年檢數(shù)據(jù)中的“利潤總額”“凈利潤”一欄時(shí)是填寫包含免稅收入的數(shù)嗎?
1/396
2022-03-14
老師,現(xiàn)在好多稅收優(yōu)惠,減半征收或免稅的,都做營業(yè)外收入處理嗎?
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2019-10-30
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