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甲公司(生產企業)為增值稅一般納稅人,主要生產 A 、 B 兩種產品,本年7月發生下列業務: (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運費價稅合計21800元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費金額20000元,稅額1800元。貨款及運費均以銀行存款支付。上述增值稅專用發票本月均通過認證。 (2)3日,購進一批免稅農產品,農產品收購憑證上注明的價款為95000元,款項以銀行存款支付。該批免稅農產品當月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發票本月通過認證。
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2021-10-28
甲公司(生產企業)為增值稅一般納稅人,主要生產 A 、 B 兩種產品,本年7月發生下列業務: (1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款300000元,稅額為39000元。同時支付運費價稅合計21800元,取得運輸公司開具的增值稅專用發票,注明運費金額20000元,稅額1800元。貨款及運費均以銀行存款支付。上述增值稅專用發票本月均通過認證。 (2)3日,購進一批免稅農產品,農產品收購憑證上注明的價款為95000元,款項以銀行存款支付。該批免稅農產品當月全部領用用于生產增值稅稅率為13%的貨物。 (3)9P收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價1500000 原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用專用發票本月通過認證。
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2021-10-28
我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒有到賬,現在要聯系哪個部門把稅錢追回來
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2021-04-19
老師好,問個問題,現在代人去稅務局交稅,在稅務局刷自己的銀行卡與身份證違規嗎?
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2020-12-29
請對長江公司2019年12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發出B產品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發票,產品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續。 3、15日,根據銷貨合同預收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄 借 應交增值稅——應交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅 借 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-12-10
某企業為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為50 萬元。增值稅積額為65萬元。款項已經支付。另以根行存款變付領卸費01萬元(不考慮增值稅)。入 庫時發生挑選整理費02萬元,運輸遺中發生合理投耗01萬元,開出商業承兌匯票,材料向未入庫這個分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項已經支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2020-07-31
某企業為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項已經支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2020-03-23
請問老師,其他債權投資發生減值的,借記信用減值損失,貸記其他綜合收益。原本是發生減值,卻為何增加了所有者權益呢? 還有,其他債權投資出售時,要把信用減值損失轉到投資收益。即借記其他綜合收益,貸記投資收益。這樣看來,發生減值的,可最后卻增加了投資收益,感覺邏輯不通,要怎么理解呢?謝謝。
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2022-04-05
這個季度發生了10萬銷售額,填增值稅申報表時填寫的無票收入,下個季度又給開了發票,增值稅有對比系統,這個季度又算了一遍開票的!那增值稅是不是都報了10萬!這種怎么處理
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2021-01-01
建筑行業,我想問下我銷項9個點,進項13個點,項目所在地預繳按2個點預繳了增值稅和附加稅。后來銷項減進項產生的增值稅正好與預繳增值稅抵扣為零,我附加稅還要交嗎?
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2021-02-05
借應收賬款75000貸主營業務收入72815.5應交稅費增值稅2184.5繳納增值稅借應交稅費增值稅2184.5貸銀行存款想問的是小規模產生稅費會計分錄對嗎在現金流量表里這個稅費填寫那一欄
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2018-04-27
黃河公司為增值稅一般納稅人,材料和產品適用的增值稅稅率為13%,轉讓無形資產使用權適用的增值稅稅率為6%。其20XX年度12月發生的經濟業務及月初有關賬戶的余額如下
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2021-11-28
老師我想問下:關于增值稅,是不是每個月月底就提,到下個月15號申報完以后,繳費后沖減應交稅費-未交增值稅;本月發生的增值稅又同時在本月底計提呢?具體的分錄要怎么做啊?
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2019-06-05
甲公司為增值稅一般納稅人2020年十二月份發生以下經濟業務12月2日,銷售一批商品開具的增值稅專用發票上注明的售價為¥800,000增值稅稅額為¥104,000商品已發出貨款尚未收到
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2024-01-15
一家生產、銷售汽車工具的個體工商戶,每個月的開票金額不超3萬元,他可以開普通發票,也可開增值稅專用發票(稅率3%),他開的增值稅專用發票在未達起征點時用不用交增值稅
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2018-11-09
某企業為增值稅一般納稅人 本月發生進項稅額2000萬元 銷項稅額6000萬元 進項稅額轉出100萬元 同時月末以銀行存款繳納增值稅1500萬元 該企業月末尚未繳納的增值稅為多少萬元
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2021-01-23
老師我想了解科技型中小型企業,哪里有全面的課程
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2021-08-11
老師,請問我們公司是小型企業,本月申請了增量留底退稅后,5月還可以申請存量留底退稅嗎?
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2022-04-11
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