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甲化妝品公司為增值稅一般納稅人, 主要從事各類化妝的生產、銷售和加工業務。2019年9月有關經營情況如下: (1)進口一批高檔香水,海關核定的關稅完稅價格為425000元。 (2)銷售自產型高檔美容類化妝品,取得含增值稅價款960500元,同時收取包裝費28815元。 (3)受托為乙公司加工N型高檔修飾類化妝品,乙公司提供甲化妝品公司收取含增值稅加工原材料成本85000元,加工費34578元。甲化妝品公司無同類高檔修飾類化妝品銷售價格。 (4)將自產P型高檔護膚類化妝品分別用于饋贈合作單位、廣告投放、贊助電視臺舉辦的晚會以及獎勵本公司員工 已知:關稅稅率為6%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。 要求: 根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。
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2022-04-03
老師,小型企業、微型企業和小型微利企業有什么區別?
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2023-04-25
老師,我們是中型企業,但是享受了小型企業的附加稅減半增收的政策,現在稅局讓寫說明,補交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業,但是享受了小型企業的附加稅減半增收的政策,現在稅局讓寫說明,補交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,8月份采購發票對方開錯了型號,但是8月份我是按照正確的型號入庫的,9月份他們開紅字發票,跟正確的藍字發票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因為采購發票是根據采購訂單、采購入庫生成,那時候我就直接按正確型號生成采購發票,如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
請對長江公司2019年12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 12月發生的銷售業務編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發生如下業務: 1、8日,按合同向順發公司發出A產品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發票,收到順發公司開來的轉賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發出B產品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發票,產品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續。 3、15日,根據銷貨合同預收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
在存貨成本初始計量中,一般納稅人因運輸費產生的應交稅費-應交增值稅(進項稅額),可以抵扣。請問,這個是可以抵扣進貨時產生的(包括原材料等)所有的應交增值稅(銷項稅額)嗎?還是只能抵扣因提供運輸服務而產生的銷項稅額?
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2018-07-08
1.購入A材料1000千克,增值稅專用發票上注明的價款為30萬元,增值稅稅額為3.9萬元。購入該批材料發生保險費0.1萬元,發生運雜費0.4萬元,運輸過程中發生合理損耗10千克。材料已驗收入庫,款項均已通過銀行付訖。
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2021-04-22
購入需安裝的糖果生產線,憑證有增值稅專票發票聯及抵扣聯(硬糖生產線金額¥1100000.00,稅額¥176000.00;奶糖生產線金額¥900000.00,稅額¥144000.00)、銀行轉賬支票¥2320000.00、增值稅專票發票聯及抵扣聯(配送費用金額¥3400.00,稅額¥340.00)和銀行轉賬支票¥3740.00,請問會計分錄應如何寫?
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2019-06-24
某企業為增值稅一般納稅人,2020年5月發生如下經濟業務 (1)購買原材料取得增值稅專用發票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設備一臺,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設備投入使用 (4)銷售產品一批,開具增值稅專用發票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產品一批開具的增值稅普通發票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業本月應繳納的增值稅額
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2022-05-12
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄 借 應交增值稅——應交增值稅 貸:應交增值稅-未交增值稅 借 應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
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2016-12-10
老師,出售不動產時同時有商譽產生,這部分商譽價值怎么上增值稅,一般納稅人稅率應該是多少?
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2020-03-11
公司生產單位,先階段是研發試生產,那么試生產所零用的原材料,人員工資,研發試生產購買的一些小型儀器,工具,等費用,這些怎么記賬?而且試生產出來的商品要報廢
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2018-04-11
公司臨時雇人產生 的勞務費,3550,代扣代繳稅金550 ,雇員拿到手3000,還產生了附加稅115.02請問憑證怎么做產生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
科技型中小型企業必須是高新企業嗎?科技型中小型企業都必須符合哪些規定呀
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2018-03-08
老師 公司是生產紅木家具和木屋的,請問土地增值稅和房產稅怎么計算
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2019-06-26
增值稅稅額為零,但開戶行的對賬單有稅金產生,這是什么稅金?從何而來
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2017-06-11
增值稅納稅申報表附列資料1填完自動生成附列資料3中對應含稅額?
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2020-12-10
老師。小楊老師這里說的主營業務收入發生的增值稅的稅率應該是多少?
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2020-01-06
生產企業收取的倉儲費應作為價外費用,征收增值稅?為什么是錯誤的啊
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2022-06-20
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