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小規(guī)模企業(yè) 上個月找稅務(wù)所代開一張專票,發(fā)票上稅金:3632.53, 銀行對賬單上:3995.79.稅務(wù)所怎么計稅的,多扣的金額 計稅依據(jù)是什么?怎么計算出來的?
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2018-01-03
請問我司與其他企業(yè)間做了一份無息的借款合同,稅局認定為視同銷售,計稅依據(jù)是利息收入按同期同類貸款基準利率計算報稅,我申報了增值稅,對應(yīng)的會計處理是什么?實際上我又沒有收到此筆利息
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2022-09-28
附加稅申報時校驗提醒應(yīng)填寫計稅依據(jù)修改原因,稅種不為城建稅必須減免額等于本期應(yīng)納稅額,其實我什么都沒變?yōu)槭裁磿鰜磉@些提示,不修改也不能提交
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2020-05-19
尊敬的納稅人:你公司2016年度城建稅計稅依據(jù)小于增值稅與消費稅應(yīng)納稅款之和,可能存在少計城建稅計稅依據(jù)風險,請你公司認真進行自查,如有問題請與地稅主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系,特此提示。大家報稅的時候有出現(xiàn)這個嗎?
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2017-04-11
那小規(guī)模納稅增值稅的減到百1%,附加稅計稅依據(jù)的增值稅是按照現(xiàn)在實際繳納稅款,對嗎?
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2020-04-02
打個比方,11月增值稅應(yīng)納稅額是1萬,附加稅是5千,但是11月份在外地已經(jīng)預繳了5千的增值稅跟2千的附加稅,我到12月份交稅的時候,增值稅交5千是沒問題的,那附加稅的計稅依據(jù)就是在表格里面應(yīng)該填5千還是1萬,如果按照實際繳納位計稅依據(jù),就應(yīng)該填5000,然后又已經(jīng)預繳2千,那么交的錢就是5000計算出來的附加稅減去2000,這樣算對不對
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2018-11-29
老師,車船稅與車輛購置稅有什么區(qū)別,公司的車每年申報一次車船稅嗎?車船稅的計稅依據(jù)與稅率是多少?
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2019-09-02
去年10月成立的公司,一直未交過印花稅,圖中三項印花稅的應(yīng)稅項、計稅依據(jù)分別是什么。報稅時跟稅款所屬期有沒有關(guān)系,應(yīng)如何填寫
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2018-08-13
你好,定期定額個體戶怎么申報生產(chǎn)經(jīng)營所得,點開申報表應(yīng)稅項84000,計稅依據(jù)4200,應(yīng)納稅210,難道我們需要交210元的稅,減免性質(zhì)和減免稅額填多少
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2019-07-12
你好,我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預交增值稅,以及申報表附表5填列附加稅的時候,本期已繳稅費稅額那里不能填列,那么如果不能填的話,已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)?
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2022-03-10
工會經(jīng)費的計稅依據(jù)是每月工資總額還是每年的,有什么優(yōu)惠政策沒有?我們單位是每個月都要報工會經(jīng)費的,需要每月都交錢嗎?
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2020-05-07
本期應(yīng)交增值稅為10000元,有增量留抵退稅2000元已經(jīng)退回至賬戶,那么,本月附加稅的計稅依據(jù)是10000元還是8000元?
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2022-05-19
老師,你好!我想問下增值稅預繳稅款表中的銷售額,扣除金額,預證率3%的計稅依據(jù)是啥?還有預征稅額的計算公式是啥?麻煩了,謝謝!
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2016-11-08
人力外包 我公司與員工簽訂的都是勞務(wù)派遣合同,職工工資薪金計入了勞務(wù)費,是否是計算工會經(jīng)費的計稅依據(jù)呢
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2018-01-05
請問稅金及附加的計稅依據(jù)是增值稅減去減免稅后的金額來計稅還是按原來減免前的來?
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2020-01-10
說計算增值稅與消費稅計算依據(jù)是相同的,我對這句話存在質(zhì)疑。我的理解 含稅價換算成不含稅價 這個不含稅價里邊 假如是消費稅稅目 這個不含稅價不是含著消費稅嗎? 那咋能說計稅依據(jù)相同 就解釋這句話的理論吧 不想死記 通一下道理
1/2051
2019-08-16
我們單位給勞務(wù)派遣公司開普票,代收代墊工資我們是不是不用給交增值稅,我們只交人力資源服務(wù)管理費部分的增值稅,那印花稅怎么交呢,計稅依據(jù)是管理費這部分嗎
1/1606
2019-08-29
報印花稅,先做的稅源采集,圖二,在做印花稅稅源采集信息時候,計稅金額或件數(shù)那行填寫到含稅收入額86647,為啥一到申報那邊一看表格,計稅依據(jù)變成了另外的金額數(shù)字,咋回事,不太明白,還是一開始稅源采集數(shù)字地方就填寫錯了呢?
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2021-07-11
采購或者是和旅行社的合作合同,只是寫了對方有客源我方給予對方的單價訂購價格,并未有實際合同總價格,因為未知實際實際銷售數(shù)量,這種協(xié)議合同要不要繳納印花稅,要的話用什么作為計稅依據(jù)?
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2019-04-16
納稅人通過自設(shè)非獨立核算門市部銷售自產(chǎn)化妝品,共500箱,每箱1000元。消費稅率為30%,增值稅率為16%。 問題1:增值稅的計稅依據(jù)是什么,包含消費稅額么 問題2:如果是通過獨立門市部銷售,出廠價為每箱800元,門市部再按1000元出售,那消費稅和增值稅都是怎么算呢
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2019-09-27
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