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請問因?yàn)闆]有享受加計(jì)抵減政策導(dǎo)致更改2020,2021年的增值稅申報(bào)表,之前多繳的增值稅和附加稅退回公司,退回的稅費(fèi)要怎么做賬?
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2022-01-12
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書說有3份費(fèi)用專票有問題。與專管員溝通后,讓我們在11月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
工程預(yù)繳增值稅后又紅沖了,怎么填申報(bào)表
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2019-10-31
請問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請問增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請問如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱,零售額共計(jì)為113萬元,雙方合同約定本月支付50%,下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅()萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%,定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
我已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附征稅,增值稅已扣,發(fā)現(xiàn)沒有財(cái)務(wù)報(bào)表,能不能重置申報(bào)清冊
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2020-01-02
過路票抵扣在稅務(wù)報(bào)表中的增值稅納稅申報(bào)表(二)的哪兒填
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2017-10-23
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時(shí)把3%的稅率開錯成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報(bào)表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
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2019-10-21
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報(bào)表弄錯了,導(dǎo)致多交了增值稅,請問可以補(bǔ)救嗎?
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2017-02-28
上個(gè)月開票時(shí) 沒注意把17%的稅率 開成了11%的稅率。 跨越紅沖的。 這個(gè)月在報(bào)稅平臺上 增值稅納稅申報(bào)表附件表一中 11%的那行 不能填寫負(fù)數(shù)啊 無法申報(bào)
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2018-03-08
小規(guī)模填神州浩天表格的時(shí)候,增值稅納稅申報(bào)表附列資料,這個(gè)表什么情況下填寫
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2017-04-12
老師,增值稅納稅申報(bào)表(二),我用紅色框出來的這三項(xiàng),分別在什么情況下填列?
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2019-06-15
老師:填增值稅納稅申報(bào)表出現(xiàn)提示校驗(yàn)未通過,哪個(gè)地方填不對呢?
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2016-11-08
增值稅納稅申報(bào)表(期初未繳稅額這一欄的有數(shù)字,但我們每個(gè)月都有繳稅,可以調(diào)整嗎)鉛筆劃線部分
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2016-12-08
我每月只打印了增值稅進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證清單和增值稅納稅申報(bào)表,銷項(xiàng)開票的清單沒有打印,也沒有打印繳款回執(zhí)。這樣子沒什么問題吧
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2016-05-13
老師好:銷售2016年5月30日取得的由法院裁定書作價(jià)的不動產(chǎn)可以填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)“本期應(yīng)扣除金額“欄進(jìn)行納稅申報(bào)嗎?
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2020-03-29
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