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請(qǐng)問老師,我們公司是小規(guī)模納稅人而且是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),免征增值稅的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,是要交企業(yè)所得稅的,但是我們公司個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不交企業(yè)所得稅交的是個(gè)稅,那這個(gè)免征的增值稅該怎么樣?
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2019-10-05
這個(gè)地方 補(bǔ)繳已經(jīng)抵免的企業(yè)所得稅稅款 ,是指補(bǔ)繳以前年度享受過的所有優(yōu)惠還是指只補(bǔ)繳停止享受當(dāng)年的?
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2019-03-26
診所都是免稅收入嗎
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2017-08-24
一般納稅人銷售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開票,增值稅怎么申報(bào)填寫?
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2020-06-06
4月份開始查賬征收,公司想留下這個(gè)賬戶,為公司開立一些免稅發(fā)票,只要開票代表有收入,又沒有相關(guān)的費(fèi)用來沖抵,這個(gè)個(gè)體工商戶還需要交納哪些稅費(fèi)?個(gè)人所得稅這塊還用再交嗎?
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2019-04-09
您好,我們是小規(guī)模納稅人,那個(gè)申報(bào)的時(shí)候45萬以內(nèi)免交增值稅,但是還有一個(gè)應(yīng)交所得稅怎么去平?報(bào)稅的時(shí)候也沒有顯示讓交稅呢
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2022-03-27
請(qǐng)問老師:小規(guī)模納稅人免稅企業(yè)購進(jìn)貨物無發(fā)票對(duì)企業(yè)所得稅有沒有影響?很多手撕發(fā)票可以算是正規(guī)發(fā)嗎?
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2021-12-14
所得稅年度報(bào)表在現(xiàn)場(chǎng)更正了但是漏改了固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,那么再去把漏改的固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表更正一下數(shù)據(jù),也不會(huì)影響折舊對(duì)應(yīng)的主表里的費(fèi)用對(duì)吧?只是減免稅款和應(yīng)交所得稅發(fā)生變動(dòng)
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2021-04-22
本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 現(xiàn)在工資以這個(gè)方式計(jì)算,這個(gè)工資表該怎么設(shè)計(jì) 老師你這有模板么?能發(fā)我一個(gè)么
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2019-03-04
航天金稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)抵減后計(jì)入營業(yè)外收入,匯算清繳時(shí)免征所得稅對(duì)嗎屬于補(bǔ)貼的280元
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2017-12-11
公司清潔工按勞務(wù)來歸集,如果每次(以兩天為一次)不超500元,去稅務(wù)局代開發(fā)票 是否免增值稅 個(gè)人所得稅 城建及附加?是否可行?每個(gè)月去10次
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2021-10-11
老師你好,我司是小規(guī)模納稅人,本月給客戶開發(fā)票5萬,是不是免征增值稅,那企業(yè)所得稅是交多少呀
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2019-09-25
晚上好老師,對(duì)應(yīng)自產(chǎn)自銷的免稅苗木收入的成本和期間費(fèi)用可以企業(yè)所得稅前扣除嗎?因?yàn)槲疫@公司是有免稅自產(chǎn)自銷苗木收入和應(yīng)稅綠化工程收入,現(xiàn)在在填所得稅季報(bào)表不太明白這實(shí)際利潤額
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2017-10-21
2021年第4季度的免征增值稅稅額沒有做營業(yè)外收入,做的應(yīng)交未交增值稅,在2022年做營業(yè)外收入可以嗎?2021年所得稅匯算清繳第4季度的這個(gè)免征增值稅額需要調(diào)增不呢,如果需要填在所得稅匯算清繳A105000哪里?
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2022-05-30
個(gè)體工商戶按月核定收入4萬,每月定額稅120元。1,2月均開票1萬,3月開票40100,請(qǐng)問3月超出核定的這100需要按千分之三繳納個(gè)人所得稅嗎,因?yàn)榘丛鲋刀惏醇疚催_(dá)起征點(diǎn)都是免征的,個(gè)人所得稅也免征嗎?
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2020-04-11
本年1月,非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
初級(jí)經(jīng)濟(jì)法,某企業(yè)2021年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元,在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)的稅款是( )。 問題2.抵免限額是怎么求的
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2022-07-25
請(qǐng)問老師所有的存款利息都不收稅嗎,三年前我們公司在銀行存了一筆為期三年的定期存單,今年到期收到了480萬元的利息,那這個(gè)錢是免稅的嗎?增值稅和所得稅全免嗎
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2018-01-31
老師,想問一下,工資薪金所得,年終匯算和預(yù)扣預(yù)繳的公式為什么在預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候有免稅收入而匯算沒有?=(每一納稅年度收入額-費(fèi)用6萬元-專項(xiàng)扣除-專項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除)×適用稅率-速算扣除數(shù) (1)累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除
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2021-12-16
A公司取得符合條件的100萬財(cái)政補(bǔ)貼,當(dāng)年支出60萬元,當(dāng)年其他項(xiàng)目應(yīng)納稅所得額80萬,如果單獨(dú)核算,按照免稅收入處理,則支出可增加扣除60萬,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額20萬元(80-60),如果未單獨(dú)核算,按照征稅收入處理,則收入增加100萬元,支出增加60萬元,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額120萬(100-60+80)老師,你好,請(qǐng)問是這么計(jì)算的嗎
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2018-12-21
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