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第一次做未開票銷售怎么做帳?
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2018-09-16
未成熟生物資產(chǎn)要計(jì)提折舊嗎?
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2019-12-21
十月購買辦公用品5000元,款未付
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2019-10-27
付職工薪酬還未付怎么做憑證
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2022-05-05
貨到,已付款,票未到。分錄怎么做?
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2018-08-25
錢已付,發(fā)票未收可以入成本么
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2023-03-15
會(huì)計(jì)報(bào)表未分配利潤計(jì)算方法
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2021-03-13
未分配利潤對(duì)外投資如何做賬
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2021-08-23
未使用的固定資產(chǎn),是否提折舊
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2022-01-19
新企業(yè)尚未掃人,個(gè)稅要申報(bào)嗎
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2019-06-06
未交增值稅貸方余額代表什么
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2018-12-11
金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費(fèi)500,上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100,上期就登了認(rèn)證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫存現(xiàn)金688.24(當(dāng)月認(rèn)證抵扣了) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù)) 摘要:減免本期稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營業(yè)外收入400請(qǐng)問老師是這樣登嗎
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2015-10-26
耗損借銷售費(fèi)用-商品損耗貸庫存商品貨貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-----借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸營業(yè)外支出-商品損耗;憑證是這樣子說這對(duì)嗎
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2017-03-17
老師我再問下:我月底認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1000當(dāng)月預(yù)交200月底銷項(xiàng)800,就多交200這樣做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)200。那下個(gè)月如果我銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)600-上月進(jìn)項(xiàng)多200-上月多交200=0就不做賬務(wù)處理了嘛?那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)400—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200=要交200會(huì)計(jì)處理就借:應(yīng)—應(yīng)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200貸:應(yīng)—未交增值稅200嘛,那如果銷項(xiàng)1000—進(jìn)項(xiàng)1200—上月進(jìn)項(xiàng)200—上月多交200—當(dāng)月又預(yù)交200怎么辦?這樣做可以
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2017-01-14
11月收到貨款,12月開發(fā)票給對(duì)方,1月份申報(bào)增值稅和繳增值稅,是否像如下這樣入賬?公司是軟件行業(yè)即征即退,即征即退和正常一般納稅人是否一樣、1、11月份的帳:  借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款2、 12月的賬務(wù): 借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 3、1月份的帳:  借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
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2017-01-09
借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:現(xiàn)金借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款這樣子?對(duì)嗎?
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2018-11-25
老師 ,你好,一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額后的金額,如果繳納了稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧?
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2022-04-14
鄒老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度銷售未滿9萬,不用繳納增值稅,但是財(cái)務(wù)軟件季末自動(dòng)生成憑證轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 一轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交稅費(fèi)。您說這樣處理不對(duì)應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收入借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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2017-04-27
您能幫我解釋一下這個(gè)分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
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2021-02-23
請(qǐng)問老師,科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目的關(guān)系是怎么樣的?是銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-銷項(xiàng)稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-03-06
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