30日,采購員孫巖出差回來,報銷差旅費8380元,退回余款20元。其中:飛機票4310元;住宿費2405.66元,增值稅稅額144.34元;市內租車費260元;出差補助1260元。會計分錄
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2021-11-30
報銷差旅費怎么寫分錄,所有者權益有變化嗎
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2020-03-08
張某任職于國內某化妝公司 為我國居民納稅人 202X年全年取得的收入如下
從化妝品公司取得基本工資12000元1月 加班工資1000元/月 獨生子女費補貼200元1月 差旅費津貼1800元/月 誤餐補助500元/月 繳納三險一金2250元。
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2021-12-10
1.M公司2019年6月初結存原材料的計劃成本為20000元,材料成本差異的月初余額為500元(超支);本月驗收入庫材料的計劃成本為80000元,材料成本差異為2500元(超支);本月發出材料的計劃成本為60000元。要求:(1)計算材料成本差異率;(2)計算發出材料應負擔的成本差異額;(3)計算發出材料的實際成本。2.N公司2015年12月份購入一項固定資產的原價為200000元,預計使用年限為5年,預計報廢時的凈殘值為5000元。要求:按年數總和法計算該固定資產每年的折舊額。
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2020-07-05
下列關于遞延所得稅資產的表述中,正確的有( )。
A.遞延所得稅資產產生于可抵扣暫時性差異
B.當期遞延所得稅資產的確認應當考慮當期是否能夠產生足夠的應納稅所得額
C.按照稅法規定可以結轉以后年度的可彌補虧損應視為可抵扣暫時性差異,不確認遞延所得稅資產
D.企業合并中形成的可抵扣暫時性差異,應直接確認相應的遞延所得稅資產,并調整合并中應予確認 的商譽
E.遞延所得稅資產的計量應以暫時性差異轉回期間的適用企業所得稅稅率確定
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2022-11-30
生產領用包裝物100000,材料成本差異率為-3% 分錄是 借:生產成本 97000 材料成本差異 3000 貸:周轉材料—包裝物 100000 這里借方的材料成本差異就是表示發出材料應負擔的節約差異,對嗎?
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2017-01-13
出差人員除了實報實銷通過餐費票據和機票等票據外,企業還按出差天數以每天200元作為出差補貼,這個以現金發放的出差補貼計入什么科目,企業不用并入工資薪金吧!
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2018-05-20
嘉美公司增值稅16%,20*8年發生下列與采購業務有關的交易,請根據所給資料編制會計分錄
①月初,用銀行存款20000元預付采購C材料款。月末,采購的C原材料驗收入庫,價稅合計23200元。公司用銀行存款補付尾款②購入需安裝設備,設備價款50000元,增值稅率16%,運費1000元,設備已運抵企業。全部貨款均以銀行存款支付③設備安裝過程中發生安裝人工費用3000元④設備安裝調試完畢,經驗收交付車間使用⑤計提本期固定資產折舊4600元,其中:管理部門設備折舊2000元,車間設備折舊2600元⑥采購員王平出差,借支差旅費5000元,現金付訖⑦王平出差回來,報銷差旅費4650元,退回現金350元⑧用銀行存款支付上月欠A公司貨款12000元
上述會計分錄如何寫?
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2020-03-28
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元。
7.以現金支付職工工資80000元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。
11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000
元。
12.月末分配職工工資費用,A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。
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2022-11-26
2018年度選擇了500萬元以下固定資產一次性扣除的政策,2020年因為國家政策變更導致2020年所得稅率增加(非企業原因),選擇500萬元以下固定資產一次性扣除的政策對企業不利,在2019年是否能放棄政策?如果可以放棄需要怎么做?是直接在2019年把2018年形成的應納稅暫時性差異一次性納稅調增?還是更正申報2018年所得稅(需要交納滯納金)?
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2020-05-09
五、業務題(36分)
資料:大發公司2019年12月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現金80000元。
7.以現金支付職工工資80000元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。
11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。
12.月末分配職工工資費用,?A產品?工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。
請根據上述業務編制會計分錄
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2022-11-27
資料:大發公司 2019 年12 月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000 元。
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。
5.收到東方公司所欠的貨款 100 000 元。
6.從銀行提取現金 80 000 元。
7.以現金支付職工工資 80 000 元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費 5000 元,其中:車間 3000元,管理部門 2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。
11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000
元。
12.月末分配職工工資費用A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人員工資10000 元,管理部門職工工資 20 000 元。
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2022-11-27
1.為生產A產品用甲材料500千克,為生產B產品領用乙材料100千克,車間一般耗用領用甲材料50千克,管理部門級甲材料10千克。甲材料單價為120元千克,乙材料單價為30元/千克。
2.本月職工工資分情況:生產A產品工人的工資為30000元,生產B產品工人的工資為2000元,車間管理人員工資為10000元、行政管理人員工資為20000元
3.以現金800元購買辦公用品,其中車間用500元,管理部門用300元
4.車間技術人員報銷差旅費2500元,以現金支付。
5.計提固定資產折舊5000元,其中車間固定資產折舊3000元,管理部門固定資產折舊2000元。
制造費用按生產工人工資比例分配:A產品月初在產品20000元,月末在產品5000元;B產品月初在產品30000元,月末在產品6000元。
1.計算本月發生的制造費用金額;
2.計算本月A產品發生的生產成本;
3.計算本月B產品發生的生產成本;
4.計算本月A產品的完工產品成本;
5.計算本月B產品的完工產品成本。
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2022-04-21
老師員工出差報銷差旅費,有一些費用是沒有發票的,在匯算清繳的時候要調整。那我在平時賬務處理中要怎么注明是無票的,還是要再單獨做一個記錄呢?
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2020-01-13
老師,差旅費津貼標準哪里可以查呢,就是事業單位的,各地方的
1/1168
2021-08-09
員工報銷差旅費,其中動車票沒有打印正規的車票,只有一張簡易的熱敏紙載明旅客身份信息,這種情況所得稅不能稅前扣除嗎?增值稅也不能計算抵扣嗎?
1/1184
2020-07-27
老師,員工報銷差旅費,同時差旅費中包含汽油費和招待費的,是全部計入管理費用差旅費,還是汽油費和招待費單獨分出來記賬?謝謝
1/1296
2019-12-20
老師 報銷差旅費 補付現金這個分錄在填寫現金日記賬的時候要怎么寫啊
1/1867
2019-09-13
張三出差回來報銷差旅費12000元,企業出納補給張三庫存現金2000元,編會計分錄
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2020-03-20
某企業11月發生以下經濟業務,請編制其會計分類一、接受投資人投入的設備一臺評價。做8萬元,投入的材料價值3萬元,二、接受某單位捐贈的設備,其價值2萬元,三、從銀行取得臨時借款5萬元。直接償還前欠的。購買材料款。四收到某單位所欠本企業貨款17000元,存入銀行五車間。子宮李明預借差旅費2000元,以現金支付
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2022-01-01
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