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您好請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)貨單價(jià)是1000元,廠家給我開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票單價(jià)是2000元。我賣(mài)貨單價(jià)價(jià)最多1800元。這個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是不該這么開(kāi)?
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2019-08-18
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司出口一批貨,我是不是要給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票啊。還有請(qǐng)問(wèn)老師,我要去稅務(wù)局退稅,需要帶什么東西去
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2015-11-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)可自己開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,如果可以需要向稅局提供什么申請(qǐng)資料?謝謝
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2019-10-24
購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2015-10-13
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,供應(yīng)商要求加10個(gè)點(diǎn),我們平常計(jì)算不是用1000*1.1=1100元嘛?走公賬也是1100,為什么供應(yīng)商說(shuō)有稅后稅,算出來(lái)比我們的金額多呢?
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2020-01-06
(4)3日,向上海明珠有限公司銷(xiāo)售GF12汽車(chē)起重機(jī)1臺(tái),每臺(tái)售價(jià)100000元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票(號(hào)碼 003400001),增值稅稅率17%。貨已發(fā)出,貨款尚未收到。雙方訂立購(gòu)銷(xiāo)合同,約定采用現(xiàn)金折扣銷(xiāo)售方式結(jié)算,折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算折扣不考慮增稅。要求:填制產(chǎn)品出庫(kù)單。(注:GF12汽車(chē)起重機(jī)存放于成品倉(cāng)庫(kù),產(chǎn)品貨號(hào)為10101。倉(cāng)庫(kù)主管:余東;出庫(kù)經(jīng)手:韓筇;銷(xiāo)售人:范立杰。) 麻煩老師做一下這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄,非常感謝!
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2023-02-12
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)有清單,發(fā)票上面寫(xiě)什么?
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2019-06-13
你好,總公司設(shè)立的好多分公司,而且每個(gè)分公司都有自己的煙草證,問(wèn)每次訂香煙,要求煙草公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以嗎,分公司需要哪些資料
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2019-06-03
開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票單位數(shù)量不填可以嗎
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2019-05-09
在同一省,不同城市,有外經(jīng)證,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是不是和30萬(wàn)免稅額就沒(méi)有關(guān)系了?
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2019-04-18
2日,以銀行存款支付上材料的運(yùn)雜費(fèi)456元(含稅),其中運(yùn)費(fèi)436元運(yùn)費(fèi)的增值稅稅率為9%,收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。按甲、乙兩種材料的重量比例計(jì)入材料采購(gòu)成本。會(huì)計(jì)分錄
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2022-11-29
2019年9月15日,華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司向D公司銷(xiāo)售商品200件,單位售價(jià)500元,單位生產(chǎn)成本400元。華聯(lián)公司發(fā)出商品并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票上列明的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為16000元,貨款已如數(shù)收存銀行,該批商品的控制權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)移給了D公司。根據(jù)合同約定,華聯(lián)公司給D公司提供了6個(gè)月的試銷(xiāo)期,在2020年3月15日之前,D公司有權(quán)將未售出的商品退回華聯(lián)公司,華聯(lián)公司根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量,給D公司開(kāi)具紅字的增值稅專(zhuān)用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),華聯(lián)公司在發(fā)出商品時(shí)估計(jì)該批商品的退貨率為10%(即退回20件商品),要求編制如下會(huì)計(jì)分錄 12019年9月15日銷(xiāo)售商品 2.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司沒(méi)有退貨 3.2020年3月15日,退貨期屆滿,假定D公司實(shí)際退回50件商品
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2023-06-05
廠區(qū)維修費(fèi)可以開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2015-11-15
如果我們處理廢品..比如我們商場(chǎng)賣(mài)的彩電..但是這個(gè)彩電廠家已經(jīng)買(mǎi)回去了..不在我司賬上..但是廠家決定由我司處置..這個(gè)是入營(yíng)業(yè)外吧..我司賣(mài)給收舊公司已電匯支付收舊款項(xiàng)到我司.并要求我司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票.請(qǐng)問(wèn)我們可以開(kāi)嗎..怎么做賬呢
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2019-07-30
我方上月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張 ,對(duì)方因?yàn)橄嚓P(guān)原因拒收,并要求重新開(kāi)具,我應(yīng)如何處理~
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2019-10-15
通過(guò)電匯向A公司預(yù)付甲材料貨款30000元 從A公司購(gòu)入甲材料驗(yàn)收入庫(kù) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票顯示 不含稅價(jià)款100000元 增值稅稅率13% 余款尚未支付的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2023-12-26
2020年11月18月開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,從聯(lián)想集團(tuán)麗江銷(xiāo)售公司購(gòu)買(mǎi)聯(lián)想計(jì)算機(jī)三臺(tái),單價(jià)6000元。收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為18000元,增值稅稅率為13%,進(jìn)項(xiàng)稅額為2340元,價(jià)稅合計(jì)20340元。計(jì)算機(jī)已收到并投入使用,其中行政部門(mén)使用兩臺(tái),銷(xiāo)售部門(mén)使用一臺(tái)計(jì)算機(jī),預(yù)計(jì)使用年限為4年。寫(xiě)出分錄。
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2022-12-11
(1)收到某單位投資300000元,其中,作為注冊(cè)資本金的份額為200000元。 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,資本公積 (2)從銀行借入款項(xiàng)100000元,期限半年,年利率為6%,利息按季結(jié)算。 借:銀行存款,貸:短期借款 (3)投資者投入設(shè)備一臺(tái),對(duì)方提供的增值稅專(zhuān)用發(fā)票列示,價(jià)款200000元,增值稅26000元。 借:固定資產(chǎn) ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:實(shí)收資本 (4)收到投資者投入的商標(biāo)使用權(quán)一項(xiàng),雙方協(xié)議按160000元入賬。 借:無(wú)形資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 (5)月末,計(jì)提本月借入的短期借款利息500元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息
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2023-10-27
對(duì)方收到貨物,由于時(shí)間在月末對(duì)方不愿開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,作為會(huì)計(jì)怎么辦
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2020-02-14
您好,我是北京裝修公司,給甲方(酒店)稅票是多少?是開(kāi)增加稅專(zhuān)用發(fā)票?還是開(kāi)建筑服務(wù)費(fèi)票? 稅率分別是多少??jī)煞N稅率都能抵稅嗎? 如果是開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票和出項(xiàng)票,貨物名稱(chēng)和數(shù)量必須一致嗎?
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2020-07-26
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