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營改增企業(yè),一般納稅人按照簡易征收繳納的稅金應(yīng)該怎么掛賬呀?涵蓋了增值稅、增值稅附加城建稅、增值稅教育費(fèi)附加、增值稅地方教育費(fèi)附加、資源稅、工會經(jīng)費(fèi)、殘保金、印花稅。
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2017-09-11
#提問#商貿(mào)公司出租給商家獲得的租金收入和收取物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)之類,在增值稅申報(bào)系統(tǒng)-系統(tǒng)配置里納稅類型是不是屬于應(yīng)稅服務(wù)增值稅,這里有三個(gè)選項(xiàng)1、應(yīng)稅貨物增值稅,2、應(yīng)稅服務(wù)增值稅,3、混征增值稅,選哪個(gè)合適
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2018-09-14
老師,你好,核定的稅種里面,征收項(xiàng)目:其他收入,征收品目:工會經(jīng)費(fèi),稅率是0,這個(gè)怎么填寫
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2019-08-12
老師我們家是個(gè)體戶,稅務(wù)局給核的定期定額交稅,每月按200000*3%交增值稅,按季申報(bào)。想咨詢個(gè)人所得稅這塊要怎么交,是不是也按20萬算,如果按照學(xué)校之前發(fā)的指導(dǎo)內(nèi)容來算的話,我們應(yīng)該交多少個(gè)稅(對個(gè)人所得稅核定征收的個(gè)體工商戶,核定月經(jīng)營額在2萬元以下的,個(gè)人所得稅征收率為0%;核定月經(jīng)營額在2萬元(含)至5萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按0.6%的核定征收率征收個(gè)人所得稅;核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個(gè)人所得稅;核定月經(jīng)營額在10萬元(含)以上的,對超過2萬元以上的部分,按1.8%的核定征收率征收個(gè)人所得稅。)
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2018-08-10
為什么增值稅專用發(fā)票是3%的稅率,卻要收13%的稅點(diǎn)
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2024-01-13
收購廢舊電腦線路板,應(yīng)按多少增值稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2019-05-10
老師,2023年小微企業(yè)還享受企業(yè)所得稅稅率征收率減免嗎
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2023-01-06
老師好,目前最新的財(cái)務(wù)服務(wù)業(yè)的稅率和征收率是多少呢?
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2021-11-12
現(xiàn)在小規(guī)模月收入小于等于10萬,季度30萬可以免征增值稅,如果單位1月收入20萬,2月15萬,3月無收入。這樣的話不能享受免征把?或者說只需要征30萬以外的收入的稅金?
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2019-03-07
你好,簡易辦法征收增值稅類型是必須需要財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理嗎?可以網(wǎng)上辦理嗎
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2019-10-28
房地產(chǎn)公司老項(xiàng)目簡易征收新項(xiàng)目是一般納稅人增值稅會計(jì)分錄如何做?
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2022-03-10
個(gè)人出租汽車,月租金只有1600元,在3萬元以下,是不是增值稅免交?而個(gè)稅是(1600-800)*0.2=400元,印花稅按0.1%減半征收。
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2019-11-08
老師,個(gè)體戶,定額征收,未超定額,申報(bào)時(shí)按實(shí)際開出數(shù)報(bào),還是按定額數(shù)報(bào)增值稅?
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2019-10-10
二手車是按3%減按0.5%征收增值稅,那在計(jì)算的時(shí)候應(yīng)該是價(jià)格÷(1+3%)×0.5%吧?為什么老師視頻講解中是價(jià)格÷(1+0.5%)×0.5%?求解!謝謝
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2022-02-23
老師,您好!我想請教一下房地產(chǎn)企業(yè)銷售2016/4/30之前取得的不動產(chǎn),享受扣除項(xiàng)目,按照簡易征收這部分被扣除的少繳的增值稅應(yīng)該放到哪個(gè)科目核算,謝謝!
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2021-08-17
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_hast_svr001,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:當(dāng)《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000大于0時(shí),主表第1欄“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”0.00必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)附列資料》中的第8欄“不含稅銷售額”20000。 怎么解決
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2018-07-09
公司是軟件企業(yè)可以享受軟件銷售超稅負(fù)3%即征即退政策 。可以退稅的軟件銷售的完整的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫 從計(jì)提銷項(xiàng)到取得退稅款。 另外根據(jù)財(cái)稅2011第100號文的規(guī)定。即征即退的的增值稅款用于企業(yè)專項(xiàng)軟件研發(fā)和擴(kuò)大在生產(chǎn)并單獨(dú)核算的可以做為不征稅收入。是怎么樣算是專項(xiàng)軟件研發(fā) 除了買研發(fā)用設(shè)備外給研發(fā)人員發(fā)工資算么 應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
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2017-03-03
一個(gè)建筑業(yè)的差額征收問題?如我方開出100萬11%的專票,又取得同一項(xiàng)目勞務(wù)分包30萬3%的專票,那我們應(yīng)交多少增值稅?
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2018-05-05
個(gè)體工商戶核定征收的是不是基本不用做賬的?那增值稅的話是怎么交的
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2021-09-10
增值稅是鏈條稅,有進(jìn)項(xiàng),有銷項(xiàng) 那在第2條(執(zhí)罰部門和單位……應(yīng)照章征收增值稅) 問,這個(gè)查處的商品,在再次銷售時(shí),在計(jì)算銷項(xiàng)說 那進(jìn)項(xiàng)稅在哪里?
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2020-02-13
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