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老師好,是不是在兩處以上的收入,只能按一處的交個(gè)人所得稅?但是如果比如正常收入60萬,稿酬收入7萬,如果只按60萬計(jì)入個(gè)人所得稅的話,那么另外7萬也超過了6萬的標(biāo)準(zhǔn)了,但它卻沒有實(shí)行交個(gè)人所得稅,謝~~
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2022-01-25
所得稅核定征收 是怎么計(jì)算的?是收入的2%嗎
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2018-11-11
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)4月份的報(bào)表管理費(fèi)用報(bào)錯(cuò)了,怎么辦用改嗎?不改可以嗎?和所得稅有關(guān)系嗎?
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2016-06-23
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)表第十二行減免所得稅額大于第十一行應(yīng)納所得稅額了怎么辦
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2018-01-10
老師,您好,我們核定征收的單位,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的收入總額是否包含營業(yè)外收入呢
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2020-07-10
合伙企業(yè)的投資人如果是法人組織的話,他的所得交的什么稅?企業(yè)所得稅?
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2020-02-14
證照名稱是農(nóng)民專業(yè)合作社法人營業(yè)執(zhí)照需要報(bào)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得嗎?
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2020-07-12
老師,小規(guī)模公司,有利潤50萬,有交企業(yè)所得稅,那法人要不要交個(gè)人所得稅?
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2022-02-28
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得是負(fù)責(zé)人個(gè)人承擔(dān),不得稅前扣除,網(wǎng)上寫的借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,交的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款, 收回代為繳納個(gè)稅,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。 課件上說的是計(jì)提時(shí)借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款; 不用再向個(gè)體戶收錢了嗎?
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2024-03-14
一般納稅人核定征收,假如每季度稅務(wù)核定的的是一百萬,公司實(shí)際這季度開出發(fā)票三百萬,超出部分需要按25%繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-02
2. 甲公司為未在我國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所的非居民企業(yè),2019 年發(fā)生的與我國境內(nèi)相關(guān)的部分業(yè)務(wù)如下: (1)1月20日,向我國境內(nèi)乙公司投資2 000萬元,持有乙公司20%的股權(quán)。同時(shí)擁有乙公司50%以上高級(jí)管理人員的任命權(quán)。 (2)6月15日,接受我國境內(nèi)丙公司委托,為其一項(xiàng)境內(nèi)安 裝工程提供監(jiān)理服務(wù),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定來源于中國境內(nèi)的不含增值稅收入為80萬元。稅務(wù)機(jī)關(guān)采取按收入總額核定應(yīng)納稅所得額的方法,核定利潤率為20%。 問題:計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅。 答案:(3)丙公司應(yīng)代扣代繳的企業(yè)所得稅=80×20%×25%=4(萬元) 請問為什么是25%稅率不是10%
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2022-08-17
養(yǎng)殖企業(yè)減免的增值稅是否需要交企業(yè)所得稅 (養(yǎng)殖行業(yè)正常銷售業(yè)務(wù)是免征所得稅的) ? 稅務(wù)局要求增值稅稅額和銷售額分開開具, 減免增值稅額做政府補(bǔ)貼收入 然后計(jì)征企業(yè)所得稅
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2018-09-17
收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還分錄,借:銀行存款貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),分錄對(duì)嗎?增值稅是按6%確認(rèn)嗎,比如我們返還的是15.68,增值稅15.68除1.06乘0.06,對(duì)不對(duì)!
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2022-04-14
請教老師,我公司有三個(gè)股東(A股東占60%出資120萬),(B股東占30%出資60萬),(C股東占10%出資20萬); 實(shí)收資本合計(jì)200萬,現(xiàn)報(bào)表中所有者權(quán)益500萬; 現(xiàn)在C股東退股,將他名下10%的股份轉(zhuǎn)讓給A股東5%,B股東5%; 實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)是C股東將名下10%以總價(jià)28萬轉(zhuǎn)給A股東5%(14萬)、B股東5%(14萬) 在稅務(wù)辦理變更時(shí),稅務(wù)以報(bào)表中交C股東個(gè)人所得稅=(500-200)*10%*20%=6萬 問題一:溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后公司賬務(wù)處理憑證怎么做? 問題二:變更后A股東占65%,B股東占35%,將來A、B股東再轉(zhuǎn)讓股權(quán)或者公司注銷時(shí)他們的原始成本價(jià)是多少?
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2020-04-16
如果15年企業(yè)所得稅是查賬征收,虧損10萬,16年是核定征收,虧損15萬,到由于是核定征收繳納了1萬元的企業(yè)所得稅,今年17年又是查賬征收了,那填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,可以彌補(bǔ)的以前年度虧損填多少,是10萬還是25萬
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2017-04-12
老師您好!請問企業(yè)收到財(cái)政補(bǔ)貼款15萬元,要計(jì)入營業(yè)外收入科目中,是不是不能抵減成本及費(fèi)用?要按這個(gè)15萬的補(bǔ)貼款*5%企業(yè)所得稅率=去交稅7500元?還是可以用15萬元-成本及費(fèi)用12萬=3萬*5%企業(yè)所得稅率=1500元去交企業(yè)所得稅呢?
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2025-03-11
老師 個(gè)人所得稅一直都是0 也要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-14
老師您好,請問個(gè)體戶查賬征收要申報(bào)經(jīng)營所得,定額戶就不用申報(bào)經(jīng)營所得嗎?
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2020-07-15
老師,工程項(xiàng)目在外地,個(gè)人在外地代公司去稅務(wù)局預(yù)繳增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅也要繳嗎?這部分的賬務(wù)處理如何做?
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2020-06-19
所得稅匯算清繳中關(guān)聯(lián)交易的對(duì)外支付情況表,我們向境外關(guān)聯(lián)方支付的貨款填在哪一欄里?
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2020-05-13
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