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根據(jù)以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗收合格交付使用,計算結轉成本。(5)分配專設銷售機構的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務招待費1500元。 (7)計提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費2000元。 (8)用銀行存款支付應由本月負擔的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運輸費5000元。
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2021-12-12
更正申報個稅和增值稅,稅款無變化,影響納稅信用等級嗎?
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2020-06-08
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
財務費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
托管教育行業(yè)賬務處理如下: 1、支付水電費 借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 2、退回預交伙食費、學費 借:主營業(yè)務收入-托管費(培訓費) 其他業(yè)務收入-伙食費 應交稅金-增值稅 貸:銀行存款 3、購買校服 借:主營業(yè)務成本-校服 貸:銀行存款 4、購買廚師帽、廚師服、一次性口罩 借:其他業(yè)務成本-伙食費 貸:銀行存款 5、購買掛鐘、排插、鉆頭、下水管 借:其他業(yè)務成本-辦公費 其他業(yè)務成本-物料用品 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 6、計提工資 借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬-工資 7、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資
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2020-03-25
長期借款一次還本付息的賬務處理,以及長期借款分期付息的賬務處理
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2022-04-06
老板以公司的明細向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費用-費用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本
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2019-05-24
是一個農(nóng)業(yè)種子研究公司,研發(fā)支出費用化是月末結轉還是年末結轉呢
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2017-04-09
軟件行業(yè)研發(fā)人員的社保費用是否計入研發(fā)費用-費用化支出中呢?
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2016-12-12
請問 研發(fā)支出_費用化支出_委外支出這個科目對應的現(xiàn)金流量附表項目是誰呢
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2019-11-27
研發(fā)支出費用化的還要結轉嗎?為什么要結轉啊
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2017-06-13
老師你好,我新到一家公司,是做無人機的,采購的電子元件進行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費用化支出還是進庫存商品后期進行領用合適
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2019-12-20
老師好,以前是代賬會計做的賬,沒有研發(fā)支出費用化的科目,我可以不改動賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時直接加計扣除嗎?
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2020-05-07
研發(fā)費用費用化支出包括研發(fā)人員報銷的,話費,差旅費,誤餐費等費用嗎
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2020-06-17
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現(xiàn)金 2領用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現(xiàn)金 4 結轉制造費用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結轉到生產(chǎn)
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2017-08-08
長期借款,等額本息還款時有哪些記賬方式呢?
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2019-02-27
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數(shù),預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
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