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老師好,以前是代賬會(huì)計(jì)做的賬,沒(méi)有研發(fā)支出費(fèi)用化的科目,我可以不改動(dòng)賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時(shí)直接加計(jì)扣除嗎?
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2020-05-07
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出包括研發(fā)人員報(bào)銷(xiāo)的,話費(fèi),差旅費(fèi),誤餐費(fèi)等費(fèi)用嗎
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2020-06-17
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
買(mǎi)入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買(mǎi)入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款。收入費(fèi)用報(bào)表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負(fù)數(shù),如何調(diào)賬。
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2020-01-04
問(wèn)下大家,公司向銀行借款100萬(wàn),銀行通過(guò)另一個(gè)單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個(gè)賬目怎么處理啊? 借銀行存款,貸短期借款對(duì)嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
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2016-01-27
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22
老師好 掛靠的公司要我們開(kāi)的專(zhuān)票收取的稅費(fèi),進(jìn)了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還有一部分是還沒(méi)有打款,我準(zhǔn)備要他打到私戶,然后要老板轉(zhuǎn)成短期借款或?qū)嵤召Y本可以嗎?
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2023-04-11
+如果收到投入一批貨品的投資款,賣(mài)完就把本金和提點(diǎn)都支付給對(duì)方 收到資金 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-甲 20萬(wàn) 這個(gè)月賣(mài)的貨品計(jì)提提點(diǎn) 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-提點(diǎn) 1萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-甲提點(diǎn)1萬(wàn) 賣(mài)完這批貨款返本金及分紅 借:其他應(yīng)付款-甲(本金) 20萬(wàn) 其他應(yīng)付款-甲(提點(diǎn)) 1萬(wàn) 貸:銀行存款 21萬(wàn)
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2018-12-04
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計(jì)提長(zhǎng)期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長(zhǎng)期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個(gè)月,年利率8%按月計(jì)提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
老師好,麻煩問(wèn)下外包的研發(fā)費(fèi)用~資本化支出,在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該放在哪個(gè)項(xiàng)目下,資本化支出的工資薪金放在哪里?辦公室的房租費(fèi)用是放在其他里嗎?
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2020-05-12
自行開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn),以開(kāi)發(fā)過(guò)程中該資產(chǎn)符合資本化條件后至達(dá)到預(yù)定用途前發(fā)生的支出為計(jì)稅基礎(chǔ) 符合資本化條件為什么還要加預(yù)訂用途前發(fā)生的支出
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2020-07-23
根據(jù)以下資料編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)借入長(zhǎng)期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長(zhǎng)期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計(jì)提企業(yè)車(chē)間部門(mén)使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
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2021-12-12
公司有個(gè)工程五十幾萬(wàn),對(duì)方不想開(kāi)發(fā)票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險(xiǎn)么
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2019-08-27
將資本公積金100000元按照原實(shí)收資本比例海航公司60%永強(qiáng)公司40%轉(zhuǎn)增資本金 一月一日從銀行取得期限為6個(gè)月臨時(shí)借款800000元年利率12%每個(gè)季度支付利息 以銀行存款匯還短期借款100000元
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2023-10-23
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫(kù) 借:庫(kù)存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫(kù)存商品4000 ????銷(xiāo)售費(fèi)用——工資2000 ????銷(xiāo)售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒(méi)有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒(méi)有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
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