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本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒(méi)有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒(méi)有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
企業(yè)收到一筆政府補(bǔ)助的款,收到時(shí)借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費(fèi)用嗎
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2018-10-08
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫(kù)存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
老師,研發(fā)一款新產(chǎn)品,成功后大量生產(chǎn)銷(xiāo)售的,最后資本化處理分錄是?
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2019-08-20
從本質(zhì)上說(shuō)費(fèi)用就是資產(chǎn)的轉(zhuǎn)化形式,是企業(yè)總資產(chǎn)的耗費(fèi)
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2015-11-21
老師,研發(fā)支出資本化費(fèi)用月末在那個(gè)報(bào)表什么科目里體現(xiàn)
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2019-04-19
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫(kù) 借:庫(kù)存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫(kù)存商品4000 ????銷(xiāo)售費(fèi)用——工資2000 ????銷(xiāo)售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
出庫(kù)的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫(kù)存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
因?yàn)榻杩顚?dǎo)致股票的資本成本=2/10哪里來(lái)的?
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2022-09-20
當(dāng)天買(mǎi)了菜,第二天配送給當(dāng)?shù)貑挝皇程茫ú豢紤]增值稅)。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該: 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 兩種做法到底哪種是對(duì)的?
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2019-11-05
加入公司缺錢(qián)了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒(méi)要求說(shuō)算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒(méi)有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
老師,請(qǐng)問(wèn)公司基本戶如果收到利息時(shí):借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息100,如果付利息時(shí):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息50 貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)科目和記的金額方向?qū)幔?/span>
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2020-05-12
長(zhǎng)期借款與短期借款,后面那句話“該科目只核算本金不核算利息”都一樣?
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2024-03-20
公司新成立,公司向股東借款時(shí)是不是只要有借款合同就可以了?借款沒(méi)有入基本戶,直接進(jìn)庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎?
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2017-10-26
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對(duì)外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請(qǐng)問(wèn)我公司可以對(duì)該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
你好,入庫(kù)的時(shí)候成本會(huì)計(jì)做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時(shí)扣了費(fèi)用400會(huì)計(jì)怎么做分錄
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2021-03-26
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-41.77。那么這個(gè)月的利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤(rùn) 41.77 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 41.77。利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn)-41.77 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-41.77
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2017-12-26
還銀行利息,借:待攤費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:待攤費(fèi)用-利息 還是直接 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款 用哪個(gè)好?
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2016-10-09
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長(zhǎng)期借款嗎 計(jì)提利息分錄怎么做
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2019-08-02
老師,前任會(huì)計(jì)有筆帳看不明白,麻煩老師解答一下。合作社收購(gòu)社員的葡萄借:庫(kù)存商品-葡萄 貸:其他應(yīng)付款 -成員 然后合作社替成員代墊了化肥 借:其他應(yīng)收款-成員 貸:其他應(yīng)付款-公司名稱(chēng) 這個(gè)月支付了化肥款,讓我直接沖成員的貨款,這個(gè)分錄要怎么了。我想了半天都沒(méi)想明白。
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2021-10-08
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