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不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
請問18年年度企業所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
企業所得稅年度匯算清繳有費用調減,要做會計分錄嗎。企業虧損,不涉及所得稅繳納。借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤嗎
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2022-05-01
你好老師,我想問一下,就是我現在補提的上年度企業所得稅,現在計提本季度所得稅費用的時候需要把補提的企業所得稅費用扣除嗎
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2021-04-16
2019年小微企業取消了個人所得稅生產經營所得納稅申報表A嗎?
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2019-02-14
企業所得稅的填報里面的營業收入是年度合計還是季度合計?
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2019-10-23
一般納稅人哪些企業牽涉退稅,是不是只有出口企業才牽涉退稅
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2017-02-07
季度所得稅的營業成本填寫不夠準確,在年度申報時準確填寫可以嗎?
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2019-07-03
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
第三季度企業所得稅預交3000多元,第四季度利潤虧,想請問第三季度多交的所得稅能不能用于下一年抵扣
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2022-01-12
老師,本季度產生利潤了,以前年度是虧損的。現在填報企業所得稅預繳表,填入本季度營業收入、成本、利潤總額后,表內有一欄彌補以前年度虧損無法填入,應納所得稅額一欄提示繳稅,怎么處理呢?要繳稅么?還是怎么弄?
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2020-04-21
21年利潤超過了小型微利企業標準。22年第一季度企業所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
2019年1月份交了2017年度的企業所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
2018年的所得稅為匯算(年度虧損),2019年1季度有盈余,怎么交所得稅
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2019-04-11
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-04-10
甲公司2×22年12月31日發現2×21年度多計管理費用600萬元,并進行了企業所得稅申報,甲公司適用企業所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積。假設甲公司2×21年度企業所得稅申報的應納稅所得額大于零,則下列甲公司對此項重要前期差錯進行更正的會計處理中正確的是(  )。 A.調減2×22年度當期管理費用600萬元 B.調增2×22年利潤總額450萬元 C.調減2×22年年初盈余公積45萬元 D.調增2×22年年初未分配利潤405萬元
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2024-05-28
老師您好,請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
請問老師 申報季度所得稅的時候 申報表上的營業收入的“本年累計金額”寫的是本年度累計的還是季度累計的?
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2023-07-16
請問老師,上一年度的企業所得稅預交多了,可以留著下一個年度來抵扣嗎
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2021-04-08
深圳的單位,小規模,建筑公司,按季度申報,項目所在地已經預繳千分之二的企業所得稅,那現在第二季度還沒申報,企業所得稅要如何申報?預繳的稅如何扣除?計稅依據是什么?比例是多少?
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2017-07-20
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