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支付門(mén)面租金并收到對(duì)方開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,專(zhuān)票上不含稅金額8108.1元,稅率17%,稅額891.9元。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2017-03-05
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊 如果拿到的是增值稅普通發(fā)票,那計(jì)提折舊是按不含稅金額折,還是按含稅金額折舊?為什么?
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2019-03-07
甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額,350萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷(xiāo)售額為430萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬(wàn)元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷(xiāo)售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方 法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負(fù)?
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2021-03-24
暫估應(yīng)付賬款的時(shí)候金額應(yīng)該是含稅金額還是不含稅金額呢
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2018-10-16
公司辦公室裝修,要求裝修公司提供10%的增值稅專(zhuān)票,可對(duì)方是小規(guī)模納稅人只能提供3%,按照合同約定,7%稅差從裝修款里扣回,收到裝修公司提供的專(zhuān)票不含稅金額為159795.43,3%稅額為10793.86,價(jià)稅合計(jì)370589.29.應(yīng)扣回7%稅差為10793.86,怎么做分錄,扣回的稅差計(jì)入什么科目,
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2018-10-02
那我如固定資產(chǎn)的時(shí)候,機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票上面的金額,我是以含稅金額入固定資產(chǎn)還是不含稅金額入呢,我們是建筑行業(yè)
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2016-11-07
小規(guī)模納稅人第四季度開(kāi)具了電子發(fā)票共5000元(不含稅金額),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)納稅申報(bào)表示,5000元應(yīng)填在哪一行呢?是填在第3行呢?還是填在第10行呢?
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2020-01-05
代開(kāi)發(fā)票不含稅金額是14286.41,稅控自開(kāi)發(fā)票不含稅金額是144563.11,怎么填在增值稅申報(bào)表中?
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2019-07-10
收到的處置原先抵扣過(guò)的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,金額就體現(xiàn)了三萬(wàn),3月開(kāi)票日期,這個(gè)到時(shí)是必須在4月申報(bào)3月增值稅的時(shí)候進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)嗎?怎么填申報(bào)表的哪一項(xiàng)去的?這個(gè)3萬(wàn)是屬于不含稅金額還是含稅金額去計(jì)算
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2019-03-30
6月24日,銷(xiāo)售一批商品給深圳市利華商貿(mào)有限公司,并開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明商品為女式正裝單肩包,規(guī)格B01,數(shù)量250個(gè),不含稅金額125000元,稅額3750元價(jià)稅合計(jì)128750元,銷(xiāo)售款尚未收到
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2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)牙科醫(yī)院,免增值稅,平時(shí)收到的治療費(fèi)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,給病人開(kāi)發(fā)票是治療費(fèi)發(fā)票,上面沒(méi)有稅率,那么這個(gè)表中的免稅銷(xiāo)售額如何填寫(xiě)?是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額還是不含稅金額?
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2020-07-12
甲、乙兩個(gè)企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機(jī)械配件。甲企業(yè)的年銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額,350萬(wàn)元;乙企業(yè)的年銷(xiāo)售額為430萬(wàn)元,年可抵扣購(gòu)進(jìn)貨物金額375萬(wàn)元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。由于兩個(gè)企業(yè)的年銷(xiāo)售額均達(dá)不到一般計(jì)稅方 法納稅人標(biāo)準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)兩個(gè)企業(yè)均按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負(fù)?
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2021-09-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我勞務(wù)派遣的差額征稅報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要怎么算,差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入,是兩種不同的嗎?我第6欄報(bào)錯(cuò)了,過(guò)來(lái)改,稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計(jì)填上去,那12366又說(shuō)第六欄是含稅金額÷1.05 ,到底誰(shuí)是對(duì)的,差額征收的,因?yàn)橛锌鄢~。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等
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2019-10-24
我,我是小規(guī)模納稅人,2020年第四季度開(kāi)的不含稅金額是595114456,如何填納稅申報(bào)表?
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2021-01-16
公司是一般納稅人有專(zhuān)票普票,12月第一次開(kāi)普票給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅附表一,填寫(xiě)普票金額,在(開(kāi)具其他發(fā)票)填寫(xiě)不含稅金額?
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2022-01-08
老師,請(qǐng)問(wèn)稅種認(rèn)定信息里沒(méi)有印花稅,如果有銷(xiāo)售額的話(huà),也是要申報(bào)的吧?然后是按不含稅銷(xiāo)售額來(lái)申報(bào)就可以了吧?
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2019-10-24
老師,就是手動(dòng)計(jì)算的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額與金稅盤(pán)上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額多了0.18元。比如不含稅銷(xiāo)售額3688774.29×16%=590203.89,金稅盤(pán)上抄的稅額是590203.71。為什么會(huì)有這種差額呀?
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2018-12-03
這個(gè)月不含稅銷(xiāo)售額是4.2萬(wàn),稅額是5460元,稅率13%,計(jì)算城建稅時(shí):按照不含稅銷(xiāo)售額計(jì)算的,稅費(fèi)已經(jīng)繳納請(qǐng)問(wèn)可以像稅局申請(qǐng)退稅嗎?留抵下月。
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2020-07-08
個(gè)體工商戶(hù)每年不含稅銷(xiāo)售額低于500萬(wàn),需要繳納哪些稅呢
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2019-12-24
8月份開(kāi)出發(fā)票16%貨物專(zhuān)票不含稅銷(xiāo)售額145000,實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額23200,附表三只填第1欄次右邊1欄就可以了?第5欄本期實(shí)際扣除金額是什么?還需要填嗎?
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2018-09-04
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