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老師 增值稅附加稅顯示已申報(bào),為什么網(wǎng)上查詢申報(bào)及打印查詢不出來已申報(bào)的增值稅呢?
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2021-03-26
上游公司開增值稅普通發(fā)票給我們公司,下游公司必須要增值稅專用發(fā)票可以開給他們嗎
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2019-06-19
三日收到宏大公司投入的一臺(tái)設(shè)備增值銳專用發(fā)票上注名的存款為200000元,增值稅稅額為26000
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2022-04-23
A 公司 2014 年 2 月 28 日銷售產(chǎn)品一批,售價(jià) 10000 元,增值稅率 13%, 增值稅 1 300 元,收到甲企業(yè)一張期限為 6 個(gè)月,年利率為 9% ,面值為 11 300 元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到甲企業(yè)承兌的款項(xiàng)存入銀行。 1 2 .確定該票據(jù)的到期日、到期值。 .作出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 ( 三)要求:
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2022-04-16
A公司2020年2月28日銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)10000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額1300元,收到甲企業(yè)一張期限為6個(gè)月、年利率為9%、面值為11300元的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),收到甲企業(yè)承兌的款項(xiàng)存入銀行。 (1)確定該票據(jù)的到期日,到期值 (2)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-16
比如,上個(gè)月主卡上9000元,這個(gè)月充值又余額增加了1000元,怎么做賬
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2017-02-10
老師增值稅申報(bào)表上留底稅額,我賬上怎么轉(zhuǎn)出來啊?怎么做分錄
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2019-11-14
開增值稅普通發(fā)票開成上家單位的了,會(huì)不會(huì)對(duì)上家單位有影響
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2019-09-19
增值稅發(fā)票發(fā)票上的二維碼掃不出來可以在認(rèn)證平臺(tái)上勾選嗎?
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2019-03-28
小規(guī)模納稅人發(fā)票,網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)增值稅比賬上多0.02元,怎么處理
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2018-01-04
小規(guī)模納稅人,稽查補(bǔ)了上上年度的增值稅等稅,怎么賬務(wù)處理呢
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2020-06-05
老師您好,請(qǐng)問補(bǔ)交上一個(gè)月無票收入及增值稅如何入賬及上報(bào)
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2019-12-14
這個(gè)月紅沖上個(gè)季度的增值稅專用發(fā)票對(duì)上個(gè)月有什么影響啊
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2018-01-13
某企業(yè)從外地某鋼鐵廠購進(jìn)鋼材一批,有關(guān)發(fā)票賬單已收到,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為300 000元,增值稅稅額為39 000元;運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票中注明運(yùn)費(fèi)4 000元增值稅稅額360元,裝卸費(fèi)800元,增值稅稅額48元,運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)1 500元,增值稅稅額90元,款項(xiàng)由鋼鐵廠已墊付。企業(yè)簽發(fā)并承兌一張票面價(jià)值為345 798元、3個(gè)月到期的商業(yè)匯票結(jié)算材料款項(xiàng),但材料尚未收到。編制會(huì)計(jì)分錄如下:
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2022-04-22
您好,報(bào)稅的時(shí)候提示:本期申報(bào)后有增值稅增量留抵稅額,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理
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2021-10-15
某生活服務(wù)企業(yè)(一般納稅人),2018年4月 至2019年3月期間的生活服務(wù)銷售額2000萬元,銷售 貨物的銷售額400萬元。2019年6月份生活服務(wù)銷售 額200萬元,銷售貨物銷售額30萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10 萬元。(以上銷售額均不含增值稅) 要求:計(jì)算2019年6月份應(yīng)納增值稅(無上期結(jié)轉(zhuǎn)的 加計(jì)抵減額)
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2022-11-19
那進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額期末有余額怎么辦,可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)不,平時(shí)有應(yīng)繳時(shí)才做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2017-04-05
是籌建期的行業(yè),增值稅是0申報(bào),那么月底關(guān)賬時(shí)已認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票怎么處理,平常是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,月底會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2017-07-26
輔導(dǎo)期內(nèi)一般納稅人當(dāng)月論證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣 此處論證增值稅的流程是什么?即怎樣論證增值稅?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是賣方開給我的,我要怎樣論證?
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2019-07-16
老師我問下一般納稅人、如果有銷項(xiàng)減進(jìn)銷、有期末留抵不需要轉(zhuǎn)未交增值稅、只有在需要繳納稅款時(shí)才需要做借:轉(zhuǎn)出未交增值稅.貸未交增值稅是吧。
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2022-02-27
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