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1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實際繳納增值稅進分錄(就是一季度按實繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進營收) ?
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2019-03-19
3萬元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
建筑勞務(wù)公司收到包工頭或班組長代開的發(fā)票時,按照差額征稅的規(guī)定,全額給承包單位開具增值稅發(fā)票,按照“(勞務(wù)公司收取承包單位的所有款項價外費用—包工頭或班組長的專業(yè)作業(yè)分包額)÷(1+3%)×3%”計征增值稅 不太理解意思,可否舉例說明?怎么是3%的稅率? 公司稅率是9% ,在這塊要怎么進行差額征收?
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2019-12-26
老師,請問我們公司委托別的公司出口貨物,然后開了一份增值稅發(fā)票和電子普通發(fā)票,那我確認(rèn)收入應(yīng)該按那份發(fā)票入賬?
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2018-06-06
一般納稅人可以簡易辦法征收嗎,簡易辦法征收只能針對小規(guī)模納稅人嗎
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2019-07-31
老師好,請問法人物業(yè)管理費,停車費可以做進公司費用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問費用是一年付,合同時間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費用,對方也全額開發(fā)票來了,這個費錢是一次都做到管理費用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問費記入管理費用中的中介機構(gòu)費還是服務(wù)費
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2021-03-03
電信酬金屬于基礎(chǔ)電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20
開了一張增值稅專用發(fā)票。然后公司對公賬戶扣繳了稅費80元。這個分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
辦理已使用固定資產(chǎn)減征增值稅備案登記需要什么資料
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2019-01-11
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項目的,申報表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫扣除前的不含稅銷售額。 這個是對的還是錯的
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2019-03-15
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費,她是借銀行存款,貸管理費用-租賃費,沒有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯了,導(dǎo)致余額對不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費用-員工社保費 銷售費用-員工社保費 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時借:管理費用-工貿(mào) 銷售費用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實收資本 那管理費用開辦費跟這個有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
17年11月份收到就業(yè)辦補貼 做的分錄是借銀行存款貸營業(yè)外收入 現(xiàn)在就業(yè)辦讓在18年五月份調(diào)整一下 不應(yīng)該走營業(yè)外科目應(yīng)該是管理費用 我應(yīng)該怎么調(diào)憑證?
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2018-06-07
請問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會計分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,那進行這個會計分錄的處理的會計準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
老師,5月支付金稅盤維護費560元,做分錄借管理費用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報增值稅時不能填減免,如果下月報增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
老師,已知應(yīng)繳納個人所得稅是4603,怎么推稅前工資,我公司就發(fā)了本月應(yīng)繳個人所得稅金額,要推算稅前工資
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2020-05-13
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進行稅收籌化?
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2022-09-28
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