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老師 您好!我在使用銷售百分比法計算出“預計資金需要增加總額”及“外界籌資”出現負數,這怎么理解呢?謝謝!
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2023-06-01
上個月供應商沒有開票給我,但我開了對應的銷售發票,我先暫估入庫做賬,這樣是不是沒辦法抵減增值稅
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2025-04-11
同比增長率怎么算
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2018-12-28
請問,增長率怎么算??
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2022-01-05
環比增長率怎么算
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2016-12-05
工資增長率怎樣算
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2021-07-05
某公司發生如下經濟業務,請根據資料編寫相應會計分錄: 1.3月1日,某公司為了促進銷售,銷售甲產品給A公司,按價目表標明的價格甲產品每件售價500元,共銷售400件,給予對方10%的商業折扣,增值稅率為13%,款項已辦好托收手續。 2.3月3日,銷售給B公司的乙產品300件,每件售價800元,增值稅率13%,商品已發出,貨款尚未收回,給予對方2/10、1/20、N/30的優惠措施。 3.3月15日,B公司向該公司支付購貨款。
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2022-04-07
"某公司發生如下經濟業務,請根據資料編寫相應會計分錄: 1.3月1日,某公司為了促進銷售,銷售甲產品給A公司,按價目表標明的價格甲產品每件售價500元,共銷售400件,給予對方10%的商業折扣,增值稅率為13%,款項已辦好托收手續。 2.3月3日,銷售給B公司的乙產品300件,每件售價800元,增值稅率13%,商品已發出,貨款尚未收回,給予對方2/10、1/20、N/30的優惠措施。 3.3月15日,B公司向該公司支付購貨款。"
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2023-03-14
餐飲行業的銷售毛利率和成本率相加是不是應該等于1
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2017-03-08
A菜品進價50元/500g,凈重400g,銷售是每份150g,32元/份。 B菜品進價17元/500g,凈重1200g,銷售是每份200g,6元/份。 成本價是不是:進價/凈重*每份量? A:每份成本18.75,毛利率41% B:每份成本2.83,毛利率53% 不考慮其他因素,請問: ①上面算法對不? ②綜合毛利率怎么算? 用(41%+53%)/2=47%,這樣求平均值得的綜合毛利率是不對的是不?
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2019-09-20
某酒廠為增值稅一般納稅人,2020年1月生產銷售啤酒 60噸,取得不含稅銷售額 100 萬元。(已知甲類啤酒的消費稅稅率為 250元/噸,乙類啤酒的消費稅稅率為 220 元/噸) 問:該廠1月份應該繳納的消費稅為多少?
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2020-12-25
我們是生產銷售企業稅率13%,現在新增技術改造服務項目業務稅率6%并分別核算,請問改造項目涉及領用生產銷售的產品是否可以計入技術改造成本結轉庫存商品,改造項目收入按6%計繳増值稅?
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2021-06-25
7. 多選題 甲公司為增值稅一般納稅人,銷售產品適用的增值稅稅率為13%,2019年10月3日,向乙公司銷售M產品1000件,開具增值稅專用發票上注明的價款為100000元,增值稅稅額13000元,產品已發出;銷售合同規定的現金折扣條件為2/10,1/20,n/30,甲公司基于對客戶的了解,預計客戶10天內付款的概率為60%,20天內付款的概率為30%,30天內付款的概率為10%。客戶于10月9日付款。該項銷售業務屬于在某一時點履行的履約義務。假定計算現金折扣時不考慮增值稅。下列各項中,關于甲公司10月3日銷售M產品的會計處理結果正確的是( )。 A 確認應收賬款111000元 B 確認主營業務收人100000元 C 確認主營業務收入98000元 D 確認應收賬款113000元
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2022-04-06
個體工商戶 小規模納稅人 2019.9成立,增值稅征收率為3%,當月合計商品銷售收入41000元(不含稅),其中開票收入1036.02元,這個在增值稅申報表如何填列啊
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2019-10-05
必答 [簡答題] 【典型業務案例】 湖南友誼商場2019年7月的“主營業務收入”為15411180元,增值稅稅率為13% 要求:月末調整計算增值稅銷售稅額、編制會計分錄。
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2022-09-22
本月應交增值稅26032.28 ,銷售收入扣稅后是344425.86 是一般納稅16%稅 增值稅 城建稅 印花稅 地方教育附加 教育附加 怎么計算的?稅率是多少。是市區
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2018-12-17
在安裝過程中,領用本企業生產的產品一批,該批產品的生產成本為7 000元,市場售價為10 000元。增值稅稅率13%。這個會計分錄需要考慮增值稅嗎?
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2022-10-24
老師好,公司銷售收入有1億八千多萬,但是增值稅交了30幾萬,是不是稅負率偏低啊,企業所得稅要交多少,增值稅要交多少?沒有稅務風險?
2/2004
2019-12-27
3、以自產的毛巾作為非貨幣性福利發放給生產工人,該批毛巾的市場售價總額為80 000(不含增值稅),增值稅稅率為13%,成本總額為55 000元。
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2022-05-12
個體工商戶購買的雞蛋,取得增值稅專用發票(稅局代開)稅率為3%的,計算抵扣進項稅額時,如果是用于生產銷售17%稅率的產品,可以按13%稅率計算抵扣進項稅額,3%與13%之前的差額,做賬是直接沖減原材料成本嗎?另外,稅務賬上有怎么處理?我們還有面粉,營改增之前是13%稅率、營改增后變成11%稅率,那面粉的2%稅率差額也是可以加計扣除進項稅額的吧?
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2018-03-27
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