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增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
一居民企業(yè)投資于另一居民企業(yè),從其所分回的股息紅利所得,按現(xiàn)行稅法,是免征企所稅的?
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2019-06-14
我想問(wèn)問(wèn)題~門(mén)店租金和其他運(yùn)營(yíng)成本屬于管理費(fèi)用嗎,還有一般和行政支出與管理費(fèi)用是同一個(gè)東西嗎?
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2019-08-29
計(jì)提短期借款的利息計(jì)提行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊計(jì)提壞賬準(zhǔn)備管理用無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)以上怎么做分錄
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2019-02-25
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
私人企業(yè)出納管理老板銀行卡應(yīng)該由出納自己保管嗎
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2016-09-20
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售收入不滿(mǎn)9萬(wàn)免增值稅,企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
網(wǎng)絡(luò)科技公司的稅率及稅收優(yōu)惠,有哪些,比如:增值稅,企業(yè)所得稅,或者還有哪些政策
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2022-02-27
小規(guī)模季度免的增值稅,記入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填在哪里?
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2020-03-26
老師,請(qǐng)問(wèn)云南省企業(yè)招用建檔立卡戶(hù)人口稅收優(yōu)惠政策是可以抵扣多少的增值稅?
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2023-04-27
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅款代開(kāi)時(shí)候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷(xiāo)售額在9w一下,應(yīng)該免征增值稅,這個(gè)怎樣處理呢?
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2016-08-25
對(duì)于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說(shuō),適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說(shuō)法,若免,發(fā)票開(kāi)普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門(mén)企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
行政部門(mén)58同城的招聘推廣費(fèi)是不是應(yīng)該走管理費(fèi)用~招聘費(fèi)?但是管理費(fèi)用里沒(méi)有招聘會(huì),走辦公費(fèi)可以嗎?
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2018-04-10
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
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