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在電子稅務局點了逾期申報,并且顯示已經申報成功是不是就算是補充申報成功了?還需要到稅務局去申報么
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2023-03-16
加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負數,請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調減了,請問這月調減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發現,上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進行了進項稅額轉出,該如何做賬?
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2021-07-03
為什么預交增值稅要轉入未交增值稅?還有預交增值稅與待抵扣的稅額有什么區別嗎
1/2110
2019-01-11
企業所得稅稅法里增值稅不得扣除其他稅可以扣除 在會計里增值稅不是可以抵扣嗎 怎么不需要調整?
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2022-04-15
固定資產的進項抵扣,是不是除了不動產要分期抵扣,其它都不用分期抵扣?
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2019-02-12
我在填增值稅申報表,稅控盤和技術服務費820元,上月航天給開的增值稅專票,這樣就必須先認證,然后進項轉出,做全額抵扣,對嗎?
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2016-09-06
老師,申報增值稅時,附表四有一個增值稅稅控系統維護費,不是5可以全額抵扣嗎?主表怎么沒反應,是不是還要填寫其他數據?
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2019-10-23
你好老師,我是小規模納稅人,自行開具了增值稅專用發票,稅控設備和服務費可以全額抵扣增值稅,申報的時候填哪個表怎么填?
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2020-01-12
郭老師 小規模納稅人應交稅費增值稅應該怎么設置 稅控服務費280元 可以抵扣小規模納稅人的增值稅嗎 怎么做賬 如何申報
2/215
2023-06-07
本月無進項,也無銷售,進行增值稅申報時,抵扣聯明細和存根聯明細都是零提交是么 然后增值稅報表里銷售收入就填零是么
1/1579
2019-03-05
增值稅發票稅局已經抵扣,增值稅申報表當月未填進項,過了2月后才發現,現在怎么處理。賬務已經處理過了帳面也做了進項稅。
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2017-02-25
進項發票上月認證了未申報,本期申報。是可以填在“前期認證相符且本期申報抵扣”申報的么?為什么稅管員說不可以,只能更正申報?
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2018-06-12
詳示規范的增值稅發票從取得、認證、待抵扣、轉銷的核算流程。各企業實際操作不一,1.有的在進項取得增值稅發票時,借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,貸;相關科目;認證后,借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額;抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額;2.有的在進項取得增值稅發票時,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:相關科目,期末計算進項銷項結轉,確定應交稅額。使用哪一種核算流程更好?
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2019-02-19
請問老師,待抵扣進項稅是增值稅下面的什么
1/594
2019-07-14
地稅申報表中,增值稅中下面有兩列,一列是一般增值稅,一列是免抵稅額,免抵稅額應該填什么,
1/850
2018-01-03
8月我們轉為一般納稅人,代開了3個點的專票,繳了增值稅和附加稅。又作廢了,沒有辦理退稅,現在可以抵扣嗎,我看以前的申報表沒有抵扣
1/524
2018-12-26
初次購買金稅盤和技術維護費用,這個可以全額抵扣,那開的專票是當月不需要認證嗎?怎么操作全額抵扣呢??在申報增值稅報表的時候??
1/873
2019-04-25
請問我已經勾選認證了7月的進項發票,在報7月的稅時,增值稅抵扣明細表沒有抵扣的數據,在申報表主表中手動修改也不行,是怎么回事呢
1/852
2018-08-10
收購紅薯的增值稅普票我按0%稅率開具,那和加工紅薯粉以后的銷售普票如何抵扣,在報稅盤里開了收、銷兩種票自動抵扣后的稅額申報嗎?
3/1829
2019-01-22
老師,我是一般納稅人,初次購買增值稅的那個稅控盤,如果對方開具的是普通發票,我是否可以全額抵扣?應該在申報表附表幾列明這筆抵扣?
1/924
2019-12-26
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