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生產型企業出口非視同資產的貨物是免稅還是視同內銷增稅呢
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2022-04-21
根據\"應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅\"科目差值,根據\"應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅\"科目差值,轉入\"應交稅費--未交增值稅\"科目借或貸這句不是很明白轉出未交增值稅的差值我如何判斷它在借還是貸方
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2018-01-18
某電子設備企業為一般納稅人,2021年11月份有關生產經營業務如下: (1)銷售A產品一批,開具增值稅專用發票注明價款為200萬元。 (2)采取“以舊換新”方式銷售電子產品,共取得現金收入5000萬元,舊貨抵價金額為 1780萬元,開具普通發票。 (3)購進材料取得增值稅專用發票,注明價款1000萬。 (4)購進機械設備取得增值稅專用發票注明價款20萬,支付運費取得增值稅專用發票注明運費5萬。 (5)進口一批貨物,該批貨物不征收消費 稅,關稅完稅價格20萬,進口關稅4萬,取得海關開具的專用繳款書。 要求:計算該企業當期應納增值稅稅額,寫出詳細計算步驟。只寫計算結果不記分
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2022-10-31
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務:(1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。(2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。(3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。(4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。要求:編寫上述業務的會計分錄
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2019-04-18
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為l7%,退稅稅率為l3%。2013年8月有關經營業務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元,外購貨物準予抵扣進項稅額34萬元通過認證。當月進料加工免稅進口料件的組成計稅價格100萬元(該企業采用“購進法”核算)。上期末留抵稅款6萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款ll7萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。試計算該企業當期的“免、抵、退”稅額。
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2019-10-15
營改增企業增值稅納稅申報表是小規模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
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2017-07-20
怎么計提增值稅 以知應交增值稅
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2019-07-08
出口退稅怎么操作,出口口罩怎么申請退稅
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2020-03-22
季報增值稅9萬多要交增值稅嗎
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2017-04-13
老師,為什么增值稅是未交增值稅
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2016-12-13
土地增值稅清算調增收入后是否要補交增值稅?
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2019-04-28
出口退稅業務,我們是軟件出口,屬于服務出口還是貨物出口。出口退稅是什么意思,退的什么稅
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2019-11-06
惠州營改增裝修費增值稅增值稅發票真偽查詢?
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2015-10-31
已交稅金主要核算什么項目呀? 我理解的是:月末結轉進銷項稅額時 1.借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 3. 借:應交稅費——應交增值稅—(轉出未交增值稅) 貸:應交增值稅——未交增值稅 這樣 對嗎? 繳納稅款的時候 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行存款
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2022-03-10
(二)某有限責任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%,發生下列業務: (1)公司進口原材料一批,海關核定的完稅價格為40000元,海關征收的進口關稅為10000元,增值稅率16%,原料已驗收入庫,貨款已從銀行支付。 (2)將某企業逾期未退還包裝物押金46400元轉作其他業務收入。 (3)收到乙企業投資的原材料,雙方協議作價不含稅60000元;該原材料的增值稅率為16%,原材料已運到并驗收入庫。 (4)公司將B產品一批用于職工福利,按公司銷售同類產品的價格計算,不含稅價款為70000元。該批產品的成本為50000元,增值稅率為16%。 (5)公司將A產品一批贈送給有關單位;該產品按市價計算,不
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2019-05-06
進口原材料12月預繳增值稅分錄是借:應交稅費(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發票入庫并當月進項也抵扣了,那這分錄要怎么做的?
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2019-03-21
老師,有一個點我很糾結,關于免抵退,賬上是做其他應收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報表上“免、抵、退應退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25
老師一般納稅人進口貨物稅率都是13%嗎,沒有其他特殊情況是別的稅率是嗎?有沒有2019年4.1號以后的發生應稅行為的增值稅稅率表格?
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2019-06-29
關于以前年度購買的進口軟件,當時沒有做代扣代繳,今年我們被查補交了增值稅。所得稅,請問這塊如何做分錄喃?報稅又該如何處理喃?
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2017-12-13
老師,我們是出口摩托車了,本月外購了兩臺叉車送給客戶,做的免稅報關,后期不會開發票,供應商開的增值稅專票,這種我應該怎么做賬呢
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2019-05-30
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