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問(wèn)下老師,收到A公司區(qū)域展會(huì)費(fèi)怎么入賬,借銀行存款貸其他應(yīng)收款?
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2019-06-10
我們公司是內(nèi)銷(xiāo)企業(yè),有幾家美金客戶(hù),錢(qián)進(jìn)來(lái)到第三方的美金賬戶(hù),然后我方做報(bào)關(guān)單發(fā)給第三方出具提單,對(duì)方會(huì)讓我們公司開(kāi)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票,客戶(hù)會(huì)把貨款和剩余退稅款打進(jìn)來(lái),第三方公司賺取報(bào)關(guān)單金額的6% 現(xiàn)在賬面出現(xiàn)100多萬(wàn)的貸方,說(shuō)明發(fā)票未開(kāi),經(jīng)查問(wèn)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員報(bào)關(guān)單金額少做了,具體業(yè)務(wù)流程應(yīng)該是怎么樣的,退稅款和手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,感覺(jué)賬面不平,老師問(wèn)一下這個(gè)情況,進(jìn)來(lái)的退稅款,是第三方的抬頭打給我們公司的,一直做應(yīng)收賬款,實(shí)際上是不是不能做應(yīng)收,要做其他應(yīng)收款退稅款這樣
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2021-10-18
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,可以不
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2020-05-28
你好,付餐廳餐費(fèi) 借:其他應(yīng)收款-?餐廳5000,貸銀行存款5000 餐費(fèi)付出去不是應(yīng)該減少嗎?怎么在其他應(yīng)收的借方,不明白(樓下餐廳用我們公司的水電)
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2021-08-15
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款_股東 這個(gè)怎么理解呢
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2018-07-03
現(xiàn)對(duì)賬中發(fā)現(xiàn)上任會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤,14年中一筆收款沖減客戶(hù)應(yīng)收款弄錯(cuò),即14年收到匯款10萬(wàn)元,本是A客戶(hù)貨款,但錯(cuò)入分錄是:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 B ,14年年末A客戶(hù)無(wú)繼續(xù)生意來(lái)往,以為結(jié)清款項(xiàng),就做了筆分錄:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 A。現(xiàn)導(dǎo)致賬實(shí)不符,客戶(hù)B的應(yīng)收賬款少10萬(wàn),之前上任會(huì)計(jì)也沒(méi)與內(nèi)賬核對(duì)往來(lái)款,現(xiàn)金是老板直接管控,所以現(xiàn)金賬也一直沒(méi)做的,請(qǐng)教老師,現(xiàn)在這賬怎樣調(diào)過(guò)來(lái)?
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2020-05-25
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做?
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2022-04-28
法人給公司打款,賬戶(hù)錢(qián)增加,是借銀行存款貸其他應(yīng)收款嗎
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2018-11-01
我們是出租廠房的,收到對(duì)方的定金,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 對(duì)嗎?
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2020-11-25
老師您好,麻煩請(qǐng)問(wèn),旅游公司團(tuán)單合計(jì)收入1000元,預(yù)收了600元,還剩400沒(méi)有收回來(lái),沒(méi)有給開(kāi)發(fā)票,這樣做合適著沒(méi),借:銀行存款600,應(yīng)收賬款400貸:預(yù)收賬款1000
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2020-08-02
你好,計(jì)算每月的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,比如計(jì)算4月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率,可否用4月當(dāng)月銷(xiāo)售收入/【(年初應(yīng)收賬款余額+1月余額+2月余額+3月余額+4月余額)/5】?
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2019-05-11
老師,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率中的營(yíng)業(yè)收入是算年的嗎,算主營(yíng)業(yè)收入嗎?
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2019-09-02
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期=360/(應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=平均應(yīng)收賬款/每天銷(xiāo)售收入 這個(gè)公式對(duì)嗎? 輔導(dǎo)書(shū)上的公式,第二步到第三步咋推導(dǎo)來(lái)的呢?
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2017-05-18
其它業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)記應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款?
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2019-06-14
往來(lái)款怎么記賬呢?借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款?
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2017-12-22
請(qǐng)問(wèn)老師:A公司期末應(yīng)收賬款借方余額567374.12元,應(yīng)付賬款貸方余額1126083.5元,該怎樣理解?
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2019-06-27
第四題,題目的第二段,答案的第六小題的圈二,為什么是應(yīng)收賬款,而不是應(yīng)付賬款,合并報(bào)表抵消為什么不是抵消的應(yīng)付賬款,而是應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款在借方,我區(qū)分不來(lái),這樣子的分錄要怎么做的呀
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2021-05-26
我們是建筑施工單位,工程款還有5%的質(zhì)保金沒(méi)有收到,要從,應(yīng)收賬款一工程款,轉(zhuǎn)到,應(yīng)收賬款一質(zhì)保金,嗎?
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2019-12-10
老師你好 我想請(qǐng)問(wèn)下 我現(xiàn)在收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)入的一筆錢(qián) 但是未向?qū)Ψ介_(kāi)局發(fā)票 我收到的錢(qián)是否處理為預(yù)收賬款 但是我用的軟件里面沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目是否計(jì)入應(yīng)收賬款紅字 還是其他處理方式
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2019-08-21
老師,酒店行業(yè)去年做了一筆收入產(chǎn)生應(yīng)收賬款774498元,由于經(jīng)營(yíng)權(quán)屬問(wèn)題沒(méi)落實(shí),應(yīng)收款也收不到,合同也沒(méi)辦法簽訂,所以要調(diào)沖,我該如何做分錄呢?
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2020-04-25
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