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老師,您好!公司員工在19 年3月離職,現在稅所來電話通知公司聯系離職員工做年度匯繳清算,現聯系不上怎么辦
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2020-06-13
請問老師,我的稅控盤抵減稅480元做的分錄是:付款時借 :管理費用 480貸 :現金480抵扣時 借:應交稅費(減免稅)480貸:管理費用480,現在科目余額表減免稅借方余額480,不平,要處理嗎,公司是一般納稅人企業
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2020-04-16
老師,我現在有個問題,就是二附加本來可以全額抵免的,但是我沒有全額抵免,導致多交了7.77元,后面我又在電子稅務局更正申報了,現在說要辦理退稅,還要寫退稅情況說明,這個怎么寫呀,有沒有模板呀?
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2021-04-16
老師,現在好多稅收優惠,減半征收或免稅的,都做營業外收入處理嗎?
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2019-10-30
21年減免稅款分錄 借應交稅費-減免稅款500 貸 營業外收入,今年22年的年初有一張發票沖紅了,其中有200減免稅款負數了,這個22年怎么做賬,借應交稅費-減免稅款-200 貸 營業外收入-200,這樣嗎?
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2022-10-12
增值稅減免稅申報明細表里:免征增值稅項目銷售額免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對應的進項稅額免稅額分別對應的數據是什么? 比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
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2019-10-16
2020年道路交通運輸收入免增值稅,收入會計分錄是?
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2021-01-16
不征稅收入和免稅收入對應的進項稅可以扣除嗎?
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2022-03-11
如何避免賬掛亂了,應收,應付,預收,預付,就用應收,應付可以嗎?
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2019-06-27
小規模季度收入不足9萬是指普票嗎?做免稅收入
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2018-07-20
金馬商貿籌建期有筆業務是進項稅轉出 報稅時候為什么不寫在“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”(18欄次) 而寫到23欄了?
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2017-05-04
酒店開具的增值稅專用發票,小規模納稅有30萬的增值稅免征額,在不抵扣增值稅銷項稅時,可以做成本,抵扣企業所得稅嗎
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2021-03-27
老師,我1月份有留抵稅額,2月份開出去的發票有免稅的有正常稅率的,我可以用以前的留抵稅額低正常稅率的發票嗎?
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2020-02-28
老師,業務招待費酒款專票,勾選抵扣時選擇不勾選抵扣的原因應該選哪個?非應稅項目、免稅項目、集體福利個人消費,其他
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2023-10-20
公司注冊為品牌管理公司,有減免項目自產農產品免征增值稅優惠。開出來的0稅率的發票給A公司,A公司是否可以做進項抵扣,A開給b公司會不會產生成本。 是0稅率 不是免稅。
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2019-05-20
企業初次購買增值稅稅控系統專用設備和技術維修費應納稅額全額抵減,他這個全額抵減是直接給免了不用交稅了,還是允許與增值稅銷項稅額相抵扣
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2021-05-04
就是我去年四季度的賬,賬上金稅盤280抵減了,但是國稅局系統里沒有抵減 這個該咋辦呢 這個季度都是減免的不超45萬都是開的普票 這是去年12月份抵減專票增值稅的 賬抵減了,但是稅務局沒有抵減
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2022-04-06
老師,我家的社保費企業部分以前年度有多繳的,以前申報時填在已納費額里抵減,后來疫情減免不用交,一直沒抵減完,現在再抵減,已納費額不讓填數了,怎么辦?
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2021-01-12
小規模納稅人,三萬一下免稅的情況,哪個分錄是正確的?1.借:庫存現金,貸:主營業務收入;2.借:庫存現金,貸:主營業務收入,貸:營業外收入-稅收減免
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2017-01-05
我現在在糾結怎么做會計處理 百度上面都是說 支付:借:管理費用 貸:銀行存款 抵減增值稅應納稅額:借:應交稅費--減免稅 貸:管理費用 但是我們公司的另外一個 支付:借:應交稅費--減免稅 貸:銀行存款 抵減增值稅應納稅額:借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--減免稅
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2019-05-08
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