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有很多項(xiàng)目,一部分項(xiàng)目是預(yù)收款,一部分項(xiàng)目是應(yīng)收款,那么做報(bào)表的時(shí)候是分開把預(yù)收款放到應(yīng)付款,應(yīng)收項(xiàng)目款放在應(yīng)收款,還是一起并到應(yīng)收款里?
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2017-05-15
接上 3. 2019年10月末借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 (7655.17+306.78)貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借:應(yīng)付帳款990 貸:其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
如果差額征收的扣除部分大于收入部分怎么申報(bào)啊?
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2018-10-23
法人收貨款這樣寫分錄對(duì)嗎?確認(rèn)收入,怎么寫分錄呢?
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2019-06-30
股東為一個(gè)法人(企業(yè)),未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)實(shí)收資本的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2025-01-13
其他業(yè)務(wù)收入如何做會(huì)計(jì)分錄
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2021-07-10
預(yù)付賬款和預(yù)收賬款在付款和收款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄?如果后來生意沒做成,退回款項(xiàng)了,又如何做分錄呢?
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2017-12-18
別的公司加盟我們公司,只用交加盟費(fèi)5萬元,我們公司就贈(zèng)送零售價(jià)價(jià)值12萬元的產(chǎn)品,加盟費(fèi)我入賬是入的其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?現(xiàn)在要發(fā)產(chǎn)品出去了,我們這邊贈(zèng)送的產(chǎn)品入賬該如何做分錄?
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2018-05-09
借:銀行存款4,329 貸:長(zhǎng)期應(yīng)收款-應(yīng)收融資租賃款 3,700 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是借方數(shù)字不對(duì)呢?
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2019-06-08
老師好!請(qǐng)教:未分配利潤(rùn)12月底盈利余額100萬,現(xiàn)要通過什么樣的方式降低未分配利潤(rùn)呢?之前其中一個(gè)股東退出,實(shí)收資本是1000千萬,當(dāng)時(shí)二股東入股比例是6:4,退出后股份轉(zhuǎn)讓給第一人300萬,另又轉(zhuǎn)給第三人100萬,現(xiàn)在二股東的比例就成了9:1。退出時(shí)未做賬,現(xiàn)是否需要補(bǔ)充做賬?以上會(huì)計(jì)分錄如何做呢?
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2021-01-15
未分配利潤(rùn)減去應(yīng)收賬款等于出來的數(shù)目是可用現(xiàn)金余額嗎
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2022-02-17
公司需注銷,清算后資產(chǎn)總額為:1396775.40 元,實(shí)收資本:250萬元,未分配利潤(rùn):-1103224.60元。請(qǐng)問企業(yè)清算需要繳納什么稅費(fèi)?如何計(jì)算?
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2023-06-02
廠家給的返利,做分錄借現(xiàn)金,貸其他業(yè)務(wù)收入,在利潤(rùn)表里沒有其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)該反應(yīng)在哪個(gè)科目
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2017-01-18
還是這個(gè)貸款的事,不是很懂未分配利潤(rùn)可以沖預(yù)收賬款
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2019-06-17
公司中途建賬,期初余額錄完不平衡,差額以負(fù)數(shù)的行式記在了未分配利潤(rùn)里面,后期做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款里面有多記的,也有少記的,我該怎么調(diào)賬呢?
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2022-04-14
填空題 某企業(yè)2017年年末應(yīng)收賬款余額為18萬元, 該年年初壞賬準(zhǔn)備賬戶貸方余額為600元,該年沒有發(fā)生壞賬損失。2018年發(fā)生壞賬損失900元,年末應(yīng)收賬款余額為22萬元。2019年未發(fā)生壞賬損失,上年核10034 銷的壞賬損失又收回500元,年末應(yīng)收賬款余額為25萬元。該企業(yè)提取壞賬準(zhǔn)備的比例為4%。要求:根據(jù)資料按應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)算該企業(yè)各年年末應(yīng)提取的壞賬準(zhǔn)備并編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。2017年計(jì)提壞賬時(shí)借:-_120貸:-_120。2018年發(fā)生壞賬損失900元時(shí)借:-900,貸:900,2018年計(jì)提 準(zhǔn)備500。借__500,貸:應(yīng)收賬款500。2019年計(jì)提壞賬時(shí)借:-480,貸:-480壞賬時(shí)借:--1060,貸:-1060。2019年上年核銷的壞賬損失又收回500元時(shí)借: 500,貸:壞賬 I 答題卡
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2022-12-09
門市跟總部關(guān)系是,總部老板出資60%股本,門市店長(zhǎng)出資40%股本。總部出貨給門市計(jì)應(yīng)收賬款,門市每月計(jì)算利潤(rùn)表,年終進(jìn)行利潤(rùn)分配。請(qǐng)問老師,以上總部和門市應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄是哪些?
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2020-01-20
2016年1月1日,星海公司支付價(jià)款526730元(包括相關(guān)稅費(fèi)),購人當(dāng)日發(fā)行的面值500000元、期限3年、票面利率8%、每年12月31日付息、到期還本的A公司債券作為債券投資。星海公司在取得債券時(shí)確定的實(shí)際利率為6%。要求:做出星海公司有關(guān)該債券投資的下列會(huì)計(jì)處理: 1.編制購入債券的會(huì)計(jì)分錄 2.采用實(shí)際利率法編制債券利息收入與賬面余額計(jì)算表 日期 應(yīng)收利息 實(shí)際利率 利息收入 利息調(diào)整攤銷 賬面余額 2016.1.1 2016.12.31 2017.12.31 2018.12.31 3.編制各年年末確認(rèn)債券利息收益的會(huì)計(jì)分錄 4.編制債券到期收回本金的會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-20
應(yīng)收賬款增加97萬,未分配利潤(rùn)增加97萬。代表什么意思
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2021-03-12
老師:宣告發(fā)放現(xiàn)金股利時(shí):借:利潤(rùn)分配 貸:應(yīng)付股利 和 借:應(yīng)收股利 貸:投資收益 這兩筆分錄有什么區(qū)別 區(qū)別在哪里?
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2019-05-13
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